黄山区统计局2026年部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.黄山区统计局2026年收支预算总表
2.黄山区统计局2026年收入预算总表
3.黄山区统计局2026年支出预算总表
4.黄山区统计局2026年财政拨款收支预算总表
5.黄山区统计局2026年一般公共预算支出表
6.黄山区统计局2026年一般公共预算基本支出表
7.黄山区统计局2026年政府性基金预算支出表
8.黄山区统计局2026年国有资本经营预算支出表
9.黄山区统计局2026年基本支出表
10.黄山区统计局2026年项目支出表
11.黄山区统计局2026年政府采购预算支出表
12.黄山区统计局2026年政府购买服务预算支出表
13.黄山区统计局2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区统计局2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山区统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山区统计局主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施;贯彻实施国家统计体制改革方案;组织指导和监督检查全区各乡镇及部门的统计和国民经济核算工作。
(二)贯彻执行国家、省、市基本统计报告制度,完成国家、省、市下达的统计调查任务;组织管理全区统计调查项目及负责统计调查计划、调查方案的审批工作。
(三)统一组织全区统计调查,汇总、整理全区的基本统计资料;对国民经济、科技进行和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;收集、整理周边区县的统计资料,并进行分析研究,提出建议。
(四)统一核定、管理、公布全区的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息和统计公报。
(五)研究拟定全区经济运行综合评价考核办法并组织实施。
(六)制定、实施全区统计现代化建设规划,推进统计现代化进程,建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理全区统计数据库网络。
(七)组织实施人口、经济、农业重大的国情国力普查,组织完成全区地方性统计调查,完成调查表的收集、数据录入处理、数据质量的审核及普查资料的分析和开发利用。
(八)组织指导全区统计教育、统计干部的培训和统计资料的征订工作;组织全区初、中级统计专业技术资格考试、高级职称申报及统计人员岗位培训、考试工作。
(九)建立农村经济运行核算账户,推进农村统计改革和农村小城镇建设的动态监测。组织开展全区妇儿儿童发展纲要监测、科技贡献率测算工作。
(十)承办区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
黄山区统计局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山区统计局本级 |
行政单位 |
|
|
2 |
黄山区农村经济抽样调查队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
|
3 |
黄山区普查中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
截至2025年12月31日,黄山区统计局及局属单位实有各类人员22人,其中在职13人、退休9人。
三、2026年度主要工作任务
(一)继续加强经济监测与统计分析。四季度是判断全年经济走势、谋划来年发展的关键时期。一是密切监测经济运行。跟踪重点行业、重点企业、重要指标的变化,加强同比、环比分析,发现亮点和短板;二是强化预测预警。基于前三季度数据和四季度预期,科学预测全年经济目标完成情况,及时向党委政府报送监测信息,为宏观调控提供依据;三是深化分析研究。围绕区域发展重点、产业布局、民生关切等开展专题分析,形成有深度、可操作的统计分析报告。
(二)认真抓好月度各类报表审核验收工作。按照时间节点和统计规范要求,指导各调查单位按时按质、依法做好统计数据汇总上报工作。
(三)持续抓好防治统计造假刚性制度的贯彻落实。继续按照国家和省、市工作部署,结合我区实际持续抓好统计数据质量管控,确保数出有据,真实可靠。全面完成联合开展的“双随机”统计执法检查,着力提高统计数据质量。
(四)认真抓好统计造假专项整治“回头看”贯彻落实。继续按照国家和省、市工作部署,及时印发《黄山区统计局关于开展统计造假专项整治“回头看”的通知》文件,根据文件明确重点关注内容、时间安排、工作要求,细化各项任务安排。持续深入学习习近平总书记关于防治统计造假的重要讲话指示批示精神。
(五)继续抓好“统计服务千企”行动。通过开展企业入库现场服务、帮助企业规范统计基础等活动,服务企业提升统计能力、夯实统计基础、提高源头数据质量。指导企业填报电子台账,强化企业统计业务知识学习,督促企业规范整理收集统计数据支撑材料, 夯实基层基础,全面提升数据质量。通过获取税务数据,加强与主管部门密切沟通,积极摸排拟入库企业,组织专业人员入企点对点开展业务指导培训。
(六)认真做好大型统计调查和普查工作。全面完成2025年全国1%人口抽样调查,认真做好第四次全国农业普查前期准备工作等工作,包括经费预算、机构成立、组织培训、“两员”摸排等工作。
第二部分 2026年部门预算表
黄山区统计局2026年部门预算表由14张表格构成,具体内容如下。
| 表1 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 385.45 | 一、一般公共服务支出 | 324.11 | |
| 其中:中央转移支付收入 | 二、外交支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
| 其中:中央转移支付收入 | 四、公共安全支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 五、教育支出 | |||
| 其中:中央转移支付收入 | 六、科学技术支出 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 35.44 | |||
| 五、单位资金收入 | 九、卫生健康支出 | 7.42 | ||
| 其中:事业收入 | 十、节能环保支出 | |||
| 事业单位经营收入 | 十一、城乡社区支出 | |||
| 上级补助收入 | 十二、农林水支出 | |||
| 附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | |||
| 其他收入 | 十四、资源勘探信息等事务支出 | |||
| 十五、商业服务业等事务支出 | ||||
| 十六、金融支出 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 18.49 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十二、预备费 | ||||
