黄山市黄山区龙门中心学校2024年度单位决算情况
黄山区龙门中心学校2024年度单位决算
2025年9月
目 录
第一部分 黄山区龙门中心学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 黄山区龙门中心学校2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山区龙门中心学校2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
黄山区龙门中心学校2024年度单位决算情况
第一部分 黄山区龙门中心学校概况
一、主要职责
根据相关文件规定,黄山区龙门中心学校主要职责是:
(一)贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策,为社会培养合格的毕业生。
(二)开展教育科学研究工作,承担上级下达的教研任务,承担义务教育和学前教育教学任务。
(三)承办教育局交办的其他工作。
二、单位决算构成
黄山区龙门中心学校2024年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 黄山区龙门中心学校2024年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门:黄山市黄山区龙门中心学校 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
268.68 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
204.86 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
5.79 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
38.94 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
8.99 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
21.78 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
274.47 |
本年支出合计 |
57 |
274.57 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.10 |
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
274.57 |
总计 |
60 |
274.57 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:黄山市黄山区龙门中心学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
274.47 |
268.68 |
|
|
|
|
|
5.79 |
|||
205 |
教育支出 |
204.76 |
198.97 |
|
|
|
|
|
5.79 |
||
20502 |
普通教育 |
204.76 |
198.97 |
|
|
|
|
|
5.79 |
||
2050201 |
学前教育 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
||
2050202 |
小学教育 |
197.51 |
197.51 |
|
|
|
|
|
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.23 |
0.44 |
|
|
|
|
|
5.79 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.94 |
38.94 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.94 |
38.94 |
|
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.89 |
25.89 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:黄山市黄山区龙门中心学校 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 |
经营支出 |
对附属单位 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
274.57 |
272.95 |
1.62 |
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
204.86 |
203.24 |
1.62 |
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
204.86 |
203.24 |
1.62 |
|
|
|
||
2050201 |
学前教育 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
|
||
2050202 |
小学教育 |
197.51 |
197.35 |
0.16 |
|
|
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.33 |
5.89 |
0.44 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.94 |
38.94 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.94 |
38.94 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.89 |
25.89 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:黄山市黄山区龙门中心学校 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
268.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
198.97 |
198.97 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
38.94 |
38.94 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
268.68 |
本年支出合计 |
59 |
268.68 |
268.68 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
268.68 |
总计 |
64 |
268.68 |
268.68 |
|
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:黄山市黄山区龙门中心学校 |
|
金额单位:万元 |
||||
科目 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
268.68 |
267.06 |
1.62 |
|||
205 |
教育支出 |
198.97 |
197.35 |
1.62 |
||
20502 |
普通教育 |
198.97 |
197.35 |
1.62 |
||
2050201 |
学前教育 |
1.02 |
|
1.02 |
||
2050202 |
小学教育 |
197.51 |
197.35 |
0.16 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.44 |
|
0.44 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.94 |
38.94 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.94 |
38.94 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.89 |
25.89 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.95 |
12.95 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
8.99 |
8.99 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
21.78 |
21.78 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
21.78 |
21.78 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
21.78 |
21.78 |
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:黄山市黄山区龙门中心学校 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
237.36 |
302 |
商品和服务支出 |
0.11 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
81.30 |
30201 |
办公费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.17 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
60.86 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.99 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.89 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.95 |
30207 |
邮电费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.99 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.78 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.60 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
16.44 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
8.43 |
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
4.73 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
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|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
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|
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30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
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30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
266.95 |
公用经费合计 |
0.11 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门:黄山市黄山区龙门中心学校 |
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金额单位:万元 |
