黄山区太平湖国有林场2025年部门预算公开
2025年2月
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门(或单位)预算表
1.黄山区太平湖国有林场2025年收支预算总表
2.黄山区太平湖国有林场2025年收入预算总表
3.黄山区太平湖国有林场2025年支出预算总表
4.黄山区太平湖国有林场2025年财政拨款收支预算总表
5.黄山区太平湖国有林场2025年一般公共预算支出表
6.黄山区太平湖国有林场2025年一般公共预算基本支出表
7.黄山区太平湖国有林场2025年政府性基金预算支出表
8.黄山区太平湖国有林场2025年国有资本经营预算支出表
9.黄山区太平湖国有林场2025年基本支出表
10.黄山区太平湖国有林场2025年项目支出表
11.黄山区太平湖国有林场2025年政府采购预算支出表
12.黄山区太平湖国有林场2025年政府购买服务预算支出表
13.黄山区太平湖国有林场2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区太平湖国有林场2025年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2025年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山区太平湖国有林场主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山区太平湖国有林场主要职责是:
(一)、贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规,保护培育森林资源,维护生态安全。
(二)、负责林场森林资源管护工作,合理区划管护区,配置管护人员,明确管护职责,确保管护成效。
(三)、负责林场森林防火、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、天然林保护、古树名木保护工作。
(四)、依据国家和省相关的管理规定,做好重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。
(五)、负责林场森林资源培育工作,推广林业先进实用技术,不断提高森林资源质量。
(六)、负责制定森林经营方案等林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。
(七)、负责合理开发利用林场范围内的各种资源,依法经营销售林场生产林产品和其他产品,发展生态旅游,促进林场持续健康发展。
二、部门预算单位构成
太平湖国有林场2025年度具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
1 |
黄山区太平湖国有林场 |
公益一类事业单位 |
独立核算 |
截至2024年12月31日,黄山区太平湖国有林场实有各类人员24人,其中在职17人、退休7人。
三、2025年度主要工作任务
(1)、《省国有林场森林质量提升行动(2023-2025年)》计划任务:森林抚育14500亩;退化林修复2000亩;碳汇林500亩(竹林);种质资源基地建设195亩。
(2)、水土保持与生态修复项目退化林修复1686亩,封山育林800亩。
(3)、太平湖国有林场省级森林质量提升退化林修复示范项目。对太平湖国有林场洪田管护区石狼坑、沧溪管护区乌株坑的杉木林、毛竹林山场进行退化林修复,清除林中杂灌杂竹,补植乡土阔叶树种14105株。项目总投资94.03万元,其中申请省级补助37.61万元,中央财政改革发展资金补助56.42万元(黄山地区水土保持与生态修复项目退化林修复)。
(4)、小叶栎省级林草种质资源库建设项目。建立小叶栎省级林草种质资源库26号小班面积7.7公顷的小班边界线,长约1640米;清除林内病死木;挖除林内竹鞭;加强日常管护;穿境公路两侧树木复壮;建立保护管理档案等。
(5)、众家山林下天麻栽培项目。栽培天麻16亩,修建曹家庄至众家山长1100米,宽3米的水泥硬化林道,配套天麻灌溉设施(输水管道、蓄水桶)。项目总投资116万元,为中央财政欠发达国有林场巩固提升项目资金。
(6)、2024年中央财政林业科技推广项目——杉木大径材培育技术示范与推广500亩。
(7)、做好吉岭管护区森林康养项目建设服务工作,以确保项目按时序进度平稳推进。
(8)、抓好党风廉政建设和反腐败工作,认真开展二十届三中全会精神贯彻学习活动,加强党管意识形态,认真履行“一岗双责”职责,压实“两个责任”,促进党风和作风效能建设。
第二部分 2025年单位预算表
黄山区太平湖国有林场2025年单位预算表由14张表格构成,具体内容如下。
部门(单位)公开表1 | |||
表一、2025年收支总表 | |||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 420.26 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、教育支出 | ||
其中:事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 43.68 | |
上级补助收入 | 九、卫生健康支出 | 8.85 | |
其他收入 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 423.24 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 21.91 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入小计 | 420.26 | 本年支出小计 | 497.68 |
上年结转数 | 77.42 | 结转下年 | |
一般公共预算 | 77.42 | 一般公共预算 | |
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | ||
单位资金 | 单位资金 | ||
收入总计 | 497.68 | 支出总计 | 497.68 |
表二 2025年收入总表 | ||||||||||||||||||
部门(单 | ||||||||||||||||||
[056019]黄山市 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 497.68 | 420.26 | 420.26 | 77.42 | 77.42 | |||||||||||||
黄山市黄山区林业局 | 497.68 | 420.26 | 420.26 | 77.42 | 77.42 | |||||||||||||
黄山市黄山 | 497.68 | 420.26 | 420.26 | 77.42 | 77.42 |
部门(单位)公开表3 | |||||||
表三、2025年支出总表 | |||||||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 497.68 | 282.26 | 215.42 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.68 | 43.68 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.68 | 43.68 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.09 | 29.09 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.55 | 14.55 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | ||||
213 | 农林水支出 | 423.24 | 207.83 | 215.42 | |||
21302 | 林业和草原 | 423.24 | 207.83 | 215.42 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 345.83 | 207.83 | 138.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 75.57 | 75.57 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.84 | 1.84 | ||||
