黄山区林业局本级2024年单位预算公开
2024年4月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.黄山区林业局本级2024年收支预算总表
2.黄山区林业局本级2024年收入预算总表
3.黄山区林业局本级2024年支出预算总表
4.黄山区林业局本级2024年财政拨款收支预算总表
5.黄山区林业局本级2024年一般公共预算支出表
6.黄山区林业局本级2024年一般公共预算基本支出表
7.黄山区林业局本级2024年政府性基金预算支出表
8.黄山区林业局本级2024年国有资本经营预算支出表
9.黄山区林业局本级2024年基本支出表
10.黄山区林业局本级2024年项目支出表
11.黄山区林业局本级2024年政府采购预算支出表
12.黄山区林业局本级2024年政府购买服务预算支出表
13.黄山区林业局本级2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区林业局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山区林业局本级主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山区林业局主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策,拟定全区有关林业规定、办法,并组织实施。
(二)拟定全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;管理区级林业资金;监督指导全区林业系统财务工作。
(三)组织开展生态环境建设和国土绿化工作,组织指导监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场(苗圃、林科所)、森林公园及基层林业站建设和管理;指导乡村林场、股份制林场和私营林场的经营管理工作。
(四)负责全区森林资源的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的开发利用;监督全区森林采伐限额和林木生产计划的执行;监督管理林木的凭证采伐与运输;组织林地、林权管理并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审;负责林业行政执法工作;组织查处破坏森林资源案件,协调调处山林权属争议和纠纷。
(五)组织、指导陆生野生植物资源的保护和合理开发利用;根据国家自然保护区的区划、规划原则,申报新森林生态、湿地生态和野生动物类型自然保护区项目;组织、指导全区湿地保护工作;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;负责监督狩猎情况。
(六)组织协调、指导监督全区森林防火工作;指导全区森林公安工作;组织全区森林病虫害的防治及检疫工作。
(七)研究提出全区林业经济发展的意见;监管国有林业资产;申报重点林业建设项目。
(八)指导各类商品林的培育与开发利用;指导森林分类经营工作,管理各级公益林。
(九)组织全区林业科技、教育工作,开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广应用工作;建设好全区林业队伍。
(十)承办区政府交办的其他事项。
二、预算单位构成
黄山区林业局本级2024年度单位预算包括局本级预算,纳入预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山区林业局本级 |
行政单位 |
独立核算 |
截至2023年12月31日,黄山区林业局本级单位实有各类人员245人,其中在职144人、退休101人。
三、2024年度主要工作任务
2024年全区林业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行习近平生态文明思想,全面贯彻落实党的二十大精神,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,认真落实省、市、区委全会以及省、全市林业工作会议精神和区委区政府各项决策部署,为实现全区林业高质量发展作出新贡献。
一、全面实施绿美江淮行动
大力实施绿美江淮行动,根据省、市统一部署安排,对照省、市下达我区工作任务,并结合区情实际,科学编制规划方案。大力争取项目资金支持,高标准推进绿美林道、绿美村庄、绿美乡镇建设,并积极争创省、市级示范点。2024年,全区打造绿美村庄2个、绿美乡镇1个,并对已建成林道实施绿化美化工程。
二、科学开展国土绿化
实施好国土绿化试点示范、水土保持与生态修复项目。加快推进国家储备林项目建设,编制一期15万亩储备林建设方案。以项目为支撑,结合重点工程实施,全面拓展造林空间,2024年,计划完成营造林7.73万亩,其中人工造林 0.3万亩,封山育林 2.8万亩,森林抚育3.1万亩,退化林修复1.53万亩。
三、深化集体林权制度改革
继续推深做实新一轮林长制改革,贯彻落实“一单一函一检查”工作制度,深化“林长+”机制,探索“林长+河湖长”协作机制,全面提升林长履职效能。加快推进省、市级林长制改革示范点建设。继续探索建立林业生态产品价值实现机制。多措并举深化集体林权制度改革,积极推进集体林权“三权分置”。加强“银林”合作,推进林权抵押和流转。鼓励扶持龙头企业、合作社等多形式经营,探索推进国有林场参与集体林经营,实现“小山变大山”。加强集体林权纠纷调处。完善林业保险,提高抵御风险能力。继续探索推进林业碳汇发展,完成国有林场碳汇项目可开发潜力测算及项目设计文件。
四、加快推进自然保护地体系建设
加快推进全区自然保护地整合优化方案成果落地,按批复落地方案推动自然保护地总体规划修编报批。配合省市国家公园创建领导小组,稳妥推进黄山(牯牛降)国家公园创建。加强自然保护地管理建设。严格依法依规开展自然保护地建设项目的前置审查。认真开展自然保护地违法违规问题排查,切实做好遥感点位核查,从严抓好自然保护地生态环境问题整改。会同相关部门完成太平湖流域局部生态破坏问题整改工作。
五、强化林草资源保护
编制新一轮《黄山区林地保护利用规划》,实施林地资源动态管理。加强建设项目使用林地监督管理,强化林地要素保障。建立完善临时使用林地审批制度。做好2024年全区“林地占补平衡”储备库建设。开展林木、林地、湿地资源监测管理,认真完成本年度森林督查、草原变化图斑核查和林地变更工作。加强林木采伐管理,及时下达本年度集体林森林采伐限额指标,继续实施重点生态区域林木禁(限)伐政策。加强生态公益林和天然林保护与管理,按时完成森林生态效益补偿基金和天然林停伐补助资金发放工作。完成林草种质资源普查年度工作任务。加强古树名木保护,推进重点古树群落的保护与修复。
六、加强湿地保护和修复
建立完善湿地保护协作机制,有效发挥各级林长、职能部门、乡镇、村湿地保护责任。加强湿地保护与恢复,确保湿地保护率稳定在87.08%。开展太平湖国家湿地公园生态状况动态监测评价、科普宣传教育,编制上报2024年太平湖国家湿地公园重要湿地监测报告。完善湿地公园工作机制,加快网格化巡护监测体系建设,进一步提升湿地管理水平,实现太平湖国家湿地公园日常巡护、视频监测全覆盖。
七、加大野生动植物保护力度
强化野生动植物保护宣传。认真做好冬春季候鸟保护、野生动物救助等工作。规范野生动物人工繁育和经营利用行为,开展好陆生野生动物疫源疫病监测工作。加大野生动植物违法犯罪案件线索摸排力度,适时开展打击破坏野生动植物资源的联合执法行动。推进野生动物致害保险和补偿工作。科学开展野猪危害防控,做好野猪猎捕工作,学习探索野猪猎获物综合利用。
八、加快森林防火网格化试点建设
进一步完善《黄山区森林防火网格化管理试点改革方案》,细化工作责任,实行重点巡护区域落地上图,拓展网格化管理外延。继续加大巡查督查力度,完善“空天地”一体预警体系建设,提升森林火灾预警能力。试点开展“引水上山”工程,提升森林火灾早期处置能力。加强野外火源管控,严格落实审批制度,扎实开展火灾隐患排查整治。坚持依法查处违规用火与创新推广“村规民约”管火相结合,不断提升综合治理能力。进一步完善保障体系建设,升级防火装备,提升物资使用效率,协同开展全区森林防火综合演练,提升森林专业防扑火队伍能力。确保森林火灾受害率控制在 0.3‰以内。
九、强化林业有害生物防控
深入推进“数智松防”建设,全面实现普查监测、疫木除治、打孔注药等各环节闭环管理。精细化开展环黄山五镇一场等重点区域综合防控工作,常态化开展枯死松树清理,加大乌石、新明等乡镇松材线虫病疫情综合防控力度,实现拔除焦村镇、仙源镇疫情目标。探索应急性常温注干保护健康松树等防治新举措。加强检疫执法和涉松场所常态化排查整治,以及跨区域联防联治工作。全面加强美国白蛾、松毛虫、加拿大一枝黄花、红火蚁等林业有害生物防治工作,实现林业有害生物成灾率控制在2.1‰以内目标。
十、大力发展林业产业
巩固提升特色经济林、木本油料林等产业,完成油茶林营造任务0.2万亩。以林业专项债项目为支撑,通过双招双引、合作经营等多渠道,大力发展林下中药材种植、森林旅游和森林康养产业。力争实现林业总产值达100亿元目标。
十一、夯实林业高质量发展基础
以“三比一树”活动为抓手,持续加强行政执法能力建设,不断完善执法体系,规范执法流程。全力开展打击各类破坏森林资源违法犯罪行为。全面强化涉林信访工作力度,做好信访问题源头治理和接访调处工作,全面推进信访工作法治化。持续优化涉林营商环境,不断提升政务服务效能。扎实做好涉林安全生产工作,确保全年无事故发生。全力做好食品安全、药品安全、知识产权保护等工作。强化林业科技支撑与成果推广应用,完成2024年林业科技推广示范项目,做好榧树良种选育和“皖榧2号、3号”区域试验工作。全面加强人才队伍建设,做好林业技术培训指导工作。
