号: 003145379/202603-00005 信息分类: 本部门预算
主题分类: 农业、林业、水利 发文日期: 2026-03-02
发布机构: 黄山区林业局 发布日期: 2026-03-02
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

黄山区林业局2026年部门预算公开

作者:黄山区林业局 发布时间:2026-03-02 15:49 信息来源:黄山区林业局 阅读次数:


20263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026度主要工作任务

第二部分 2026部门预算表

1.黄山区林业局2026收支预算总表

2.黄山区林业局2026收入预算总表

3.黄山区林业局2026支出预算总表

4.黄山区林业局2026财政拨款收支预算总表

5.黄山区林业局2026一般公共预算支出表

6.黄山区林业局2026一般公共预算基本支出表

7.黄山区林业局2026政府性基金预算支出表

8.黄山区林业局2026国有资本经营预算支出表

9.黄山区林业局2026基本支出表

10.黄山区林业局2026项目支出表

11.黄山区林业局2026政府采购预算支出表

12.黄山区林业局2026政府购买服务预算支出表

13.黄山区林业局2026项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区林业局2026“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026部门预算情况说明

1.关于2026收支预算总体情况说明

2.关于2026收入预算情况说明

3.关于2026支出预算情况说明

4.关于2026财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026项目支出表的说明

10.关于2026政府采购支出表的说明

11.关于2026政府购买服务支出表的说明

12.关于2026“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山区林业局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策,拟定全区有关林业规定、办法,并组织实施。

(二)拟定全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;管理区级林业资金;监督指导全区林业系统财务工作。

(三)组织开展生态环境建设和国土绿化工作,组织指导监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场(苗圃、林科所)、森林公园及基层林业站建设和管理;指导乡村林场、股份制林场和私营林场的经营管理工作。

(四)负责全区森林资源的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的开发利用;监督全区森林采伐限额和林木生产计划的执行;监督管理林木的凭证采伐与运输;组织林地、林权管理并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审;负责林业行政执法工作;组织查处破坏森林资源案件,协调调处山林权属争议和纠纷。

(五)组织、指导陆生野生植物资源的保护和合理开发利用;根据国家自然保护区的区划、规划原则,申报新森林生态、湿地生态和野生动物类型自然保护区项目;组织、指导全区湿地保护工作;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;负责监督狩猎情况。

(六)组织协调、指导监督全区森林防火工作;指导全区森林公安工作;组织全区森林病虫害的防治及检疫工作。

(七)研究提出全区林业经济发展的意见;监管国有林业资产;申报重点林业建设项目。

(八)指导各类商品林的培育与开发利用;指导森林分类经营工作,管理各级公益林。

(九)组织全区林业科技、教育工作,开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广应用工作;建设好全区林业队伍。

(十)承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成                            

黄山区林业局2026度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

备注

1

黄山区林业局本级

行政单位

独立核算

2

黄山区黄山国有林场

公益一类事业单位

独立核算

3

黄山区太平湖国有林场

公益一类事业单位

独立核算

截至20251231日,黄山区林业局及局属单位实有各类人员317人,其中在职170人、退休147人。

 

三、2026度主要工作任务

(一)科学推进国土绿化。实施2026年度黄山地区水土保持与生态修复项目,完成0.68万亩营造林任务,优先选用乡土树种、彩色树种开展人工造林、退化林修复,不断提升森林质量和景观效果。实施黄山区国有林场建设全生命周期森林可持续经营项目,培养大径材,实现森林可持续经营目标。

(二)持续抓好森林防火工作。扎实推进森林防火网格化试点区建设,进一步完善保障体系建设,建设11台防火无人机驿站,基本实现无人机空中巡护全覆盖。积极对上争取,实施国有林场以水灭火试点工程和黄山市防火道路建设项目,拟在全区范围内新建49个蓄水池和19条森林防火道路(总长度37.52公里)。

(三)加强松材线虫病等林业有害生物防控。持续推进数智松防建设,全面完成2026-2027年度死亡松树除治任务,扎实开展常态化和秋季专项疫情监测普查工作,实施健康松树打孔注药20万株,完成无人机化学防治面积6万亩。持续强化涉松排查和检疫执法,深化毗邻区域联防联控。拔除龙门乡疫点,继续保持汤口镇、谭家桥镇、三口镇、耿城镇、焦村镇、仙源镇、新华乡无疫情,全区疫情小班、发生面积、枯死松树数量分别控制在20个、0.07万亩和1万株以内;统筹抓好美国白蛾、松毛虫、竹类害虫的监测调查和防治工作,全区林业有害生物成灾率控制在1.9‰以内。