| 二十三、其他支出 | ||||
| 二十四、转移性支出 | ||||
| 二十五、债务还本支出 | ||||
| 二十六、债务利息支出 | ||||
| 二十七、债务发行费用支出 | ||||
| 本 年 收 入 小 计 | 385.45 | 本 年 支 出 小 计 | 385.45 | |
| 上年结转数 | 结转下年 | |||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | |||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||
| 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | |||
| 单位资金 | 单位资金 | |||
| 收 入 总 计 | 385.45 | 支 出 总 计 | 385.45 | |
表2 |
||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 385.45 | 385.45 | 385.45 | ||||||||||||||||
| 黄山市黄山区统计局 | 385.45 | 385.45 | 385.45 | |||||||||||||||
表3 |
|||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 385.45 | 236.13 | 149.32 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.11 | 174.79 | 149.32 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 323.16 | 173.84 | 149.32 | |||
| 2010501 | 行政运行 | 126.17 | 123.57 | 2.60 | |||
| 2010505 | 专项统计业务 | 41.48 | 41.48 | ||||
| 2010506 | 统计管理 | 33.00 | 33.00 | ||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 55.00 | 55.00 | ||||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 17.24 | 17.24 | ||||
| 2010550 | 事业运行 | 50.27 | 50.27 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.95 | 0.95 | ||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.95 | 0.95 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.44 | 35.44 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.44 | 35.44 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.59 | 23.59 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.42 | 7.42 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.49 | 18.49 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.49 | 18.49 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.49 | 18.49 | ||||
表4 |
||||
| 部门财政拨款收支总表 | ||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 385.45 | 一、本年支出 | 385.45 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 385.45 | (一)一般公共服务支出 | 324.11 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | |||
| (四)公共安全支出 | ||||
| 二、上年结转 | (五)教育支出 | |||
| (一)一般公共预算拨款 | (六)科学技术支出 | |||
| (二)政府性基金预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 35.44 | ||
| (九)卫生健康支出 | 7.42 | |||
| (十)节能环保支出 | ||||
| (十一)城乡社区支出 | ||||
| (十二)农林水支出 | ||||
| (十三)交通运输支出 | ||||
| (十四)资源勘探信息等事务支出 | ||||
| (十五)商业服务业等事务支出 | ||||
| (十六)金融支出 | ||||
| (十七)援助其他地区支出 | ||||
| (十八)自然资源海洋气象等支出 | ||||
| (十九)住房保障支出 | 18.49 | |||
| (二十)粮油物资储备支出 | ||||
| (二十一)灾害防治及应急管理支出 | ||||
| (二十二)预备费 | ||||
| (二十三)其他支出 | ||||
| (二十四)转移性支出 | ||||
| (二十五)债务还本支出 | ||||
| (二十六)债务利息支出 | ||||
| (二十七)债务发行费用支出 | ||||
| 二、年终结转结余 | ||||
| (一)一般公共预算结转结余 | ||||
| (二)政府性基金预算结转结余 | ||||
| (三)国有资本经营预算结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 385.45 | 支 出 总 计 | 385.45 | |
| 表5 | ||||||
| 部门一般公共预算支出表 | ||||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 385.45 | 236.13 | 217.33 | 18.80 | 149.32 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.11 | 174.79 | 156.04 | 18.75 | 149.32 |
| 20105 | 统计信息事务 | 323.16 | 173.84 | 156.04 | 17.80 | 149.32 |