十二、深入推进全面从严治党
深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想,坚决落实全面从严治党战略方针,持之以恒加强党的政治建设。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想,巩固拓展主题教育成果。加强林业宣传和政务公开工作,落实意识形态和网络意识形态工作责任制。突出常态长效深化落实中央八项规定精神,推动“习惯过紧日子”的要求落到实处。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”,深入开展党性党风党纪教育。强化党员干部担当作为,注重培养选拔优秀年轻干部。深化林业党建特色品牌建设,全力打造清廉机关建设示范点,营造风清气正的良好政治生态。
第二部分 2024年单位预算表
黄山区林业局本级2024年单位预算表由14张表格构成,具体内容如下。
| 部门(单位)公开表1 | |||
| 表一、2024年收支总表 | |||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,712.95 | 一、一般公共服务支出 | 5.85 |
| 二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、其他收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 351.93 | |
| 附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他 | 十、卫生健康支出 | 71.39 | |
| 十一、节能环保支出 | 1,759.64 | ||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 4,204.83 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 176.80 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | 80.00 | ||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入小计 | 2,712.95 | 本年支出小计 | 6,650.43 |
| 上年结转 | 3,937.48 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 3,937.48 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 财政专户 | 财政专户 | ||
| 其他 | 其他 | ||
| 收入总计 | 6,650.43 | 支出总计 | 6,650.43 |
| 部门(单位)公开表2 | ||||||||||||||||||
| 表二、2024年收入总表 | ||||||||||||||||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | ||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | |||||||
| 合计 | 6,650.43 | 2,712.95 | 2,712.95 | 3,937.48 | 3,937.48 | |||||||||||||
| 黄山市黄山区林业局 | 6,650.43 | 2,712.95 | 2,712.95 | 3,937.48 | 3,937.48 | |||||||||||||
| 黄山市黄山区林业局 | 6,650.43 | 2,712.95 | 2,712.95 | 3,937.48 | 3,937.48 | |||||||||||||
| 部门(单位)公开表3 | ||||
| 表三、2024年支出总表 | ||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,650.43 | 2,447.15 | 4,203.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 351.93 | 351.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.93 | 351.93 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.61 | 0.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.22 | 234.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.11 | 117.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.39 | 71.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.39 | 71.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.85 | 66.85 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,759.64 | 1,759.64 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,340.38 | 1,340.38 | |
| 2110401 | 生态保护 | 1,128.00 | 1,128.00 | |
| 2110406 | 自然保护地 | 212.38 | 212.38 | |
| 21105 | 森林保护修复 | 419.26 | 419.26 | |
| 2110501 | 森林管护 | 419.26 | 419.26 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,204.83 | 1,841.19 | 2,363.64 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,204.83 | 1,841.19 | 2,363.64 |
| 2130201 | 行政运行 | 269.68 | 145.88 | 123.80 |
| 2130204 | 事业机构 | 1,696.31 | 1,695.31 | 1.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,301.56 | 1,301.56 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 242.79 | 242.79 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 283.38 | 283.38 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.48 | 1.48 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 409.64 | 409.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 176.80 | 176.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.80 | 176.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.80 | 176.80 | |
| 232 | 债务付息支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 部门(单位)公开表4 | ||||||
| 表四、2024年财政拨款收支总表 | ||||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,712.95 | 一、一般公共服务支出 | 5.85 | 5.85 | ||
| 其中:国库管理非税收入 | 234.20 | 二、外交支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 351.93 | 351.93 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 十、卫生健康支出 | 71.39 | 71.39 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 1,759.64 | 1,759.64 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 十三、农林水支出 | 4,204.83 | 4,204.83 | ||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 十七、金融支出 | ||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | 176.80 | 176.80 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十四、预备费 | ||||||
