黄山区民政局2018年部门决算情况
黄山区民政局
2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 黄山区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山区民政局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 黄山区民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
黄山区民政局2018年度部门决算情况
第一部分 黄山区民政局概况
一、 部门职责
民政局承担的任务有二十多项,涉及法律、法规及其它法规文件七十多个,具有鲜明的社会性、群众性、多元性特点,与广大人民群众的切身利益息息相关,与整个社会稳定紧密相连,主要职能有:
1、根据国民经济和社会发展规划,拟定全区民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划;制定年度工作计划,并组织实施和监督检查。
2、组织、协调和指导全区救灾抗灾工作;掌握和核报灾情,拨发救灾款物;组织接收、分配救灾捐赠款物,检查、监督救灾款物的发放和使用情况;指导灾区开展减灾和生产自救活动。
3、负责全区城乡社会救济工作;监督实施农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济工作;指导农村贫困地区的扶持工作。
4、组织拟定全区社会福利事业发展规划;指导全区社会福利事业管理工作,推动社会化服务体系的建立与发展;指导全区社会福利院和农村敬老院建设与管理。
5、负责全区各类社会福利企业的年检认证工作;指导全区有劳动能力的残疾人就业工作;监督落实全区福利生产扶持保护政策;负责全区福利企业技术改造项目的审报和管理;指导全区福利企业的人员培训、信息咨询、质量管理、标准计量和领取生产许可证工作。
6、负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;审核上报烈士称号和国家机关工作人员伤残等级;落实优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤标准、办法,并监督实施;负责全区优抚事业单位的建设和管理;承办协调全区“双拥”工作。
7、负责全区退伍义务兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作以及军地两用人才的开发使用工作。
8、组织做好全区基层政权建设工作;指导全区城乡基层政权和基层群众自治组织建设;加强全区村务公开和基层民主政治建设;承办群众自治组织的评比表彰和申报工作。
9、研究和修定全区行政区域规划;负责全区乡(镇)、村行政区域的设立、撤销、调整和行政区域界线变更的审核报批工作;组织各乡(镇)行政区域界线的勘定;负责本区与周边界线争议的调处,并向政府提出仲裁建议。
10、负责全区地名的命名、更名、注销的审批工作;组织开展地名资料的补查更新;地名标志的设置工作;组织开展地名标准化建设活动。
11、负责婚姻登记工作;依法实施婚姻登记管理;指导婚姻习俗改革工作;负责全区儿童依法收养登记管理工作;依法保护儿童的合法权益。
12、负责全区殡葬管理工作;研究拟定殡葬改革规范性文件;推行殡葬改革并贯彻实施相关法律法规;负责全区殡葬事业单位的建设和管理工作。
13、负责全区民政事业财务工作;指导、监督民政事业费的使用和管理;负责编制统计年报和民政事业费的预、决算。
14、组织实施全区社会福利有奖募捐工作,管理社会福利彩票发行和福利资金。
15、负责全区社会团体和民办非企业单位的登记管理和年度检查;指导和监督全区社会团体和民办非企业单位活动;查处社团组织和民办非企业单位的违法行为。
16、负责全区城乡居民最低生活保障工作。
17、研究拟定城镇社区服务业发展规划,建立和完善社区服务管理体系及设施。
18、负责全区老龄工作。
19、负责城市无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。
20、承办区政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,黄山区民政局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加 1户,原因是黄山区老龄办的预算是并入烈士陵园的预算中的。
纳入黄山区民政局2018年度部门决算编制范围的二级单位共12个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黄山区民政局本级 |
|
2 |
黄山区军队离退休 |
|
3 |
黄山区军休站 |
|
4 |
黄山区救助站 |
|
5 |
黄山区双拥办 |
|
6 |
黄山区低保中心 |
|
7 |
黄山区福利院 |
|
8 |
黄山区烈士陵园 |
|
9 |
黄山区民间组织管理局 |
|
10 |
黄山区殡葬管理所 |
|
11 |
黄山区老龄办 |
|
12 |
黄山区民政专项 |
第二部分 黄山区民政局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门:黄山区民政局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
556.96 |
一、一般公共服务支出 |
2.52 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
9,567.08 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6754.36 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1193.82 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
10,124.03 |
本年支出合计 |
7980.35 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
2143.68 |
|
|
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
1900.09 |
|
|
总计 |
10,124.03 |
总计 |
10124.03 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门:黄山区民政局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
10,124.03 |
556.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,567.08 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,871.98 |
514.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,357.77 |
|
20802 |
民政管理事务 |
628.36 |
387.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.49 |
|
2080201 |
行政运行 |
331.87 |
288.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.08 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080206 |
民间组织管理 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.68 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.68 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
129.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.70 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
91.62 |
32.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.03 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.28 |
67.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.72 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
|
20808 |
抚恤 |
1,094.88 |
28.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,066.33 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.17 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.43 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
178.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178.12 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
497.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497.94 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.69 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
269.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.19 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
128.76 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.96 |
|
20809 |
退役安置 |
237.06 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223.24 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
139.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.14 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
63.64 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.64 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
25.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.46 |
|
20810 |
社会福利 |
1,638.06 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,621.48 |
|
2081001 |
儿童福利 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.89 |
|
2081002 |
老年福利 |
609.68 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
607.48 |
|
2081004 |
殡葬 |
341.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
341.29 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
629.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
629.82 |
|
20811 |
残疾人事业 |
320.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.39 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
320.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.39 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
296.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.67 |
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
74.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.16 |
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