| 2010501 | 行政运行 | 126.17 | 123.57 | 105.77 | 17.80 | 2.60 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 41.48 | 41.48 | |||
| 2010506 | 统计管理 | 33.00 | 33.00 | |||
| 2010507 | 专项普查活动 | 55.00 | 55.00 | |||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 17.24 | 17.24 | |||
| 2010550 | 事业运行 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.44 | 35.44 | 35.39 | 0.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.44 | 35.44 | 35.39 | 0.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | ||
| 表6 | ||||
| 部门一般公共预算基本支出表 | ||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 236.13 | 217.33 | 18.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | 203.91 | 203.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.27 | 72.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.62 | 20.62 | |
| 30103 | 奖金 | 42.55 | 42.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.76 | 6.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.59 | 23.59 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.80 | 11.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.95 | 6.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.49 | 18.49 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.46 | 0.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.80 | 18.80 | |
| 30201 | 办公费 | 2.66 | 2.66 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.04 | 5.04 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.60 | 6.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.42 | 13.42 | |
| 30302 | 退休费 | 13.42 | 13.42 | |
| 表7 | ||||
| 部门政府性基金预算支出表 | ||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:黄山区统计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
| 表8 | ||||
| 部门国有资本经营预算支出表 | ||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注: 黄山区统计局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
表9
| 基本支出总表 | |||
| 部门/单位名称:009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | ||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中:一般公共预算 |
| 合计 | 236.13 | 236.13 | |
| 301 | 工资福利支出 | 203.91 | 203.91 |
| 30101 | 基本工资 | 72.27 | 72.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.62 | 20.62 |
| 30103 | 奖金 | 42.55 | 42.55 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.76 | 6.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.59 | 23.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.80 | 11.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.95 | 6.95 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.49 | 18.49 |
| 30114 | 医疗费 | 0.46 | 0.46 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.80 | 18.80 |
| 30201 | 办公费 | 2.66 | 2.66 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.04 | 5.04 |
| 30228 | 工会经费 | 3.50 | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.60 | 6.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.42 | 13.42 |
| 30302 | 退休费 | 13.42 | 13.42 |
表10
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | ||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 合计 | 149.32 | 149.32 | |||||||||
| 特定目标类 | (专项资金)统计人员奖励资金 | 黄山市黄山区统计局 | 33.00 | 33.00 | |||||||
| 特定目标类 | 第四次农业普查 | 黄山市黄山区统计局 | 55.00 | 55.00 | |||||||