| 二十五、其他支出 | ||||||
| 二十六、转移性支出 | ||||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 二十八、债务付息支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入小计 | 2,712.95 | 本年支出小计 | 6,650.43 | 6,650.43 | ||
| 上年结转 | 3,937.48 | 结转下年 | ||||
| 一般公共预算 | 3,937.48 | 一般公共预算 | ||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 收入总计 | 6,650.43 | 本年支出小计 | 6,650.43 | 6,650.43 | ||
| 部门(单位)公开表5 | ||||||
| 表五、2024年一般公共预算支出表 | ||||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 6,650.43 | 2,447.15 | 2,297.92 | 149.24 | 4,203.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 351.93 | 351.93 | 351.32 | 0.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.93 | 351.93 | 351.32 | 0.61 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.22 | 234.22 | 234.22 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.11 | 117.11 | 117.11 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.85 | 66.85 | 66.85 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,759.64 | 1,759.64 | |||
| 21104 | 自然生态保护 | 1,340.38 | 1,340.38 | |||
| 2110401 | 生态保护 | 1,128.00 | 1,128.00 | |||
| 2110406 | 自然保护地 | 212.38 | 212.38 | |||
| 21105 | 森林保护修复 | 419.26 | 419.26 | |||
| 2110501 | 森林管护 | 419.26 | 419.26 | |||
| 213 | 农林水支出 | 4,204.83 | 1,841.19 | 1,698.41 | 142.78 | 2,363.64 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,204.83 | 1,841.19 | 1,698.41 | 142.78 | 2,363.64 |
| 2130201 | 行政运行 | 269.68 | 145.88 | 113.50 | 32.38 | 123.80 |
| 2130204 | 事业机构 | 1,696.31 | 1,695.31 | 1,584.91 | 110.40 | 1.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,301.56 | 1,301.56 | |||
| 2130207 | 森林资源管理 | 242.79 | 242.79 | |||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 283.38 | 283.38 | |||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.48 | 1.48 | |||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 409.64 | 409.64 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 176.80 | 176.80 | 176.80 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 176.80 | 176.80 | 176.80 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 176.80 | 176.80 | 176.80 | ||
| 232 | 债务付息支出 | 80.00 | 80.00 | |||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 80.00 | 80.00 | |||
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 80.00 | 80.00 | |||
| 部门(单位)公开表6 | ||||
| 表六、2024年一般公共预算基本支出表 | ||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出表 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,447.15 | 2,297.92 | 149.24 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,144.39 | 2,144.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 653.38 | 653.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.07 | 107.07 | |
| 30103 | 奖金 | 432.29 | 432.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 345.14 | 345.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.22 | 234.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 117.11 | 117.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.18 | 66.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 176.80 | 176.80 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.21 | 5.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 149.24 | 149.24 | |
| 30201 | 办公费 | 115.80 | 115.80 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.48 | 9.48 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.53 | 153.53 | |
| 30302 | 退休费 | 149.74 | 149.74 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.78 | 3.78 | |
| 部门(单位)公开表7 | ||||
| 表七、2024年政府性基金预算支出表 | ||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注:黄山区林业局本级没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 | ||||
| 部门(单位)公开表8 | ||||
| 表八、2024年国有资本经营预算支出表 | ||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注:黄山区林业局本级没有国有资本预算拨款收入,也没有国有资本预算安排的支出,故本表无数据。 | ||||
| 部门(单位)公开表9 | |||
| 表九、2024年基本支出总表 | |||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | ||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中:一般公共预算 |
| 合计 | 2,447.15 | 2,447.15 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,144.39 | 2,144.39 |
| 30101 | 基本工资 | 653.38 | 653.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.07 | 107.07 |
| 30103 | 奖金 | 432.29 | 432.29 |