(四)强化林草湿资源保护管理和要素保障。编制新一轮林地保护利用规划。做好2026年全区补充林地储备库建设。加强公益林保护和天然林保护修复,及时足额发放森林生态效益补偿基金和天然林停伐补助资金。依法依规做好建设项目使用林地审核审批,切实做好黄山旅游T1线一期工程、黄祁高速等重大项目林地要素保障工作。加强湿地巡护管理,开展太平湖重要湿地生态状况动态监测,开展湿地摄影赛等保护宣传活动,持续提升湿地保护管理水平。

(五)加强自然保护地体系建设管理。持续推进全区自然保护地整合优化成果落地,做好太平湖风景名胜区等自然保护地总体规划编制和勘界立标等工作;积极配合黄山(牯牛降)国家公园创建。做好自然保护地遥感监测线索点位核查工作和问题点位整治整改;开展野生动物疫源疫病日常监测管理,切实维护野生动物资源安全;加强古树名木保护和修复,开展第三次全国古树名木资源普查,探索古树名木与文化旅游深度融合路径;加强野猪危害防控,做好野生动物致害补偿;开展清风行动等联合执法专项行动。

(六)深入推进林业改革。扎实推进省、市林长制改革创新点建设,进一步落实总林长令、林长巡林等工作机制。大力推进集体林权制度改革,做好全国森林可持续经营试点工作。加强银林合作,推进林权抵押和流转。深化金融创新,进一步推广笋链贷模式,构建多元化投融资机制。

(七)做强竹产业。加快建设三丰片笋竹产业园,吸引链主企业落户,打造竹笋加工产业集群。持续推进以竹代塑行动,积极争取以竹代塑高质量发展试点项目,做好竹产业招商引资、毛竹采育社会化组织建设和竹林基础设施建设等工作,促进竹产业高质量发展。

(八)做大林下中药材。科学规划林下经济发展空间,计划完成林下中药材种植580亩;联合安徽省林业科学院,深入开展短萼黄连组织培养及林下栽培技术研究;推广龙头企业+合作社+基地+农户”“国有林场+企业等模式,培育社会化服务组织,打造一批带动能力强的林下经济示范样板。

(九)做优林业特色产业。持续巩固油茶、香榧、竹笋等林业特色产业规模,培育规模化茶油加工龙头企业,打造“黄山区油茶”核心品牌;依托巧明香榧公司开展香榧果品、香榧奶茶等精深加工产品研发,延长产业链,不断提升香榧产业质量与品牌影响力。

(十)做好林业碳汇。稳步推进国家储备林建设,组织申报国家储备林建设项目2.5万亩,加快推进黄山区国有林场林业碳票项目,力争完成林业碳票项目签发并取得碳票认证。

(十一)做实森林康养旅游。依托黄山区国有林场资源,加大招商引资力度,持续推动森林康养产业发展,大力推进黄山千紫森林旅游综合体项目和太平湖吉岭森林康养项目开发,打造森林康养文旅项目新业态。

(十二)全力完成一产产值目标。2026年林业一产产值力争完成9.34亿元,增速达5.5%

 

第二部分   2026部门预算表

黄山区林业局2026部门预算表由14张表格构成,具体内容如下。


第三部分 2026部门预算情况说明

 

一、关于2026收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区林业局2026收支总预算8191.54万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于2026收入预算情况说明

黄山区林业局2026收入预算8191.54万元,其中:本年收入3487.88万元,上年结转收入4703.66万元。

(一)本年收入3487.88万元,主要包括:一般公共预算拨款收入3487.88万元,占42.58%,比2025年预算减少77.04万元,下降2.17%,下降原因主要是区财政项目资金减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金收入0万元,占0%

(二)上年结转收入4703.66万元,主要包括:一般公共预算拨款收入4703.66万元,占57.42%,比2025年预算增加592.03万元,增长14.40%,增长原因主要是结余了2025年中央财政林业改革发展等项目资金;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金收入0万元,占0%

