黄山区民政局2019年部门决算情况
目 录
第一部分 黄山区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山区民政局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 黄山区民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
黄山区民政局2019年度部门决算情况
第一部分 黄山区民政局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准,拟订我区政策措施和规划并组织实施。
(二)负责依法对全区社会组织(社会团体、民办非企业单位和基金会)进行登记管理和执法监督。
(三)执行省、市社会救助规划、政策和标准,健全社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作。
(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,研究提出加强和改进基层政权建设的意见建议,推动基层民主政治建设。
(五)执行上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准,负责全区乡镇、村(居)行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作,按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责区级重要的自然地理实体命名、更名的有关工作,指导各乡镇开展行政区划管理工作。
(六)组织实施婚姻管理政策,推进婚俗改革。
(七)负责殡葬管理的业务指导工作,拟订相关措施,推进殡葬改革。
(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻执行上级养老服务业发展规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(九)指导残疾人社会福利工作,统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。指导社会捐助工作,促进慈善事业发展,负责福利彩票管理工作。
(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,负责志愿服务行政管理工作。
(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
二、机构设置
从决算单位构成看,黄山区民政局2019年度部门决算包括:民政局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较, 减少5户,原因是机构改革。
纳入黄山区民政局2019年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黄山区民政局本级 |
|
2 |
黄山区民间组织管理局 |
|
3 |
黄山区救助站 |
|
4 |
黄山区福利院 |
|
5 |
黄山区低保中心 |
|
6 |
黄山区殡葬管理所 |
|
7 |
黄山区民政专项
|
第二部分 黄山区民政局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
496.72 |
一、一般公共服务支出 |
5.92 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
4465.49 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5757.78 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.72 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.29 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
128.04 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
4962.21 |
本年支出合计 |
5957.75 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
2143.68 |
年末结转和结余 |
1148.14 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
7105.89 |
总计 |
7105.89 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
合计 |
4,962.21 |
496.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,465.49 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20132 |
组织事务 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,916.35 |
454.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,462.24 |
|||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
747.21 |
374.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
372.31 |
|||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
316.83 |
260.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.60 |
|||||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080206 |
民间组织管理 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
315.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
315.70 |
|||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
46.18 |
46.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
55.61 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.38 |
24.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.52 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|||||||||
|
20809 |
退役安置 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
1,522.06 |
14.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,507.20 |
|||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
48.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.27 |
|||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
1,086.09 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,083.89 |
|||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
375.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375.04 |
|||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
12.66 |
12.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
316.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316.12 |
|||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
316.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316.12 |
|||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,983.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,983.98 |
|||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
448.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
448.85 |
|||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,535.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,535.12 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
281.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281.19 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
279.00 |
|||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.19 |
|||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082801 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.29 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.25 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.29 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.25 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.29 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.25 |
|||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门:黄山区民政局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,957.75 |
745.38 |
5,212.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,757.78 |
673.45 |
5,084.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
460.11 |
382.29 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
266.68 |
266.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
43.58 |
43.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
77.81 |
0.00 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
46.18 |
46.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
55.61 |
55.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.38 |
24.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
36.63 |
33.22 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
1,564.12 |
124.54 |
1,439.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
48.27 |
0.00 |
48.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
616.65 |
111.87 |
504.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
328.08 |
0.00 |
328.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
12.66 |
12.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
558.46 |
0.00 |
558.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
316.12 |
0.00 |
316.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
316.12 |
0.00 |
316.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
2,640.58 |
0.00 |
2,640.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
636.45 |
0.00 |
636.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2,004.13 |
0.00 |
2,004.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
281.34 |
0.00 |
281.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
279.00 |
0.00 |
279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