| 30107 | 绩效工资 | 345.14 | 345.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.22 | 234.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 117.11 | 117.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.18 | 66.18 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 176.80 | 176.80 |
| 30114 | 医疗费 | 5.21 | 5.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 149.24 | 149.24 |
| 30201 | 办公费 | 115.80 | 115.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.48 | 9.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.46 | 6.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.53 | 153.53 |
| 30302 | 退休费 | 149.74 | 149.74 |
| 30305 | 生活补助 | 3.78 | 3.78 |
| 部门(单位)公开表10 | ||||||||||
| 表十、2024年项目支出总表 | ||||||||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 |
其他资金 | ||||
| 一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
| 合计 | 4,203.28 | 265.80 | 3,937.48 | |||||||
| 黄山市黄山区林业局 | 4,203.28 | 265.80 | 3,937.48 | |||||||
| 林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金. | 黄山市黄山区林业局 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 林业改革发展资金. | 黄山市黄山区林业局 | 180.00 | 180.00 | |||||||
| 林业世行五期贷款利息(林业综合发展项目). | 黄山市黄山区林业局 | 80.00 | 80.00 | |||||||
| 关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化试点示范项目)预算(第一批)的通知 | 黄山市黄山区林业局 | 1,240.56 | 1,240.56 | |||||||
| 劳务费(编办核定) | 黄山市黄山区林业局 | 95.00 | 95.00 | |||||||
| 林业草原生态保护恢复资金 | 黄山市黄山区林业局 | 303.80 | 303.80 | |||||||
| 安徽省财政厅安徽省林业局关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(森林保护修复支出)的通知 | 黄山市黄山区林业局 | 115.46 | 115.46 | |||||||
| 安徽省财政厅关于下达2023年生态保护支撑体系等专项(草原防火方向等项目)中央基建投资预算的通知 | 黄山市黄山区林业局 | 70.00 | 70.00 | |||||||
| 九龙峰自然保护区能力建设 | 黄山市黄山区林业局 | 93.74 | 93.74 | |||||||
| 下达2022年市级财政林业专项资金 | 黄山市黄山区林业局 | 8.44 | 8.44 | |||||||
| 林业资源保护修复与改革发展. | 黄山市黄山区林业局 | 8.96 | 8.96 | |||||||
| 安徽太平湖国家湿地公园2023年省财政湿地保护与恢复资金项目 | 黄山市黄山区林业局 | 55.50 | 55.50 | |||||||
| 关于下达2023年市级财政林业专项资金的通知 | 黄山市黄山区林业局 | 23.00 | 23.00 | |||||||
| 安徽省财政厅关于下达2023年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算的通知 | 黄山市黄山区林业局 | 1,128.00 | 1,128.00 | |||||||
| 公益林提标区级配套(据实) | 黄山市黄山区林业局 | 61.00 | 61.00 | |||||||
| 关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金的通知 | 黄山市黄山区林业局 | 1.48 | 1.48 | |||||||
| 综合保障业务费 | 黄山市黄山区林业局 | 28.80 | 28.80 | |||||||
| 林长制考核及国土绿化提升奖补资金 | 黄山市黄山区林业局 | 78.20 | 78.20 | |||||||
| 林业改革发展资金 | 黄山市黄山区林业局 | 275.09 | 275.09 | |||||||
| 关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知 | 黄山市黄山区林业局 | 8.29 | 8.29 | |||||||
| 林业资源保护修复与改革发展 | 黄山市黄山区林业局 | 15.33 | 15.33 | |||||||
| 关于提前下达2023年省财政林业转移支付资金的通知 | 黄山市黄山区林业局 | 75.50 | 75.50 | |||||||
| 安徽省黄山十里山自然保护区2023年省财政林业转移支付资金项目 | 黄山市黄山区林业局 | 43.13 | 43.13 | |||||||
| 森林防火与有害生物防治 | 黄山市黄山区林业局 | 163.00 | 163.00 | |||||||
| 徐功高退养工资 | 黄山市黄山区林业局 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 部门(单位)公开表11 | |||||||
| 表十一、2024年政府采购支出表 | |||||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理非税收入 |
其他资金 |
| 注:黄山区林业局本级2024年没有安排政府采购支出,故本表无数据。 | |||||||
| 部门(单位)公开表12 | ||||||
| 表十二、2024年政府购买服务支出表 | ||||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | |||||
| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
| 注:黄山区林业局本级2024年没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。 | ||||||
| 部门(单位)公开表13 | ||||
| 2024年部门预算项目绩效目标表 | ||||
| 部门名称: | 单位:元 | |||
| 单位编码 | 单位名称(项目类别 /支出项目) |
年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
| 黄山市黄山区林业局 | 42032801.69 | |||
| 056001 | 黄山市黄山区林业局 | 42032801.69 | ||
| 其他运转类 | 1238000 | |||
| 056001 | 劳务费(编办核定) | 950000 | 【项目概况】:保障机构日常运转,完成日常工作任务,用于聘用人员经费、机构运转费 【项目资金申报测算标准及数额】:1.劳务费(编办核定)950000.00元<劳务费(编办核定)> |
【总体目标】 1、2024年项目资金需要95万元;2、用于聘用人员经费、机构运转费3、合理统筹安排使用资金,4、保障机构正常运转,促进生态安全,推进林业可持续发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:安排聘用人员(19人) 【产出指标-质量指标】 指标1:机构正常运转率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:林业工作任务完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:经费(95万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%) |
| 056001 | 综合保障业务费 | 288000 | 【项目概况】:保障机构日常运转,完成日常工作任务,全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理,组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作 【项目资金申报测算标准及数额】:1.综合保障业务费288000.00元<综合保障业务费> |