三、关于2026支出预算情况说明

黄山区林业局2026支出预算8191.54万元,比2025预算增加515.07万元,增长6.71%,增长原因一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金;二是人员经费的正常调资。其中:基本支出2894.83万元,占35.34%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5296.71万元,占64.66%,主要用于国土绿化试点示范项目区级配套、林业世行五期贷款利息、公益林提标区级配套、野生动物肇事补偿政府保险等林业发展项目费用

四、关于2026财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区林业局2026财政拨款收支预算8191.54万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3487.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2488.87万元,上年结转4703.66万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出5.95万元,占0.08%;社会保障和就业支出453.50万元,占5.54%;卫生健康支出94.44万元,占1.16%;节能环保支出3254.51万元,占39.73%;农林水支出4090.35万元,占49.94%;住房保障支出227.78万元,占2.78%;债务付息支出80万元,占0.98%

五、关于2026一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区林业局2026一般公共预算拨款8191.54万元,比2025预算拨款增加515.07万元,增长6.71%,主要原因:主要原因一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金;二是人员经费的正常调资。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山区林业局2026一般公共服务支出5.95万元,占0.08%;社会保障和就业支出453.50万元,占5.54%;卫生健康支出94.44万元,占1.16%;节能环保支出3254.51万元,占39.73%;农林水支出4090.35万元,占49.94%;住房保障支出227.78万元,占2.78%;债务付息支出65万元,占0.80%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2026年预算5.95万元,比2025年预算增加0.05万元,增长0.85%,增长原因主要是人员调动,党员关系转进。

2.一般公共服务支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026预算0.64万元,比2025预算增加0.01万元,增长1.59%,增长原因主要是人员变动,退休人员关系转进。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026预算0.11万元,比2025预算增加0.01万元,增长10%,增长原因主要是增加了事业退休人数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026预算301.84万元,比2025预算增加83.05万元,增长37.96%,增长原因是养老保险(行政2)(事业22026年支出功能科目放在了机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)中反映,没在行政运行及事业机构(项)反映

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算150.92万元,比2025年预算增加41.53万元,上升37.97%,下降原因主要是职业年金(行政2)(事业22026年支出功能科目放在了机关事业单位职业年金缴费支出(项)中反映,没在行政运行及事业运行(项)中反映

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算4.11万元,比2025年预算增加0.57万元,上升16.11%,上升原因主要是工资基数自然增长。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算90.33万元,比2025年预算增加6.23万元,上升7.41%,上升原因主要是工资基数自然增长。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2026年预算612万元,比2025年预算增加612万元,增长100%,增长原因主要是结转预算项目2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2026年预算22.40万元,比2025年预算减少1107.94万元,减少98.02%,减少原因主要是上年结转了预算项目2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)2026年预算11.68万元,比2025年预算增加10.28万元,增长734.29%,增长原因主要是上年结转了预算项目2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金。

11.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)2026年预算2599.12万元,比2025年预算增加2499.12万元,增长2499.12%,增长原因主要是结转预算项目2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金。

12.节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保护修复(项)2026年预算9.32万元,比2025年预算增加9.32万元,增长100%,增长原因主要是结转预算项目2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2026年预算139.12万元,比2025年预算减少10.93万元,下降7.29%,下降原因主要是减少了项目支出。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)2025年预算338.12万元,比2025年预算增加79.95万元,增长30.97%,增加原因主要是区财政预算项目在2026年做预算时支出功能科目放在了一般行政管理事务(项)中反映。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)2025年预算1578.26万元,比2025年预算增加10.95万元,增长0.70%,增长原因主要是综合定额增加。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2025年预算586.99万元,比2025年预算减少1686.63万元,减少74.19%,减少原因主要是上年结转了预算项目2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国土绿化试点示范项目)

17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2026年预算286.19万元,比2025年预算增加153.311万元,上升115.38%,上升原因主要是上年结转了2024年中央财政林业改革发展及森林防火与有害生物防治等资金预算。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2026498.67万元,比2025年预算增加61.13万元,增长13.98%,增长原因主要是上年结转了2025年省财政林业转移支付资金预算。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)202622.86万元,比2025年预算增加18.86万元,增长471.5%,增长原因主要是上年结转了2025年市级古树名木保护修复专项资金预算。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2026210.63万元,比2025年预算减少73.60万元,下降25.90%,下降原因主要是上年结转了2025年省财政林业转移支付资金预算。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2026年预算429.52万元,比2025年预算增加9.64万元,减少2.30%,下降原因主要是上年结转了林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补、部分项目2025年中央基建投资预算专项资金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算227.78万元,比2025年预算增加12.30万元,上升5.71%,上升原因主要是工资基数自然增长

23. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)2026年预算65万元,比2025年预算减少15万元,下降18.75%,主要是用于林业世行五期贷款利息。

六、关于2026一般公共预算基本支出情况说明

黄山区林业局2026年一般公共预算基本支出2894.83万元,其中:人员经费2722.44万元,公用经费172.39万元。

(一)人员经费2722.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费172.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、关于2026政府性基金预算拨款情况说明

黄山区林业局2026没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区林业局2026没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026项目支出表的说明

黄山区林业局2026预算共安排项目支出5296.71万元,比2025预算增加394.02万元,增长8.04%,增长原因主要是增加了上年结转预算项目资金。主要包括:本年财政拨款安排 5296.71万元(其中:一般公共预算拨款安排593.05万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排4703.66万元(其中:一般公共预算拨款安排 4703.66万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026政府采购支出表的说明

黄山区林业局2026没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026政府购买服务支出表的说明

黄山区林业局2026没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026三公经费预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2026,黄山区林业局机关本级和局属单位三公经费支出预算56.10万元,比2025 预算增加34万元,增长153.85%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费4.10万元,公务用车购置及运行费52.00万元。具体情况如下:

因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算52.00万元,比2025预算增加34.50万元,增长197.15%。其中:公务用车运行费52.00万元,比2025预算增加34.50万元,增长197.15%,增长原因主要是将使用往来资金支付的基层站车辆经费调整到预算内安排,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,比2025预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出4.10万元。支出预算4.10万元,2025预算减少0.5万元,下降10.87%,主要原因是厉行节约反对浪费,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“太平湖国有林场综合费用”项目。

1)项目概述

保障本场全年进行营林生产、松材线虫病防控及林业有害生物监测、安全维稳工作等工作所需费用。

2)立项依据。

保障国有林区及其周边林区的森林生态安全以及林场后勤保障工作的运行。

3)实施主体。黄山区太平湖国有林场

4)起止时间。202611-20261231日。
5)项目内容。林场全年正常运转综合费用

6)年度预算安排。预算95万元。
7)绩效目标和指标。

努力抓好营林生产、有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作,每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。

贯彻绿水青山就是金山银山理念,努力护林造林,进一步提高森林覆盖率,达到生态效益,社会效益最大化。

项目支出绩效目标表

 2026年度)                               

项目名称

综合费用

主管部门及代码

[056]黄山市黄山区林业局

实施单位

黄山市黄山区太平湖国有林场

项目来源

本级申报项目

资金投向领域

太平湖国有林场

项目期限

1

其中:建设期限

 

运营期限

1

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

95.00

   其中:财政拨款

95.00

         专项债券

 

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:防火山场等

71330

指标2:木材生产

3000立方米

质量指标

指标1:经费支付

支付率100

时效指标

指标1:完成时间

2026年底完成

成本指标

指标1:项目成本

95万元

效益指标

经济效益

指标1:管护山场

202612月底完成

社会效益

指标1:森林资源增长

森林资源增长明显

生态效益

指标1:生态环境

生态环境显著改善

可持续影响

指标1:森林资源持继利用

森林资源可永续利用

满意度指标

服务对象满意度

指标1:群众满意度

95

(二)机关运行经费

2026黄山区林业局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算172.39万元,比2025增加0.08万元,增长0.5%,基本与上年持平,严格执行各项财经制度,厉行节约,减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况

黄山区林业局2026政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,黄山区林业局固定资产总金额5277.69万元,较上年增加348.01万元,其中:土地、房屋及构筑物3609.12万元、设备1589.25万元、其他资产79.31万元。

未车改事业单位车辆38辆,其中:一般公务用车8辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车28辆。

截至20251231日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2026部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)通用资产配置情况

黄山区林业局2026没有安排通用资产配置支出。

(六)绩效目标设置情况

黄山区林业局202613个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款608.05万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:黄山区林业局部门2026年度项目支出绩效目标.zip