221 | 住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 21.91 | 21.91 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 |
部门(单位) | ||||||
表四、2025年财政拨款收支总表 | ||||||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 420.26 | 一、一般公共服务支出 | ||||
其中:国库管理非税收入 | 420.26 | 二、外交支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 43.68 | 43.68 | ||||
九、卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 423.24 | 423.24 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、预备费 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入小计 | 420.26 | 本年支出小计 | 497.68 | 497.68 | ||
上年结转 | 77.42 | 结转下年 | ||||
一般公共预算 | 77.42 | 一般公共预算 | ||||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
收入总计 | 497.68 | 本年支出小计 | 497.68 | 497.68 |
部门(单位)公开 | ||||||
表五、2025年一般公共预算支出表 | ||||||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 497.68 | 282.26 | 267.90 | 14.36 | 215.42 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.68 | 43.68 | 43.64 | 0.04 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.68 | 43.68 | 43.64 | 0.04 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||
213 | 农林水支出 | 423.24 | 207.83 | 193.51 | 14.32 | 215.42 |
21302 | 林业和草原 | 423.24 | 207.83 | 193.51 | 14.32 | 215.42 |
2130205 | 森林资源培育 | 345.83 | 207.83 | 193.51 | 14.32 | 138.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 75.57 | 75.57 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.84 | 1.84 | |||
221 | 住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | 21.91 |
部门(单位)公开 | ||||
表六、2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出表 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 282.26 | 267.90 | 14.36 | |
301 | 工资福利支出 | 257.16 | 257.16 | |
30101 | 基本工资 | 87.54 | 87.54 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.22 | 5.22 | |
30103 | 奖金 | 49.24 | 49.24 | |
30107 | 绩效工资 | 39.84 | 39.84 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.09 | 29.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.55 | 14.55 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.49 | 8.49 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | |
30113 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | |
30114 | 医疗费 | 0.36 | 0.36 | |
302 | 商品和服务支出 | 14.36 | 14.36 | |
30201 | 办公费 | 13.60 | 13.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.72 | 0.72 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.74 | 10.74 | |
30302 | 退休费 | 10.74 | 10.74 |
部门(单位)公开表7 | ||||
表七、2025年政府性基金预算支出表 | ||||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
黄山区太平湖国有林场没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
部门(单位)公开表8 | ||||
表八、2025年国有资本经营预算支出表 | ||||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
黄山区太平湖国有林场没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
部门(单位)公开表9 | |||
表九、2025年基本支出总表 | |||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中:一般公共预算 |
合计 | 282.26 | 282.26 | |
301 | 工资福利支出 | 257.16 | 257.16 |
30101 | 基本工资 | 87.54 | 87.54 |
30102 | 津贴补贴 | 5.22 | 5.22 |
30103 | 奖金 | 49.24 | 49.24 |
30107 | 绩效工资 | 39.84 | 39.84 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.09 | 29.09 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.55 | 14.55 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.49 | 8.49 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 |
30113 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 |
30114 | 医疗费 | 0.36 | 0.36 |
302 | 商品和服务支出 | 14.36 | 14.36 |
30201 | 办公费 | 13.60 | 13.60 |
30239 | 其他交通费用 | 0.72 | 0.72 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.74 | 10.74 |
30302 | 退休费 | 10.74 | 10.74 |
部门(单位)公开表10 | ||||||||||
表十、2025年项目支出总表 | ||||||||||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 |
单位资金 | ||||
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
合计 | 215.42 | 138.00 | 77.42 | |||||||