【总体目标】 1、2024年项目资金需要28.8万元;2、用于林业生态保护建设;3、合理统筹安排使用资金,4、保障机构正常运转,促进生态安全,推进林业可持续发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:涉及基层站所及二级机构(20个) 【产出指标-质量指标】 指标1:机构正常运转率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:林业工作任务完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:综合保障业务费(28.8万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(明显) |
| 本级项目 | 40794801.69 | |||
| 056001 | 关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知 | 82900 | 【项目概况】:加强森林资源管护,推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率,推进油茶林营造;开展生态保护体系建设,实施生态效益补偿。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.21635400.00元<中央财政林业改革发展资金> |
无 |
| 056001 | 下达2022年市级财政林业专项资金 | 84397.41 | 【项目概况】:资金专项用于黄山区林长制建设改革示范区建设、古树名木保护修复、新安江生态廊道建设。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.580000.00元<林业局-下达2022年市级财政林业专项资金> |
无 |
| 056001 | 林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金. | 500000 | 【项目概况】:坚定贯彻新发展理念,积极践行绿水青山就是金山银山理念,辅以必要补植补造、复绿等措施。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.500000.00元<林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金> |
无 |
| 056001 | 森林防火与有害生物防治 | 1630000 | 【项目概况】:建设省级森林防火储备库分库1个、森林防火专项物资购置数量1批、森林防火队伍演练培训次数1次及松材线虫病防治1.02万亩。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.5200000.00元<森林防火与有害生物防治> |
无 |
| 056001 | 林业资源保护修复与改革发展 | 153300 | 【项目概况】:组织实施一级古树名木保护修复;开展生态保护体系建设;通过实施林业资源保护修复与改革发展项目,构建多元共生、健康可持续的自然生态系统。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.216500.00元<林区群众满意度达90%以上> |
无 |
| 056001 | 关于提前下达2023年省财政林业转移支付资金的通知 | 755000 | 【项目概况】:组织实施森林公园保护管理;开展生态保护体系建设;通过实施林业资源保护修复与改革发展项目,构建多元共生、健康可持续的自然生态系统。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.900000.00元<自然保护地支出> |
无 |
| 056001 | 林业资源保护修复与改革发展. | 89595.7 | 【项目概况】:优质林木良种培育推广60万元、林业科技推广28.85万元,推进国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率,推进油茶林营造;开展生态保护体系建设,实施生态效益补偿;实施林业科技推广示范项目; 【项目资金申报测算标准及数额】:1.888500.00元<林业资源保护修复与改革发展> |
无 |
| 056001 | 林业改革发展资金 | 2750900 | 【项目概况】:加强森林资源管护,推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率,推进油茶林营造;开展生态保护体系建设,实施生态效益补偿。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.20123200.00元<林业改革发展资金> |
无 |
| 056001 | 林长制考核及国土绿化提升奖补资金 | 782012.68 | 【项目概况】:坚定贯彻新发展理念,积极践行绿水青山就是金山银山理念,辅以必要补植补造、复绿等措施。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.802000.00元<林长制考核及国土绿化提升奖补资金> |
无 |
| 056001 | 林业草原生态保护恢复资金 | 3038000 | 【项目概况】:项目用于森林、草原资源管理、林业行政执法、野生动植物保护、林业机构运行。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.4330000.00元<林业草原生态保护恢复资金> |
无 |
| 056001 | 林业改革发展资金. | 1800000 | 【项目概况】:森林防火补助20万元,林业有害生物防治补助60万元,林业科技推广示范补助100万元,加强森林资源管护,推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率,推进油茶林营造;开展生态保护体系建设,实施生态效益补偿。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.1800000.00元<林业发展改革资金> |
无 |
| 056001 | 安徽省财政厅关于下达2023年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算的通知 | 11280000 | 【项目概况】:组织实施重点区域生态保护修复;开展生态保护体系建设;通过实施林业生态保护和修复专项项目,构建多元共生、健康可持续的自然生态系统。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.11280000.00元<2023年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资> |
无 |
| 056001 | 关于下达2023年市级财政林业专项资金的通知 | 230000 | 【项目概况】:资金专项用于林业产业发展、古树名木保护修复、森林经营、林长制改革创新点建设、森林防火。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.330000.00元<森林资源管护经费> |
无 |
| 056001 | 关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金的通知 | 14777 | 【项目概况】:资金专项用于黄山区森林防火、林业有害生物防治、林木良种培育和森林草原湿地荒漠综合监测 【项目资金申报测算标准及数额】:1.林业发展改革资金146577.00元<关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金的通知> |
无 |
| 056001 | 安徽省财政厅关于下达2023年生态保护支撑体系等专项(草原防火方向等项目)中央基建投资预算的通知 | 700000 | 【项目概况】:开展永丰、焦村2个林业工作站标准化建设 【项目资金申报测算标准及数额】:1.关于下达2023年生态保护支撑体系等专项中央基建投资预算的通知700000.00元<安徽省财政厅关于下达2023年生态保护支撑体系等专项(草原防火方向等项目)中央基建投资预算的通知> |
无 |
| 056001 | 关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化试点示范项目)预算(第一批)的通知 | 12405600 | 【项目概况】:加强森林资源管护,推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育,退化林修复任务,新造油茶林1000亩,森林抚育5000亩,退化林修复2500亩(含油茶低改500亩) 【项目资金申报测算标准及数额】:1.2023年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化试点示范项目)12405600.00元<2023年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化试点示范项目)> |
无 |
| 056001 | 安徽省财政厅安徽省林业局关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(森林保护修复支出)的通知 | 1154600 | 【项目概况】:用于森林保护修复支出 【项目资金申报测算标准及数额】:1.林业草原生态保护恢复1154600.00元<林业草原生态保护恢复> |
