黄山区黄山国有林场2025年单位预算公开
2025年2月
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门(或单位)预算表
1. 黄山区黄山国有林场2025年收支预算总表
2. 黄山区黄山国有林场2025年收入预算总表
3. 黄山区黄山国有林场2025年支出预算总表
4. 黄山区黄山国有林场2025年财政拨款收支预算总表
5. 黄山区黄山国有林场2025年一般公共预算支出表
6. 黄山区黄山国有林场2025年一般公共预算基本支出表
7. 黄山区黄山国有林场2025年政府性基金预算支出表
8. 黄山区黄山国有林场2025年国有资本经营预算支出表
9. 黄山区黄山国有林场2025年基本支出表
10. 黄山区黄山国有林场2025年项目支出表
11. 黄山区黄山国有林场2025年政府采购预算支出表
12. 黄山区黄山国有林场2025年政府购买服务预算支出表
13. 黄山区黄山国有林场2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山区黄山国有林场2025年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2025年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山区黄山国有林场机构编制方案的通知》文件规定,黄山区黄山国有林场主要职责是:
坚持生态优先,加强公益林管护,改善生态环境,提高生态效益;依法保护和培育森林资源,提高森林质量;合理开发利用森林资源及其他资源;推广应用科研成果,发挥骨干示范带头作用;兴办林场产业,发展多种经营,增强自我发展能力;加强林场建设,经营和管理林场所有资产。
二、单位构成
黄山国有林场为公益一类事业单位,内设办公室、林业资源保护科、林业资源培育科、林业产业发展科,下设千紫山、洋湖、兴岭、雾山四个管护区。现有在编职工15人、退休17人(其中林场改制前退休7人)、聘用劳动合同人员1人、聘用劳务合同人员8人、劳务派遣人员1人。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
黄山区黄山国有林场 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度主要工作任务
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神,全面加强资源保护,积极培育森林资源,坚定不移走以“生态优先、绿色发展”为导向的高质量发展路子,推进林场生态建设高质量发展。
2、坚持以高度的政治使命感责任感,全力以赴做好松材线虫病防控的各项工作,确保黄山松的绝对安全。
3、坚持不懈地抓好森林防火工作,落实森林防火责任制,细化工作措施,加强护林员队伍管理。完成在建三个管护站点工程竣工验收、使用运行,以及竹溪、木竹园两个管护站点建设。利用林业专项债资金解决林场管护点通讯盲区问题。
4、强化森林经营。根据《国有林场森林质量提升行动(2024-2025年)》任务。落实各项技术措施,确保森林质量提升任务按时按质完成。抓好林业专项债森林培育项目任务落实。实施好黄山地区水土保持与生态修复项目1327亩。
5、扎实推进绿色产业发展。一是巩固黄精种植基地建设,抓好施肥、抚育管理。二是认真做好林场范围内实施的林下种植合作项目建设服务和管理。三是积极配合做好千紫山森林旅游综合体招商项目推进。四是积极探索“国有林场+”,拓宽与周边集体组织的森林经营与保护工作合作的思路与途径;培育新型森林经营主体,继续鼓励社会资本参与森林经营和林下经济产业建设。五是开展森林碳汇探究,努力践碳汇林建设。
6、组织实施千紫山十一队267M2管护用房重建项目,加强施工管理,确保工程质量与进度。
7、抓好林业专项债年度项目建设内容,落实在建工程施工质量和安全管理。
8、坚持不懈抓好安全生产工作。常态化开展安全生产检查与整治,并以闭环管理为抓手,确保林场平安稳定。
第二部分 2025年单位预算表
黄山区黄山国有林场2025年预算表由14张表格构成,具体内容如下。
| 部门(单位)公开表1 | |||
| 表一、2025年收支总表 | |||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 360.44 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、单位资金收入 | 五、教育支出 | ||
| 其中:事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 41.53 | |
| 上级补助收入 | 九、卫生健康支出 | 8.55 | |
| 其他收入 | 十、节能环保支出 | ||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 324.36 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 21.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入小计 | 360.44 | 本年支出小计 | 395.44 |
| 上年结转数 | 35.00 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 35.00 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | ||
| 单位资金 | 单位资金 | ||
| 收入总计 | 395.44 | 支出总计 | 395.44 |
| 部门(单位)公开表2 | ||||||||||||||||||
| 表二、2025年收入总表 | ||||||||||||||||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
| 小计 | 事业 收入 |
事业单位经营 收入 |
上级补 助收入 |
附属单位上缴收入 | 其他 收入 |
|||||||||||||
| 合计 | 395.44 | 360.44 | 360.44 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||
| 黄山市黄山区林业局 | 395.44 | 360.44 | 360.44 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||
| 黄山市黄山区黄山国有林场 | 395.44 | 360.44 | 360.44 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||
| 部门(单位)公开表3 | |||||||
| 表三、2025年支出总表 | |||||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 395.44 | 274.25 | 121.19 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.53 | 41.53 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.53 | 41.53 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.65 | 27.65 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.82 | 13.82 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.55 | 8.55 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.55 | 8.55 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.55 | 8.55 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 324.36 | 203.17 | 121.19 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 324.36 | 203.17 | 121.19 | |||