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科目 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
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注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明:黄山市黄山区龙门中心学校没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
部门:黄山市黄山区龙门中心学校 |
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金额单位:万元 |
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科目 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明:黄山市黄山区龙门中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 黄山区龙门中心学校2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计274.57万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计274.57万元(含结余分配和年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各增加0.33万元,增长0.12%,主要原因:薪级工资调增。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计274.47万元,其中:财政拨款收入268.68万元,占97.89%;其他收入5.79万元,占2.11%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计274.57万元,其中:基本支出272.95万元,占99.41%;项目支出1.62万元,占0.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计268.68万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计268.68万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计增加1.53万元,增长0.57%,主要原因:薪级工资调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出268.68万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.53万元,增长0.57%。主要原因薪级工资调增。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出268.68万元,主要用于以下方面:教育(类)支出198.97万元,占74.05%;社会保障和就业(类)支出38.94万元,占14.49%;卫生健康(类)支出8.99万元,占3.35%;住房保障(类)支出21.78万元,占8.11%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.68万元,支出决算为268.68万元,完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项由教育局统筹发放,而本单位追加预算数小于统筹预算数。其中:基本支出267.06万元,占99.40%;项目支出1.62万元,占0.60%。具体情况如下:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年度下拨了学前教育专项资金1.02万元。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为208.27万元,支出决算为197.51万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的主要原因是本年度学生数减少,开支减少。
3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休教职工方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.17万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的64.71%,决算数小于预算数主要原因是用其他资金支付了退休公用经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为25.89万元,支出决算为25.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.95万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.99万元,支出决算为8.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.42万元,支出决算为19.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出267.06万元,其中:人员经费266.95万元,主要包括:基本工资81.30万元、津贴补贴0.17万元、奖金60.86元、绩效工资20.99万元、机关事业单位基本养老保险费25.89万元、职业年金12.95万元、职工基本医疗保险缴费8.99万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金21.78万元、其他工资福利支出3.60万元、退休费16.44万元、退职(役)费8.43万元、生活补助4.73万元;公用经费0.11万元,主要包括:邮电费0.11万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
黄山区龙门中心学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黄山区龙门中心学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,黄山区龙门中心学校无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,黄山区龙门中心学校无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,黄山区龙门中心学校共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)关于2024年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金1.62万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,确保了学校教育教学正常运转,达到了预期绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。该全年预算数为1.62万元,执行数为1.62万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了学校教育教学工作正常开展,提升了学生和家长对学校办学的满意度。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
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|
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|
项目名称 |
2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
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主管部门 |
001-黄山市黄山区教育局 |
实施单位 |
001022-黄山市黄山区龙门中心学校 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
落实城乡义务教育经费保障机制资金,提高义务教育经费保障水平 |
落实城乡义务教育经费保障机制资金,提高义务教育经费保障水平 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
义务教育小学生人数 |
=10人 |
10人 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
义务教育服务覆盖率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
指标完成时效 |
≤12月 |
12月 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
年生均公用经费 |
=720元 |
720元 |
10 |
10 |
|
||||
取暖费 |
=25元 |
25元 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益 |
保障义务教育学校日常运转 |
保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
营造良好的义务教育教学环境 |
有效 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
||||
生态效益 |
该指标不适合 |
不适合 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
||||
可持续影响 |
促进义务教育均衡发展 |
促进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
支持学前教育发展资金 |
|||||||||
主管部门 |
001-黄山市黄山区教育局 |
实施单位 |
001022-黄山市黄山区龙门中心学校 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
改善办学条件,保障普及普惠资源供给,扩大优质学前教育资源,实施学前教育发 展提升工程,进一步推进学前教育普及普惠安全优质发展。 |
改善办学条件,保障普及普惠资源供给,扩大优质学前教育资源,实施学 前教育发展提升工程,进一步推进学前教育普及普惠安全优质发展。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
扩大学前教育资源奖补项目 |
=1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
改善办学条件 |
有效 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
经费支出及时率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
扩大学前教育资源奖补资金 |
=10200元 |
10200元 |
20 |
20 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
该指标不合适 |
不合适 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
提升学前教育普惠保障水平 |
有效 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
||||
生态效益 |
该指标不适合 |
不适合 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
||||
可持续影响 |
营造良好的学前教育教学环境 |
有效 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
341003000_001015 黄山市黄山区甘棠中心学校.xlsx