无 |
| 056001 | 安徽太平湖国家湿地公园2023年省财政湿地保护与恢复资金项目 | 554961 | ######################################################## | 无 |
| 056001 | 安徽省黄山十里山自然保护区2023年省财政林业转移支付资金项目 | 431309.95 | 【项目概况】:一、做好巡护道路维修和护林房修缮工作,积极提升自然保护区内基础设施,为自然保护区持续监测巡护打好基础;二、继续做好自然保护区内环境综合整治提升工作,加强生态环境管理,做好保护区内垃圾等污染物的处置工作,提升生态环境综合质量,保障保护区内生态环境向好发展;三、切实加强宣传教育,在重点区域安装宣传指示牌,针对当地村民发放宣传材料;四、做好自然保护区的资源管护和巡护监测工作,安排护林员加强资源野外巡护监测,安装红外相机,更新巡护监测设备,配合先进技术提高巡护监测手段和能力,严防破坏生态资源违法犯罪行为的发生,切实做好自然生态资源管护和巡护监测;五、与当地村委会签订集体人工商品林租用补偿合同,在当地划为自然保护区后,保护区内集体人工商品林已施行禁伐政策,也造成了当地村民一定的经济损失,故需对当地村集体进行适当经济补偿,与当地村民共享保护区发展成果;六、按规定要求招标第三方开展勘界立标工作,明确自然保护区边界,为今后更好开展自然保护区各项工作打下基础。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.自然保护地支出1100000.00元<自然保护地支出> |
无 |
| 056001 | 九龙峰自然保护区能力建设 | 937447.95 | 【项目概况】:一、项目概况项目名称:黄山区九龙峰省级自然保护区能力建设项目承担单位:黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站项目负责人:曹新华项目建设地点:黄山区九龙峰自然保护区项目建设内容:在九龙峰保护区开展基础设施、资源保护、科研监测、宣传教育、监测与监控、规划编制、勘界立标和人员培训等项目实施,提高保护区能力建设。二、项目单位概况九龙峰自然保护区位于黄山山脉主峰西南,长江一级支流青弋江源头。2001年4月经省人民政府批准成立省级森林生态类型自然保护区,总面积2720公顷,权属清晰。下辖梓木宕、剪刀坑、阳垄、核林坑四个管护区和行政股、保护股、科研生产股、社区与宣教股四个职能股室。近两年财务情况:在编在岗人员由区财政供给,聘用人员除公益林管护资金外,大部由社会公益组织扶持,日常管护需要,财务运行状况良好。技术条件:保护区现有19人,其中管理人员5人(含高级工程师2人),巡护人员14人,人员业务熟悉,管理经验丰富。周边社区劳动力资源丰富,提供劳务支持。管理方式:2002年经黄山区机构编制委员会批准成立“黄山九龙峰自然保护区管理站”,落实编制,建立健全各项管理制度。编制总体规划,完成综合科学考察报告,规范指导开展工作。保护区由区财政核算中心统一财务核算管理,运行规范。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.九龙峰自然保护区能力建设2600000.00元<九龙峰自然保护区能力建设> |
无 |
| 056001 | 公益林提标区级配套(据实) | 610000 | 【项目概况】:根据国家林业局、省林业局提高公益林补助标准要求,区级配套提高公益林补助标准。 【项目立项依据】:为全面推深做实林长制改革,进一步优化林业发展环境,完善公益林生态效益补偿。 【项目资金申报测算标准及数额】:1.公益林提标区级配套资金(据实)610000.00元<公益林提标区级配套资金(据实)> |
【总体目标】 1、2024年项目资金61万元;2、项目资金用于集体和林农个人补助;3、森林生态效益补偿基金使用规范;4、集体和林农个人经营管理的国家级及省级公益林得到有效保护。 【产出指标-数量指标】 指标1:集体和个人公益林管护面积(598499亩) 【产出指标-质量指标】 指标1:公益林管护合格率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:公益林管护当期任务完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:公益林管护补助标准(61万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(明显) |
| 056001 | 徐功高退养工资 | 10000 | 【项目概况】:徐功高退养工资 【项目立项依据】:徐功高退养人员全年经费 【项目资金申报测算标准及数额】:1.徐功高同志退养经费10000.00元<徐功高同志退养经费> |
【总体目标】 1、 项目全年经费1万元,2.资金用于退养人员工资;3.及时支付退养工资;4.保障退养人员的稳定生活。 【产出指标-数量指标】 指标1:2024年退养人员数(1人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(1万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(明显) |
| 056001 | 林业世行五期贷款利息(林业综合发展项目). | 800000 | 【项目概况】:黄山区世行五期项目(林业综合发展项目)自2011年开始实施,项目协议由省财政厅与黄山区人民政府签订,项目实施期6年,项目总建设规模2979公顷,2016年12月31日竣工验收。项目宽限期10年,自2020年10月起一年2次还款。 【项目立项依据】:项目协议由省财政厅与黄山区人民政府签订 【项目资金申报测算标准及数额】:1.林业世行五期贷款利息(林业综合发展项目).800000.00元<林业世行五期贷款利息(林业综合发展项目).> |
【总体目标】 1、2024年项目归还贷款利息80万元;2、资金用于世行五期项目还贷;3、及时归还贷款;4、确保项目顺利实施。 【产出指标-数量指标】 指标1:归还贷款利息(80万元) 【产出指标-质量指标】 指标1:按时还款(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:按规定时限(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目贷款本金(80万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(明显) |
| 部门(单位)公开表14 | |||||
| 表十四、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 22.50 | 17.50 | 17.50 | 5.00 | ||
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黄山区林业局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区林业局本级2024年收支总预算6650.43万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
黄山区林业局本级2024年收入预算6650.43万元,其中:一般公共预算拨款收入2712.95万元,占40.79%,比2023年预算增加1146.33万元,增长73.17%,增长原因主要是局属8个事业单位的预算24年并入局本级预算;二是人员经费的正常调资;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%;上年结转结余3937.48万元,占59.21%,比2023年预算增加3387.51万元,增长615.94%,增长原因主要是结余了2023年中央财政林业改革发展等项目资金。
三、关于2024年支出预算情况说明
黄山区林业局本级2024年支出预算6650.43万元,比2023年预算增加4533.84万元,增长214.20%,增长原因主要一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金3937.48万元;二是局属8个事业单位的预算24年并入局本级预算;三是人员经费的正常调资。其中,基本支出2447.15万元,占36.80%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4203.28万元,占63.20%,主要用于聘用人员劳务费(编办核定)、林业世行五期贷款利息、公益林提标区级配套、森林防火与有害生物防治等林业发展项目费用。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区林业局本级2024年财政拨款收支预算6650.43万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2712.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2712.95万元,上年结转3937.48万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出5.85万元,占0.09%;社会保障和就业支出351.93万元,占5.29%;卫生健康支出71.39万元,占1.07%;节能环保支出1759.64万元,占26.46%;农林水支出4204.83万元,占63.23%;住房保障支出176.8万元,占2.66%;债务付息支出80万元,占1.20%。。