| 2130205 | 森林资源培育 | 289.36 | 203.17 | 86.19 | |||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 部门(单位)公开表4 | ||||||
| 表四、2025年财政拨款收支总表 | ||||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 360.44 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 其中:国库管理非税收入 | 360.44 | 二、外交支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 41.53 | 41.53 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 8.55 | 8.55 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | 324.36 | 324.36 | ||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、预备费 | ||||||
| 二十四、其他支出 | ||||||
| 二十五、转移性支出 | ||||||
| 二十六、债务还本支出 | ||||||
| 二十七、债务付息支出 | ||||||
| 二十八、债务发行费用支出 | ||||||
| 本年收入小计 | 360.44 | 本年支出小计 | 395.44 | 395.44 | ||
| 上年结转 | 35.00 | 结转下年 | ||||
| 一般公共预算 | 35.00 | 一般公共预算 | ||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 收入总计 | 395.44 | 本年支出小计 | 395.44 | 395.44 | ||
| 部门(单位)公开表5 | ||||||
| 表五、2025年一般公共预算支出表 | ||||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 395.44 | 274.25 | 259.97 | 14.28 | 121.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.53 | 41.53 | 41.47 | 0.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.53 | 41.53 | 41.47 | 0.06 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | ||
| 213 | 农林水支出 | 324.36 | 203.17 | 188.95 | 14.22 | 121.19 |
| 21302 | 林业和草原 | 324.36 | 203.17 | 188.95 | 14.22 | 121.19 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 289.36 | 203.17 | 188.95 | 14.22 | 86.19 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 35.00 | 35.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||
| 部门(单位)公开表6 | ||||
| 表六、2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出表 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 274.25 | 259.97 | 14.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 244.70 | 244.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.81 | 84.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.44 | 4.44 | |
| 30103 | 奖金 | 47.21 | 47.21 | |
| 30107 | 绩效工资 | 36.33 | 36.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.65 | 27.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.82 | 13.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.04 | 8.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.52 | 0.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.28 | 14.28 | |
| 30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.22 | 2.22 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.27 | 15.27 | |
| 30302 | 退休费 | 15.27 | 15.27 | |
| 部门(单位)公开表7 | ||||
| 表七、2025年政府性基金预算支出表 | ||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 部门(单位)公开表8 | ||||
| 表八、2025年国有资本经营预算支出表 | ||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 部门(单位)公开表9 | |||
| 表九、2025年基本支出总表 | |||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中:一般公共预算 |
| 合计 | 274.25 | 274.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 244.70 | 244.70 |
| 30101 | 基本工资 | 84.81 | 84.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.44 | 4.44 |
| 30103 | 奖金 | 47.21 | 47.21 |