黄山市黄山区太平湖国有林场 | 215.42 | 138.00 | 77.42 | |||||||
综合费用 | 黄山市黄山区太平湖国有林场 | 138.00 | 138.00 | |||||||
黄山市黄山区太平湖国有林场管护用房建设项目 | 黄山市黄山区太平湖国有林场 | 1.33 | 1.33 | |||||||
森林防火运兵车 | 黄山市黄山区太平湖国有林场 | 0.51 | 0.51 | |||||||
林业科技推广示范项目资金 | 黄山市黄山区太平湖国有林场 | 75.57 | 75.57 |
部门(单 | |||||||
表十一、2025年政府采购支出表 | |||||||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
黄山区太平湖国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据 |
部门(单位)公开表12 | ||||||
表十二、2025年政府购买服务支出表 | ||||||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | |||||
项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
黄山区太平湖国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据 |
部门(单位)公开表13 | ||||
表十三、 2025年部门预算项目绩效目标表 | ||||
部门名称: | 单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称(项目类别 /支出项目) |
年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
黄山市黄山区林业局 | 1380000 | |||
056019 | 黄山市黄山区太平湖国有林场 | 1380000 | ||
其他运转类 | 1380000 | |||
056019 | 综合费用 | 1380000 | 【项目概况】:保障本场全年进行营林生产、松材线虫病防控及林业有害生物监测、安全维稳工作所需费用。(一)为了本单位正常运转,本项目需要资金138万元。.(二)聘请护林员等费用120万元、税金等4万元、其他费用14万元,共计138万元。(三)努力抓好森林防火、有害生物防治和松材线虫病防控和野生动植物保护及林地管理工作,每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。 【项目立项依据】:为了维护全场全年的正常运转,特进行该项目的申请 |
【总体目标】 严格按预算开支,做好预算与实际发生额的管理,不折不扣地完成全年项目预算工作 【产出指标-数量指标】 指标1:防火山场等(≥71330亩) 指标2:抚育山场(≥800亩) 指标3:木材生产(>3000立方米) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支付(支付率100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(2025年底完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(138万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:管护山场(2025年12月底完成) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:森林资源增长(森林资源增长明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态环境(生态环境显著改善) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:森林资源持继利用(森林资源可永续利用) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%) |
部门(单位)公开表14 | |||||
表十四、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
黄山区太平湖国有林场没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费,故本表无数据 |
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黄山区太平湖国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区太平湖国有林场2025年收支总预算497.68万元,收入包括一般公共预算拨款收入420.26万元、上年结转收入77.42万元,支出包括:社会保障和就业支出43.68万元、卫生健康支出8.85万元、住房保障支出21.91万元、农林水支出423.24万元。
二、关于2024年收入预算情况说明
黄山区太平湖国有林场2025年收入预算497.68万元,其中:一般公共预算拨款收入420.26万元,占84.4%,上年结转收入77.42万元,占15.6%,比2024年预算增加61.61万元,增长12.8%,主要原因一是森林防火运兵车0.51万元;二是林业科技推广示范项目资金75.57万元,三是黄山市黄山区太平湖国有林场管护用房建设项目1.33万元。
三、关于2025年支出预算情况说明
黄山区太平湖国有林场2025年支出预算497.68万元,比2024年预算增加61.61万元,增长12.8%, 增长原因主要一是森林防火运兵车0.51万元;二是林业科技推广示范项目资金75.57万元,三是黄山市黄山区太平湖国有林场管护用房建设项目1.33万元。
其中,基本支出282.26万元,占56.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出138万元,占27.7%,主要用于营林生产、林场森林防火、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、天然林保护、古树名木保护工作。上年结转收入77.42万元,占15.6%,一是森林防火运兵车0.51万元;二是林业科技推广示范项目资金75.57万元,三是黄山市黄山区太平湖国有林场管护用房建设项目1.33万元。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区太平湖国有林场2025年财政拨款收支预算497.68万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款497.68万元:当年财政拨款收入420.26万元,上年结转77.42万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出43.68万元、卫生健康支出8.85万元、住房保障支出21.91万元、农林水支出423.24万元。
五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区太平湖国有林场2025年一般公共预算拨款497.68万元,比2024年预算拨款增加61.61万元,增长12.8%, 增长原因一是森林防火运兵车0.51万元;二是林业科技推广示范项目资金75.57万元,三是黄山市黄山区太平湖国有林场管护用房建设项目1.33万元。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
黄山区太平湖国有林场2025年社会保障和就业支出43.68万元占8.78%;卫生健康支出8.85万元1.78占%;住房保障支出21.91万元占4.4%;农林水支出423.24万元,占85.04%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出2025年预算43.68万元,比2024年预算减少9.39万元,下降17.69%,下降原因主要是退休2人,调出1人,导致开支减少。
2.卫生健康支出2025年预算8.85万元,比2024年预算减少1.72万元,下降16.27%,下降原因主要是退休2人,调出1人,导致开支减少。
3.住房保障支出2025年预算21.91万元,比2024年预算减少4.7万元,下降17.66%,下降原因主要是退休2人,调出1人,导致开支减少。