五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区林业局本级2024年一般公共预算拨款6650.43万元,比2023年预算拨款增加4533.84万元,增长214.20%,主要原因:一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金3937.48万元;二是局属8个事业单位的预算24年并入局本级预算;三是人员经费的正常调资。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
黄山区林业局本级2024年一般公共服务支出5.85万元,占0.09%;社会保障和就业支出351.93万元,占5.29%;卫生健康支出71.39万元,占1.07%;节能环保支出1759.64万元,占26.46%;农林水支出4204.83万元,占63.23%;住房保障支出176.8万元,占2.66%;债务付息支出80万元,占1.20%。。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算5.85万元,比2023年预算增加0.05万元,增长0.86%,增长原因主要是人员调动,党员关系转进。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算0.61万元,比2023年预算增加0.21万元,增长52.5%,增长原因主要是根据财政改革预算安排,局属8个事业单位24年度预算并入局本级,所以行政退休人员公用经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算234.22万元,比2023年预算增加124.14万元,增长112.77%,增长原因主要是局属8个事业单位24年度预算并入局本级。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算117.11万元,比2023年预算增加62.07万元,增长112.77%,增长原因主要是局属8个事业单位24年度预算并入局本级。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算4.54万元,比2023年预算减少0.99万元,下降17.90%,下降原因主要是行编有2位职工退休。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算66.85万元,比2023年预算增加38.32万元,增长134.31%,增长原因主要是局属8个事业单位24年度预算并入局本级。
7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2024年预算1128万元,比2023年预算增加1128万元,增长100%,增长原因主要是上年结转了预算项目2023年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算资金。
8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)2024年预算212.38万元,比2023年预算增加212.38万元,增长100%,增长原因主要是上年结转了预算项目2023年省财政林业转移支付资金。
9.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)2024年预算419.26万元,比2023年预算增加419.26万元,增长100%,增长原因主要是上年结转了预算项目2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金。
10.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2024年预算269.68万元,比2023年预算增加136.03万元,增长101.78%,增长原因主要是预算项目劳务费(编办核定)、综合保障业务费经费在2023年做预算时支出功能科目放在了一般行政管理事务(项)中反映。
11. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)2024年预算1696.31万元,比2023年预算增加970.32万元,增长133.65%,增长原因主要一是局属8个事业单位的预算24年并入局本级预算;二是人员经费的正常调资。
12. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2024年预算1301.56万元,比2023年预算增加1301.56万元,增长100%,增长原因主要是上年结转了预算项目2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国土绿化试点示范项目)。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2024年预算242.79万元,比2023年预算增加242.79万元,增长100%,增长原因主要是上年结转了2023年中央财政林业改革发展及森林防火与有害生物防治等资金预算。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2024年预算283.38万元,比2023年预算增加162.67万元,增长134.76%,增长原因主要是上年结转了2023年中央财政林业改革发展资金预算。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2024年1.48万元,比2023年预算增加1.48万元,增长100%,增长原因主要是上年结转了2023年中央财政林业改革发展资金预算。
16.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2024年预算409.64万元,比2023年预算增加176.64万元,增长75.81%,增长原因主要是上年结转了林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补、23年生态保护支撑体系等专项及市级财政林业专项资金。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算176.8万元,比2023年预算增加93.49万元,增长112.22%,增长原因主要是局属8个事业单位的预算24年并入局本级预算。
18. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)2024年预算80万元,比2023年预算增加48万元,增长150%,增长原因主要是增加了林业世行五期贷款。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区林业局本级2024年一般公共预算基本支出2447.15万元,其中:
工资福利支出2144.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出149.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助153.53万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区林业局本级2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区林业局本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
黄山区林业局本级2024年预算共安排项目支出4203.28万元,比2023年预算增加3235.03万元,增长334.11%,增长原因主要是增加了上年结转预算项目资金。主要包括:本年财政拨款安排 4203.28万元(其中,一般公共预算拨款安排 265.80万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排3937.48万元(其中,一般公共预算拨款安排3937.48万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
黄山区林业局本级2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
黄山区林业局本级2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年,黄山区林业局机关本级 “三公”经费支出预算22.5万元,比2023年预算增加14.7万元,增长188.46%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费17.5万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0万元,于2023年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到区外办,不安排到部门,由区外办统筹安排并由区外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算17.5万元,比2023年预算增加15万元,增长600%。其中:公务用车运行费17.5万元,比2023年预算增加15万元,增长600%,增长原因主要是根据财政预算改革,局属8个事业单位的预算24年并入局本级预算;该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,于2023年相比持平。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