| 30107 | 绩效工资 | 36.33 | 36.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.65 | 27.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.82 | 13.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.04 | 8.04 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.52 | 0.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.28 | 14.28 |
| 30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.22 | 2.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.27 | 15.27 |
| 30302 | 退休费 | 15.27 | 15.27 |
| 部门(单位)公开表10 | ||||||||||
| 表十、2025年项目支出总表 | ||||||||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 |
单位资金 | ||||
| 一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
| 合计 | 121.19 | 86.19 | 35.00 | |||||||
| 黄山市黄山区黄山国有林场 | 121.19 | 86.19 | 35.00 | |||||||
| 综合费用 | 黄山市黄山区黄山国有林场 | 86.19 | 86.19 | |||||||
| 黄山国有林场管护用房建设项目 | 黄山市黄山区黄山国有林场 | 35.00 | 35.00 | |||||||
| 部门(单位)公开表11 | |||||||
| 表十一、2025年政府采购支出表 | |||||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
| 部门(单位)公开表12 | ||||||
| 表十二、2025年政府购买服务支出表 | ||||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | |||||
| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
| 表13: | ||||
| 2025年部门预算项目绩效目标表 | ||||
| 部门名称: | 单位:万元 | |||
| 单位编码 | 单位名称(项目类别 /支出项目) |
年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
| 黄山市黄山区林业局 | 861934 | |||
| 056018 | 黄山市黄山区黄山国有林场 | 861934 | ||
| 其他运转类 | 861934 | |||
| 056018 | 综合费用 | 861934 | 【项目概况】:2025年度需要支出资金86.19万元,主要用于在职及退休考核奖22.16万元,补发2021年度基础绩效奖38.98万元,改制前退休职工生活补贴0.84万元,职工体检3.76万元,中德三期世行借款还本付息20.45万元。 | 【总体目标】 预计2025年度需要支出资金86.19万元,主要用于在职及退休考核奖22.16万元,补发2021年度基础绩效奖38.98万元,改制前退休职工生活补贴0.84万元,职工体检3.76万元,中德三期世行借款还本付息20.45万元。为了保证资金发挥应有的效益,按照事业单位目标考核管理办法及市区考核结果,依据黄山区人力资源和社会保障局《关于规范和调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知》(黄人社【2018】97号)文件,对林场各类人员的经费预算,予以兑现合格以上职工的各项工资考核奖,从而预期达到确保林场各项工作正常有序进行,保障黄山风景区、国有林区及其周边林区的森林生态和防火安全,进一步提高工作质量和工作效率。通过借款,前期主要用于造林及中幼林抚育等林业生产,并达到了绿化森林、提高了森林生态效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:综合费用(861934元) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:2025年底前(12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:综合费用成本(861934元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益显著(显著提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益明显(明显提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益显著(显著提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响(明显提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众及服务对象的满意度(≥95分) |
| 部门(单位)公开表14 | |||||
| 表十三、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| [056018]黄山市黄山区黄山国有林场 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黄山区黄山国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算395.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
黄山区黄山国有林场2025年收入预算395.44万元,其中:一般公共预算拨款收入360.44万元,占91.15%,比2024年预算减少8.01万元,下降2.17%,下降原因主要是退休职工2人,导致人员经费收入的减少。上年结转35万元,占8.85%,比2024年预算增加8万元,增长29.63%,增长原因主要是2024年经批准的中央基建国有林场管护用房重建项目,因当地正处于寒冬季节,故结转到本年使用。
三、关于2025年支出预算情况说明
黄山区黄山国有林场2025年支出预算395.44万元,比2024年预算减少0.01万元,与上年基本持平。其中,基本支出274.25万元,占69.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出121.19万元,占30.65%,主要用于目标管理考核、中德三期还本付息、中央基建国有林场管护用房重建项目等事项。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区黄山国有林场2025年财政拨款收支预算395.44万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款395.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入360.44万元,上年结转35万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出41.53万元,占10.5%;卫生健康支出8.55万元,占2.16%;住房保障支出21万元,占5.31%;农林水支出324.36万元,占82.03%.
