黄山区新华中心学校2026年单位预算
黄山区新华中心学校2026年单位预算
2026年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年单位预算表
1.黄山区新华中心学校2026年收支预算总表
2.黄山区新华中心学校2026年收入预算总表
3.黄山区新华中心学校2026年支出预算总表
4.黄山区新华中心学校2026年财政拨款收支预算总表
5.黄山区新华中心学校2026年一般公共预算支出表
6.黄山区新华中心学校2026年一般公共预算基本支出表
7.黄山区新华中心学校2026年政府性基金预算支出表
8.黄山区新华中心学校2026年国有资本经营预算支出表
9.黄山区新华中心学校2026年基本支出表
10.黄山区新华中心学校2026年项目支出表
11.黄山区新华中心学校2026年政府采购预算支出表
12.黄山区新华中心学校2026年政府购买服务预算支出表
13.黄山区新华中心学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区新华中心学校2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年单位预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山区新华中心学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山区新华中心学校主要职责是:
(一)坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想政治教育,为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
(二)认真完成普及义务教育的任务,严格执行中小学课程标准,保证完成中小学教育、教学计划;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革创新,为每一位学生进行下一阶段学习打下扎实基础。
(三)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防。
(四)加强美育和劳动教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点,学会一定的劳动技能。
(五)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》,宣传贯彻国家法律法规。
二、单位预算单位构成
黄山区新华中心学校2026年度单位预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山区新华中心学校 |
公益一类事业单位 |
独立核算 |
截至2025年12月31日,黄山区新华中心学校实有各类人员74人,其中在职32人、离休0人、退休34人、遗属人员8人。
三、2026年度主要工作任务
(一)加强学校党建工作
1.进一步推进学习型党组织的建设。在双减政策下探讨党员学习的形式,提高学习的有效性;开展联盟内师风师德经验分享会等形式多样的学习活动。
2. 以党员示范岗、争先创优等活动为抓手,发挥党员先锋模范作用,以党建促进学校高质量发展。
3.继续做好发展党员工作,选拔那些爱岗敬业、甘于奉献的优秀教师加入到党组织中来,使“双培养机制”进一步落到实处。
4. 开展联盟内思政课评比、推门听课等形式推动习近平新时代中国特色社会主义思想读本进校园、进课堂、进头脑。
5.进一步加强作风转变和党风廉政建设。通过外请专家讲座、赴廉政基地现场学习、个人谈心得体会、最美教师评选、师风师德讲座等多种形式开展讲党性、重品行、做表率等师风师德教育活动,引导和促进广大教师真抓实干、锐意进取,促进学校整体工作再上新台阶。
(二)以课堂教学为中心,加强教科研建设,促进教师内涵发展,全面提高教学质量
1.加强日常教学管理工作。通过推门课、师生问卷、家长问卷和相关调查工作,及时掌握教师教学常规工作情况,并跟进落实五项管理。
2.认真落实政治、业务双学习制度。坚持每周一次集中学习,教师个人分散学习相结合的模式,开展全员读书工程,组建教师读书小组,人手发放通识教育书籍,鼓励教研组或读书小组开展读书沙龙活动,积极撰写读书笔记,分享读书心得,改善教师的心智模式,超越自我,成就教师的职业追求。
3.以加强教研组内涵建设为切入点,优化教研组工作方式,提升教研组工作质量,加强对学科教学的指导和研究,营造集体磨课研课的氛围。由教研组长牵头,备课组长主抓,对本学科本年级教学工作做好规划,做到每月一到两次组内教学研讨,重点针对小知识点进行研究和探讨,并做好记录和总结工作。
4.加强课题研究工作。加大校本教研培训活动的实效性,聘请校内外专家做专题讲座,提升教师科研素养,激励教师主动进行课题研究,撰写教学论文,对积极参与课题和课题实施卓有成效的教师予以认可和一定奖励。对已结题的课题加强实践应用和推广,将理论运用于实践,又用实践去验证理论。
5.加强智慧校园建设,促进教育信息化发展。结合硬件建设的提高和教师信息技术应用能力考核工作,促进教师信息素养的提高,保证智慧校园工作再上新台阶。
6.通过各项评比和竞赛活动提升教师队伍内涵,开展“班主任基本功大赛”活动,抓好班主任队伍建设工作;开展“一师一优课,一课一名师”评比活动,以优秀课例的学习和探讨,提升教师的专业素养。
第二部分 2026年单位预算表
黄山区新华中心学校2026年单位预算表由14张表格构成,具体内容如下。
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表一、2026年收支总表 |
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[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
607.00 |
一、一般公共服务支出 |
1.50 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
458.70 |
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
78.93 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
20.66 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
47.21 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
607.00 |
本年支出小计 |
607.00 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
607.00 |
支出总计 |
607.00 |
|
表二、2026年收入总表 [001019]黄山市黄山区新华中心学校 单位:万元 |
||||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
|||||||
|
合计 |
634.54 |
634.54 |
634.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山市黄山区教育局 |
634.54 |
634.54 |
634.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山市黄山区新华中心学校 |
634.54 |
634.54 |
634.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表三、2026年支出总表 |
||||
|
[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
|
|
单位:万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
607.00 |
607.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
205 |
教育支出 |
458.70 |
458.70 |
|
|
20502 |
普通教育 |
458.70 |
458.70 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
15.69 |
15.69 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
443.01 |
443.01 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.93 |
78.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.93 |
78.93 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.26 |
47.26 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.47 |
31.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.21 |
47.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.21 |
47.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.21 |
47.21 |
|
|
表四、2026年财政拨款收支总表 |
||||||
|
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|
|
|
|
|
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|