325.48 |
0.00 |
325.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
325.48 |
0.00 |
325.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.72 |
36.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
128.04 |
0.00 |
128.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
128.04 |
0.00 |
128.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害生活救助支出 |
128.04 |
0.00 |
128.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||
|
部门:黄山区民政局 |
单位:万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
496.72 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
454.11 |
454.11 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
25 |
496.72 |
本年支出合计 |
54 |
496.72 |
496.72 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
496.72 |
总计 |
58 |
496.72 |
496.72 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门:黄山区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496.72 |
496.72 |
0.00 |
496.72 |
496.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
454.11 |
454.11 |
0.00 |
454.11 |
454.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
374.91 |
374.91 |
0.00 |
374.91 |
374.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260.23 |
260.23 |
0.00 |
260.23 |
260.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
18.13 |
18.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.18 |
46.18 |
0.00 |
46.18 |
46.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.38 |
24.38 |
0.00 |
24.38 |
24.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.86 |
14.86 |
0.00 |
14.86 |
14.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.66 |
12.66 |
0.00 |
12.66 |
12.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||
|
部门:黄山区民政局 |
单位:万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
317.73 |
302 |
商品和服务支出 |
136.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
90.41 |
30201 |
办公费 |
5.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
41.27 |
30202 |
印刷费 |
4.92 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
94.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.07 |
310 |
资本性支出 |
8.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.38 |
30206 |
电费 |
0.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.08 |
30207 |
邮电费 |
5.43 |
31002 |
办公设备购置 |
8.97 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
8.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.14 |
30214 |
租赁费 |
0.70 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.70 |
30215 |
会议费 |
0.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
27.67 |
30216 |
培训费 |
1.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.92 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.48 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.84 |
30227 |
委托业务费 |
62.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.50 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.32 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
351.43 |
公用经费合计 |
145.29 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
部门:黄山区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
||||||||||||||||
民政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 黄山区民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4962.21万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计5957.75万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各减少5161.82万元、2022.6万元, 下降51%、25.3%,主要原因是机构改革后部分职能划转,相应的人员经费和专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4962.21万元,其中:财政拨款收入496.72万元,占10%; 其他收入4465.49万元,占90%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5957.75万元,其中:基本支出745.38万元,占12.5%;项目支出5212.37万元,占87.5% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计496.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计496.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少60.24万元,下降10.8%,主要原因是机构改革后部分职能划转,相应的人员经费和专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入496.72万元,占本年收入的10%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少60.24万元,下降10.8%。主要原因是机构改革后部分职能划转,相应的人员经费和专项资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出496.72万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少60.24万元,下降10.8%。主要原因是机构改革后部分职能划转,相应的人员经费和专项资金减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出496.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.92万元,占1.2%; 社会保障和就业(类)支出454.11万元,占91.4%;卫生健康支出10.64万元,占2.1%;住房保障(类)支出26.04万元,占5.3%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.72万元,支出决算为496.72万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出496.72万元,占100%:
1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的100% 。
2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),年初预算为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),年初预算为260.23万元,支出决算为260.23万元,完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为18.13万元,支出决算为18.13万元,完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项),年初预算为7.73万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),年初预算为42.64万元,支出决算为42.61万元,完成年初预算的100%。
7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算为46.18万元,支出决算为46.18万元,完成年初预算的100%。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为27.67万元,支出决算为27.67万元,完成年初预算的100%。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为24.38万元,支出决算为24.38万元,完成年初预算的100%。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为2.08万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的100%。
12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100% 。
13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项),年初预算为2.07万元,支出决算为2.07万元,完成年初预算的100%。
14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100% 。
15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项),年初预算为12.66万元,支出决算为12.66万元,完成年初预算的100%。
16. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项),年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的100%。
18. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为6.66万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的100% 。
19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为3.99万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的100% 。
20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为26.04万元,支出决算为26.04万元,完成年初预算的100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出496.72万元,其中人员经费351.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、;公用经费145.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
民政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,黄山区民政局机关运行经费支出496.72万元,比2018年增加减少60.24万元,下降10.8%,主要原因是机构改革后部分职能划转,相应的人员经费减少。。
(二)政府采购支出情况
2019年度,黄山区民政局政府采购支出总额8.97万元,其中:政府采购货物支出8.97万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,黄山区民政局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
因本年度本单位无纳入绩效自评项目,故没有开展项目支出绩效自评工作。
1.预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、
七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

皖公网安备 34100302000001号
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