五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区黄山国有林场2025年收入预算395.44万元,比2024年预算减少0.01万元,与上年基本持平。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
黄山区黄山国有林场2025年社会保障和就业支出41.53万元,占10.5%;卫生健康支出8.55万元,占2.16%;住房保障支出21万元,占5.31%;农林水支出324.36万元,占82.03%.
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算0.06万元,比2024年预算增加0.01万元,增加20%,增加原因主要是2024年退休2人。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算27.65万元,比2024年减少3.19万元,减少10.34%,减少原因主要是2024年退休2名在职职工。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算13.82万元,比2024年预算减少1.6万元,减少10.38%,减少原因主要是2024年退休2名在职职工。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算8.55万元,比2024年预算减少0.8万元,减少8.56%,减少原因主要是2024年退休2名在职职工。
5.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2025年预算324.36万元,比2024年预算增加7.96万元,增长2.52%,增加原因主要是2024年经批准的中央基建国有林场管护用房重建项目因当地正处于寒冬季节,故结转到本年使用。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算21万元,比2024年预算减少2.39万元,减少10.22%,减少原因主要是2024年退休2名在职职工。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区黄山国有林场2025年一般公共预算基本支出为274.25万元,其中:工资福利支出244.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出14.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助15.27万元,主要是指退休人员的费用。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区黄山国有林场2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区黄山国有林场2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
黄山区黄山国有林场2025年预算共安排项目支出121.19万元,比2024年预算增加31.01万元,增长34.39%,增加原因主要是2024年经批准的中央基建国有林场管护用房重建项目因当地正处于寒冬季节,故结转到本年使用。项目支出主要包括:本年财政拨款安排 86.19万元(其中,一般公共预算拨款安排 86.19万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 35万元(其中,一般公共预算拨款安排 35万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
黄山区黄山国有林场2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
黄山区黄山国有林场2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年,黄山区黄山国有林场“三公”经费支出预算0万元,比2024年预算减少0万元,下降0%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到区外办,不安排到部门,由区外办统筹安排并由区外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车运行费0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,持平原因主要本单位的防火车辆运行费用纳入到黄山防火专项经费中支出。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,持平原因主要是本单位的防火车辆运行费用纳入到黄山防火专项经费中支出。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出0万元。支出预算0万元,比2024年预算减少0万元,下降0%,主要原因是没有安排公务接待预算。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一) 项目及绩效目标情况
“黄山国有林场综合费用”项目:
(1)项目概述。参照以前年度发放给职工的综合考核奖、基础绩效奖、改制前退休人员的生活补贴,职工体检费,中德三期及世行借款还本付息金额来预算2025年度在编职工、退休人员、聘用人员的综合费用。
(2)立项依据。按照事业单位目标考核管理办法及市区考核结果,依据黄山区人力资源和社会保障局《关于规范和调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知》(黄人社【2018】97号)文件,对林场各类人员的经费预算,予以兑现合格以上职工的各项工资、考核奖。
(3)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
(4)项目内容。综合费用包括:综合考核奖、2021年度基础绩效奖、改制前退休人员的生活补贴、体检费、中德三期世行借款还本付息。
(5)年度预算安排。财政拨款预算86.19万元。
(6)绩效目标和指标。确保林场各项工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。
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(二)机关运行经费
黄山区黄山国有林场为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况
黄山区黄山国有林场2025年无一般公共预算安排政府采购情况。
(四)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,黄山区黄山国有林场固定资产总金额2434.89万元,较上年增加8.14万元,其中,土地、房屋及构筑物2231.48万元、通用设备137.41万元、专用设备52万元、其他资产14万元。
未车改事业单位车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。
其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2024年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中::一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)通用资产配置情况
黄山区黄山国有林场2025年没有安排通用资产配置支出。
(六)绩效目标设置情况
黄山区黄山国有林场2025年1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款86.19万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


皖公网安备 34100302000001号
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