[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
|
|
单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
607.00 |
一、一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
其中:国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
458.70 |
458.70 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.93 |
78.93 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
607.00 |
本年支出小计 |
607.00 |
607.00 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
607.00 |
本年支出小计 |
607.00 |
607.00 |
|
|
|
表五、2026年一般公共预算支出表 |
||||||
|
[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
|
|
|
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
607.00 |
607.00 |
605.30 |
1.70 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
205 |
教育支出 |
458.70 |
458.70 |
458.70 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
458.70 |
458.70 |
458.70 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
15.69 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
443.01 |
443.01 |
443.01 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.93 |
78.93 |
78.73 |
0.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.93 |
78.93 |
78.73 |
0.20 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.26 |
47.26 |
47.26 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.47 |
31.47 |
31.47 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.21 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.21 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.21 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
表六、2026年一般公共预算基本支出表 |
|||||||
|
[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
|
|
单位:万元 |
||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
|
合计 |
607.00 |
605.30 |
1.70 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
548.17 |
548.17 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
205.56 |
205.56 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
34.94 |
34.94 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
98.08 |
98.08 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
45.23 |
45.23 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.95 |
62.95 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.47 |
31.47 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.90 |
18.90 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
2.07 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
47.21 |
47.21 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
1.75 |
1.75 |
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
1.70 |
|
1.70 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.70 |
|
1.70 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.13 |
57.13 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
48.96 |
48.96 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
8.17 |
8.17 |
|
|||
|
表七、2026年政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
|
单位:万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
注:黄山市黄山区新华中心学校2026年无政府性基金预算,故本表无数据。
|
表八、2026年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
|
单位:万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
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注:黄山市黄山区新华中心学校2026年无国有资本经营预算,故本表无数据。
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表九、2026年基本支出总表 |
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[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
单位:万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中:一般公共预算 |
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合计 |
607.00 |
607.00 |
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301 |
工资福利支出 |
548.17 |
548.17 |
|
30101 |
基本工资 |
205.56 |
205.56 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.94 |
34.94 |
|
30103 |
奖金 |
98.08 |
98.08 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.23 |
45.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.95 |
62.95 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.47 |
31.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.90 |
18.90 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
2.07 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.21 |
47.21 |
|
30114 |
医疗费 |
1.75 |
1.75 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1.70 |
1.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.70 |
1.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.13 |
57.13 |
|
30302 |
退休费 |
48.96 |
48.96 |
|
30305 |
生活补助 |
8.17 |
8.17 |