(三)公务接待费支出预算5万元,比2023年预算减少0.3万元,下降5.66%,主要原因是缩小开支、厉行节约。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.“林业世行五期贷款利息(林业综合发展)” 项目
(1)项目概述。根据省财政厅还款计划,及时归还林业世行五期项目贷款本息。
(2)立项依据。黄山区世行五期项目(林业综合发展项目)自2011年开始实施,项目协议由省财政厅与黄山区人民政府签订,项目实施期6年,项目总建设规模2979公顷,2016年12月31日竣工验收。项目宽限期10年,自2020年10月起一年2次还款。
(3)实施主体。黄山区林业局。
(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
(5)项目内容。根据省财政厅还款计划,及时归还林业世行五期项目贷款本息。
(6)年度预算安排。预算80万元。
(7)绩效目标和指标。完成世行五期项目本息归还,促进经济健康发展,增强林农发展林业的信心,提高林分质量。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
(2024年度) 项目责任人: 单位(盖章): |
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|
项目名称 |
林业世行五期贷款利息(林业综合发展项目) |
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|
主管部门及代码 |
[056]黄山市黄山区林业局 |
实施单位 |
黄山市黄山区林业局本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额: |
80.00 |
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|
其中:财政拨款 |
80.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
1、2024年项目归还贷款利息80万元;2、资金用于世行五期项目还贷;3、及时归还贷款;4、确保项目顺利实施。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
归还贷款本息 |
80万元 |
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|
质量指标 |
按时还款 |
100% |
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|
时效指标 |
按规定时限 |
≤12月 |
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成本指标 |
项目贷款本息 |
80万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
明显 |
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|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
明显 |
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|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
明显 |
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|
可持续影响指标 |
项目实施效率 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
林区群众满意度 |
≥90% |
|||
2.“公益林提标区级配套”项目
(1)项目概述。根据国家林业局、省林业局提高公益林补助标准要求,区级配套提高公益林补助标准。
(2)立项依据。为全面推深做实林长制改革,进一步优化林业发展环境,完善公益林生态效益补偿。
(3)实施主体。实施主体为黄山区林业局。
(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
(5)项目内容。区级配套提高公益林补助标准。
(6)年度预算安排。区财政拨款预算61万元。
(7)绩效目标和指标。集体和林农个人经营管理的国家级及省级公益林得到有效保护;森林生态效益补偿基金使用规范,森林蓄积增长、林农增收,减少水土流失。
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项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) 项目责任人: 单位(盖章): |
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项目名称 |
公益林提标区级配套 |
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|
主管部门及代码 |
[056]黄山市黄山区林业局 |
实施单位 |
黄山市黄山区林业局本级 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
61 |
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|
其中:财政拨款 |
61 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
1、2024年项目资金61万元;2、项目资金用于集体和林农个人补助;3、森林生态效益补偿基金使用规范;4、集体和林农个人经营管理的国家级及省级公益林得到有效保护。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
集体和个人公益林管护面积 |
598499亩 |
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质量指标 |
公益林管护合格率 |
≥90% |
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时效指标 |
公益林管护当期任务完成率 |
≤12月 |
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成本指标 |
公益林管护补助标准 |
61万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
效果明显 |
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社会效益指标 |
公益林提供管护岗位带动就业人数 |
300人 |
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|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
明显 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
明显 |
||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
公益林管护员满意度 |
≥90% |
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(二)机关运行经费
黄山区林业局本级2024年机关运行经费财政拨款预算149.24万元,比2023年预算增加76.64万元,增长105.56%,增长主要原因是局属8个事业单位24年度预算并入局本级。
(三)政府采购情况
黄山区林业局本级2024年单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,黄山区林业局本级固定资产总金额1490.22万元,较上年减少56.87万元,其中,土地、房屋及构筑物877.16万元、通用设备485.47万元、专用设备87.30万元、其他资产40.29万元。
未车改事业单位车辆29辆,其中,一般公务用车0辆。
其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车27辆。
截至2023年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2024年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中::一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
黄山区林业局本级2024年5个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款265.8万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


皖公网安备 34100302000001号
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