222.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.41 |
|
20819 |
最低生活保障 |
2,961.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,961.42 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
879.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
879.17 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2,082.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,082.24 |
|
20820 |
临时救助 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.56 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.56 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,239.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,239.46 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,239.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,239.46 |
|
20825 |
其他生活救助 |
342.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
342.85 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.47 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
338.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
338.38 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,219.89 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,208.08 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.81 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
1,129.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,129.76 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
437.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
437.70 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
692.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
692.06 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
78.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.32 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
78.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.32 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.65 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.65 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.65 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:黄山区民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
7,980.35 |
1,225.85 |
6,754.50 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,754.36 |
1,181.86 |
5,572.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
608.38 |
491.64 |
116.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
331.87 |
331.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
116.74 |
0.00 |
116.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
91.62 |
91.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.28 |
69.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1,020.19 |
60.25 |
959.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
178.12 |
0.00 |
178.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
497.94 |
0.00 |
497.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
269.19 |
0.00 |
269.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
54.07 |
54.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
207.50 |
46.31 |
161.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
139.14 |
0.00 |
139.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
37.49 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
22.05 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
755.10 |
514.38 |
240.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
42.89 |
0.00 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
126.47 |
0.00 |
126.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
71.36 |
0.00 |
71.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
320.39 |
0.00 |
320.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
320.39 |
0.00 |
320.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
168.63 |
0.00 |
168.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
74.16 |
0.00 |
74.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
94.37 |
0.00 |
94.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
2,304.81 |
0.00 |
2,304.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
691.57 |
0.00 |
691.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,613.24 |
0.00 |
1,613.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
43.25 |
0.00 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
43.25 |
0.00 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
913.97 |
0.00 |
913.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
913.97 |
0.00 |
913.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
342.85 |
0.00 |
342.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
338.38 |
0.00 |
338.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,193.82 |
11.81 |
1,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.81 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
1,118.91 |
0.00 |
1,118.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
426.84 |
0.00 |
426.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
692.06 |
0.00 |
692.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
63.10 |
0.00 |
63.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
63.10 |
0.00 |
63.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门:黄山区民政局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
556.96 |
一、一般公共服务支出 |
2.52 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
514.21 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.81 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.42 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
556.96 |
本年支出合计 |
556.96 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
556.96 |
合计 |
556.96 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门:黄山区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 款 项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556.96 |
556.96 |
0.00 |
556.96 |
556.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
514.21 |
514.21 |
0.00 |
514.21 |
514.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
387.87 |
387.87 |
0.00 |
387.87 |
387.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.79 |
288.79 |
0.00 |
288.79 |
288.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080206 |
民间组织管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.59 |