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表十、2026年项目支出总表 |
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[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
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一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
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注:黄山市黄山区新华中心学校2026年无项目支出,故本表无数据。
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表十一、2026年政府采购支出表 |
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[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
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|
单位:万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
其他资金 |
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注:黄山市黄山区新华中心学校2026年无政府采购,故本表无数据。
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表十二、2026年政府购买服务支出表 |
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[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
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|
|
单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
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注:黄山市黄山区新华中心学校2026年无政府购买服务,故本表无数据。
表十三、2026年部门预算项目绩效目标表
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[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
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|
单位:元 |
|
|
单位编码 |
单位名称(项目类别 |
年度预算安排 |
项目内容 |
绩效目标 |
|
|
黄山市黄山区教育局 |
245860 |
|
|
|
001019 |
黄山市黄山区新华中心学校 |
245860 |
|
|
|
|
本级项目 |
245860 |
|
|
|
001019 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
115475 |
【项目概况】:落实城乡义务教育经费保障机制资金,提高义务教育经费保障水平 |
【总体目标】 |
|
001019 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
130385 |
【项目概况】:落实城乡义务教育经费保障机制资金,提高义务教育经费保障水平 |
无 |
|
表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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[001019]黄山市黄山区新华中心学校 |
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单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
第三部分 2026年新华中心学校预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黄山区新华中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区新华中心学校 2026 年收支总预算 607.00 万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
黄山区新华中心学校 2026 年收入预算 607.00 万元,其中:一般公共预算拨款收入 607.00 万元,占 100%,比 2025 年预算减少 27.54 万元,下降 4.34%,下降原因主要是在职人员减少,导致工资福利、社会保障和就业等相关支出对应的财政拨款缩减。
三、关于2026年支出预算情况说明
黄山区新华中心学校 2026 年支出预算 607.00 万元,比 2025 年预算减少 27.54 万元,下降 4.34%,下降原因主要是在职人员数量减少,使得人员经费、社会保障缴费等相关支出相应减少。其中,基本支出 607.00 万元,占 100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务等;项目支出 0 万元,占 0%,2026 年未安排项目支出相关预算。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区新华中心学校 2026 年财政拨款收支预算 607.00 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 607.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入 607.00 万元,上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 1.50 万元,占 0.25%;教育支出 458.70 万元,占 75.57%;社会保障和就业支出 78.93 万元,占 13.00%;卫生健康支出 20.66 万元,占 3.40%;住房保障支出 47.21 万元,占 7.78%。
五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区新华中心学校 2026 年一般公共预算拨款 607.00 万元,比 2025 年预算拨款减少 27.54 万元,下降 4.34%,主要原因:一是在职人员减少,导致教育支出中人员经费相应缩减;二是人员基数变化及缴费基数调整,使得社会保障和就业支出大幅减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
黄山区新华中心学校 2026 年一般公共服务支出 1.50 万元,占 0.25%;教育支出 458.70 万元,占 75.57%;社会保障和就业支出 78.93 万元,占 13.00%;卫生健康支出 20.66 万元,占 3.40%;住房保障支出 47.21 万元,占 7.78%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)2026 年预算 1.50 万元,比 2025 年增加 0.05 万元,增长 3.45%,增长原因主要是党建相关日常公用经费小幅调整。
2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)及小学教育(项)2026 年预算 458.70 万元,比 2025 年预算减少 3.35 万元,下降 0.72%,减少原因主要是在职人员减少,对应的人员经费支出缩减。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算 0.20 万元,比 2025 年增加 0.01 万元,增长 5.26%,增长原因主要是离退休相关补助标准小幅调整。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026 年预算 47.26 万元,比 2025 年预算减少 19.28 万元,下降 29.00%,减少原因主要是在职人员减少,缴费基数和人数双降。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2026 年预算 31.47 万元,比 2025 年预算减少 1.80 万元,下降 5.41%,下降原因主要是在职人员减少,缴费人数相应减少。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算 20.66 万元,比 2025 年预算减少 0.46 万元,下降 2.18%,减少原因主要是本单位在职人员减少,职工基本医疗保险缴费基数和人数相应减少。
7. 住房保障支出(类)行政事业单位住房保障支出(款)住房公积金(项)2026 年预算 47.21 万元,比 2025 年预算减少 2.70 万元,下降 5.41%,下降原因主要是在职人员减少,公积金缴费人数相应减少。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区新华中心学校 2026 年一般公共预算基本支出 607.00 万元,其中:
工资福利支出 548.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出 1.70 万元,主要包括:其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 57.13 万元,主要包括:退休费和生活补助。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区新华中心学校2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区新华中心学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
黄山区新华中心学校 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,项目支出预算为 0 万元,较 2025 年减少 4.54 万元,下降 100%,主要原因是 2026 年未安排城乡义务教育生均公用经费等项目支出预算。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
黄山区新华中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
黄山区新华中心学校2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年,黄山区新华中心学校单位“三公”经费支出预算0.00万元,与2025年预算持平,其中因公出国(境)费0.00元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2025年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元,与2025年预算持平。其中:公务用车运行费0.00元,与2025年预算持平,持平原因主要没有此项支出,未做此项预算计划。公务用车购置费0.00万元,与2025年预算持平,持平原因主要是没有此项支出,未做此项预算计划。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出0万元。支出预算0.00万元,与2025年预算持平,持平主要原因是没有此项支出,未做此项预算计划。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.(一)项目及绩效目标情况
“义保公用经费-小学”项目。
(1)项目概述。保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务和管理;教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验学习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、设备及仪器采购、日常房屋维修、校园绿化等。
(2)立项依据。根据《安徽省城乡义务教育经费管理办法》(皖财〔2020〕176号)的相关规定要求,推进义务教育均衡发展,落实城乡义务教育经费保障机制。
(3)实施主体和起止时间。实施主体:黄山区新华中心学校。
(4)起止时间2026年1月1日至2026年12月31日。
(5)项目内容。保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
(6)年度预算安排。一般公共预算拨款11.55 万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
|
项目名称 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[001]黄山市黄山区教育局 |
实施单位 |
黄山市黄山区新华中心学校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
11.55 |
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|
其中:财政拨款 |
11.55 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障辖区内公办小学基本办学条件与教学正常运转,促进城乡小学教育资源均衡配置,提高资金使用效益以支撑教育教学质量提升。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育小学生人数 |
155人 |
|||
|
质量指标 |
义务教育服务覆盖 |
100% |
||||
|
时效指标 |
指标完成时效 |
≤12月 |
||||
|
成本指标 |
义教年生均公用经费 |
720元 |
||||
|
年生均取暖费 |
25元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障义务教育学校日常运转 |
保障 |
|||
|
社会效益指标 |
营造良好的义务教育教学环境 |
有效 |
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|
生态效益指标 |
该指标不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
促进义务教育均衡发展 |
促进 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥85% |
|||
“义保公用经费-初中”项目。
(1)项目概述。保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务和管理;教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验学习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、设备及仪器采购、日常房屋维修、校园绿化等。
(2)立项依据。根据《安徽省城乡义务教育经费管理办法》(皖财〔2020〕176号)的相关规定要求,推进义务教育均衡发展,落实城乡义务教育经费保障机制。
(3)实施主体和起止时间。实施主体:黄山区新华中心学校。
(4)起止时间2026年1月1日至2026年12月31日。
(5)项目内容。保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
(6)年度预算安排。一般公共预算拨款13.04万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
|
项目名称 |
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[001]黄山市黄山区教育局 |
实施单位 |
黄山市黄山区新华中心学校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
13.04 |
||||
|
其中:财政拨款 |
13.04 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过科学合理安排生均公用经费,确保新华初中具备基本的办学条件和教学保障能力。一是保障学校日常教学业务与管理正常运转,满足课堂教学、理化生实验实训、文体活动等基础需求;二是促进城乡初中教育资源均衡配置,缩小区域、校际间办学条件差距;三是规范经费使用管理,提高资金使用效益,为提升初中教育教学质量提供坚实的经费支撑。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
寄宿生人数 |
84人 |
|||
|
义务教育初中生人数 |
109人 |
|||||
|
质量指标 |
义务教育服务覆盖率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
指标完成时效 |
≤12月 |
||||
|
成本指标 |
寄宿生补助 |
300元 |
||||
|
义教年生均公用经费 |
940元 |
|||||
|
年生均取暖费 |
25元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障义务教育学校日常运转 |
保障 |
|||
|
社会效益指标 |
营造良好的义务教育教学环境 |
有效 |
||||
|
生态效益指标 |
该指标不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进义务教育均衡发展 |
促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥85% |
|||
(二)机关运行经费
2026年黄山区新华中心学校单位系非行政单位、非参公事业单位,无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算0万元,与2025年持平.
(三)政府采购情况
黄山区新华中心学校 2026 年单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,黄山区新华中心学校固定资产总金额1091.29万元,较上年减少了86.98万元,其中,土地、房屋及构筑物964.45万元、设备53.24万元、其他资产73.6万元。
未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。
截至2025年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。
(五)通用资产配置情况
黄山区新华中心学校2026年未安排通用资产配置支出。
(六)绩效目标设置情况
黄山区新华中心学校2026年2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款24.59万元,政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
新华学校预算公开表.pdf
皖公网安备 34100302000001号
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