4.农林水支出2025年预算423.24万元,比2024年预算减少31.63万元,下降8%,下降原因主要是退休2人,调出1人,导致开支减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区太平湖国有林场2025年一般公共预算基本支出282.26元,其中:
工资福利支出257.16万元,主要包括:基本工资87.54万元、奖金49.24万元、津贴补贴5.22万元、绩效工资39.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.09万元、职业年金缴费14.55万元、职工基本医疗保险缴费8.49万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金21.91万元、医疗费0.36万元等。
商品和服务支出14.36万元,主要包括:其他交通费0.72万元、其他商品和服务支出0.04万元等。
对个人和家庭的补助10.74万元,主要包括:退休费10.74万元。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区太平湖国有林场2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区太平湖国有林场2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
黄山区太平湖国有林场2025年预算共安排项目支出138万元,比2024年预算减少2万元,下降1.4%,下降原因主要是护林员劳务费减少。
主要包括:本年财政拨款安排481.87万元(其中,一般公共预算拨款安排481.87万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
黄山区太平湖国有林场2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
黄山区太平湖国有林场2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门(或单位)汇总数。2025年,黄山区太平湖国有林场“三公”经费支出预算0万元,比2024年预算减少0万元,下降0%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0万元,比2024年预算增加(减少、持平)0万元,增长(下降)0%。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到区外办,不安排到部门,由区外办统筹安排并由区外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车运行费0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出0万元。支出预算0万元,比2024年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
(一)项目及绩效目标情况
1.“综合费用”项目。
2.“太平湖国有林场综合费用”项目。
(1)项目概述
保障本场全年进行营林生产、松材线虫病防控及林业有害生物监测、安全维稳工作等工作所需费用。
(2)立项依据。
保障国有林区及其周边林区的森林生态安全以及林场后勤保障工作的运行。
(3)实施主体。黄山区太平湖国有林场。
(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容。林场全年正常运转综合费用
(6)年度预算安排。预算138万元。
(7)绩效目标和指标。
努力抓好营林生产、有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作,每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。
贯彻绿水青山就是金山银山理念,努力护林造林,进一步提高森林覆盖率,达到生态效益,社会效益最大化。
项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
综合费用 |
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主管部门及代码 |
[056]黄山市黄山区林业局 |
实施单位 |
黄山市黄山区太平湖国有林场 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
138.00 |
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其中:财政拨款 |
138.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
严格按预算开支,做好预算与实际发生额的管理,不折不扣地完成全年项目预算工作 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
抚育山场 |
≥800亩 |
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木材生产 |
>3000立方米 |
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防火山场等 |
≥71330亩 |
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质量指标 |
经费支付 |
支付率100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2025年底完成 |
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成本指标 |
项目成本 |
138万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
管护山场 |
2025年12月底完成 |
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社会效益指标 |
森林资源增长 |
森林资源增长明显 |
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生态效益指标 |
生态环境 |
生态环境显著改善 |
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可持续影响指标 |
森林资源持继利用 |
森林资源可永续利用 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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(二)机关运行经费
黄山区太平湖国有林场为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况
黄山区太平湖国有林场2025年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,黄山区太平湖国有林场固定资产总金额438.27万元,较上年增加45.3万元,其中,土地、房屋及构筑物287.05万元、设备136.40万元、其他资产14.82万元。
未车改事业单位车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。
其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2024年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2025年部门(或单位)预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中::一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2025年部门(或单位)预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)通用资产配置情况
黄山区太平湖国有林场2025年没有安排通用资产配置支出。
(六)绩效目标设置情况
黄山区太平湖国有林场2025年1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款138万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。