32.59 |
0.00 |
32.59 |
32.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.39 |
67.39 |
0.00 |
67.39 |
67.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.81 |
11.81 |
0.00 |
11.81 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.81 |
11.81 |
0.00 |
11.81 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:黄山区民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
337.45 |
302 |
商品和服务支出 |
115.85 |
310 |
资本性支出 |
29.71 |
|
30101 |
基本工资 |
104.50 |
30201 |
办公费 |
8.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.84 |
30202 |
印刷费 |
13.15 |
31002 |
办公设备购置 |
29.71 |
|
30103 |
奖金 |
75.93 |
30203 |
咨询费 |
0.80 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
9.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
11.52 |
30205 |
水费 |
0.49 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
35.27 |
30206 |
电费 |
1.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.83 |
30207 |
邮电费 |
4.22 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.81 |
30211 |
差旅费 |
2.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
8.56 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.78 |
30214 |
租赁费 |
0.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.94 |
30215 |
会议费 |
0.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
26.03 |
30216 |
培训费 |
0.65 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
5.00 |
30217 |
公务招待费 |
1.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.68 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.57 |
30227 |
委托业务费 |
18.80 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
23.73 |
30229 |
福利费 |
0.72 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
9.86 |
30239 |
其他交通费用 |
21.32 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.68 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
411.39 |
公用经费合计 |
145.57 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门:黄山区民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
民政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 黄山区民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10124.03万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计7980.35万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加3435.75万元,增长151.37%,主要原因:一是对上争取资金的增加;二是上年度其他资金(对上争取)的结余纳入本部门决算。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计10124.03万元,其中:财政拨款收入556.96万元,占5.5%;其他收入9567.08万元,占94.5%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计7980.35万元,其中:基本支出1225.85万元,占15.4%;项目支出6754.5万元,占84.6%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计556.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计556.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少717.83万元, 下降56.31%,主要原因:一是死亡抚恤较上年减少138.05万元;二是本级福彩公益金631.8万元纳入其他收入中决算。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入556.96万元,占本年收入的5.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少82.73万元,下降12.93%。主要原因是死亡抚恤较上年大幅减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出556.96万元,占本年支出的7%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少82.73万元,下降12.93%。主要原因是死亡抚恤较上年大幅减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出556.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.52万元,占0.5%; 社会保障和就业(类)支出514.21万元,占92.1%;医疗卫生与计划生育支出11.81万元,占2.2%;住房保障(类)支出28.42万元,占5.2% 。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.64万元,支出决算为556.96万元,完成年初预算的144.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的增加;二是退役军人信息采集专用设备费用增加。其中:基本支出556.96万元,占100% 。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.52万元,决算数大于预算数的主要原因是党建经费的增加。
2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),年初预算为198.42万元,支出决算为288.79万元,完成年初预算的145.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为31.84万元,支出决算为42万元,完成年初预算的131.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为5.97万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的148.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项),年初预算为7.46万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的128.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是地名普查费用增加。
7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算为21.91万元,支出决算为32.59万元,完成年初预算的148.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为19.62万元,支出决算为26.03万元,完成年初预算的132.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为0.03万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的866.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为36.29万元,支出决算为35.27万元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数的主要原因是有人员提前退休停止缴费。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是按要求缴纳。
12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为2.75万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡 。
13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算为0万元,支出决算为25.8万元,决算数大于预算数的主要原因是新增退役军人信息采集任务,需购置专用设备 。
14. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100% 。
15. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项),年初预算为6.84万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的128.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100% 。
17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项),年初预算为10.84万元,支出决算为14.38万元,完成年初预算的132.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为7.43万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的100% 。
19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为4.38万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的100% 。
20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为28.42万元,支出决算为28.42万元,完成年初预算的100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出556.96万元,其中人员经费411.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费145.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
民政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,黄山区民政局机关运行经费支出556.96万元,比2017年减少47.09万元,下降7.8%,主要原因是减少死亡抚恤支出和增加退役军人信息采集设备购置费。
(二)政府采购支出情况
2018年度,黄山区民政局政府采购支出总额29.71万元,其中:政府采购货物支出29.71万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,黄山区民政局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
因本年度本单位无纳入绩效自评项目,故没有开展项目支出绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、 其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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