| 特定目标类 | 劳动力调查经费 | 黄山市黄山区统计局 | 7.74 | 7.74 | |||||||
| 特定目标类 | 人口变动抽样调查 | 黄山市黄山区统计局 | 9.50 | 9.50 | |||||||
| 特定目标类 | 住户调查经费 | 黄山市黄山区统计局 | 41.48 | 41.48 | |||||||
| 特定目标类 | 综合保障业务费 | 黄山市黄山区统计局 | 2.60 | 2.60 | |||||||
| 表11 | ||||||
| 部门政府采购支出表 | ||||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | |||||
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
注:黄山区统计局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
| 表12 | |||||||||
| 2026年部门政府购买服务支出表 | |||||||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
注:黄山区统计局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。
| 表13 | ||||
| 2026年部门预算项目绩效目标表 | ||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | |||
| 单位编码 | 单位名称(项目类别 /支出项目) |
项目资金 | 项目内容 | 绩效目标 |
| 合计 | 149.32 | |||
| 149.32 | ||||
| 009001 | 黄山市黄山区统计局 | 149.32 | ||
| [22]其他运转类 | 149.32 | |||
| (专项资金)统计人员奖励资金 | 33.00 | 【项目概况】:为规范企业统计人员专项补助资金的使用和管理,推进统计基层基础工作标准化规范化建设,激发全区统计人员的工作积极性,根据省政府《安徽省企业统计工作规范》(皖政办秘〔2013〕165号),结合黄山区实际,足额发放企业统计人员补助。 | 【总体目标】 按时足额发放企业统计人员补助。 【产出指标-数量指标】 指标1:足额保障率(100%。) 【产出指标-质量指标】 指标1:发放合规率(100%。) 【产出指标-时效指标】 指标1:发放及时率(100%。) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤33万元。) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(不适用。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障统计业务正常运转(有效保障) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不适用。) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为制定政策提供参考(持续有效提供) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:企业统计人员满意度(≥95%。) 指标2:上级部门满意度(≥95%。) |
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| 第四次农业普查 | 55.00 | 【项目概况】:根据《国务院关于开展第四次全国农业普查的通知》(国发〔2025〕9号)《国务院第四次全国农业普查领导小组办公室关于做好第四次全国农业普查经费预算编制相关工作的通知》(国农普办字〔2025〕2号)和《安徽省人民政府关于做好第四次全国农业普查工作的通知》(皖政秘〔2025〕104号)精神,2026年将开展第四次全国农业普查,我区普查主要由区统计局牵头组织实施,为保障第四次全国农业普查顺利开展,需要切实做好普查经费预算编制工作。 | 【总体目标】 按照上级相关部门工作部署,按时按质完成特定工作任务。 【产出指标-数量指标】 指标1:普查区(≤85个) 指标2:两员人数(≤520人) 【产出指标-质量指标】 指标1:数据质量严格按照普查方案规定,全面摸清我区“三农”家底。(真实反映农业普查各项数据。) 【产出指标-时效指标】 指标1:按上级规定的时间完成相关工作任务。(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:根据要求,提供经费保障并纳入预算安排,重点解决普查工作用品费、培训费、手机租赁费、两员补助等工作经费。(≤55万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:全面摸清我区“三农”家底,客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效,为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强省,提供准确的统计信息支撑,促进我区经济平稳增长。(明显增长。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:全面摸清我区“三农”家底,客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效,确保社会平稳安定,减少社会不稳定因素。(明显减少。) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:全面摸清我区“三农”家底,客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效,为我区生态环境发展提供依据,提高环境质量。(明显提高。) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为国家制定可持续发展相关政策提供参考依据。(真实反映农业普查各项数据。) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:普查对象满意度。(≥95%) 指标2:上级部门满意度。(≥95%) |
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| 劳动力调查经费 | 7.74 | 【项目概况】:劳动力调查是一项重要的民生调查,通过劳动力调查得到的调查失业率是宏观经济四大指标之一,在监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面具有重要作用。 | 【总体目标】 按照上级部门相关要求,按时按质量完成特定工作任务,及时发放工作人员工资奖金。 【产出指标-数量指标】 指标1:调查户数(≤48户) 指标2:调查员人数(3人) 指标3:工作人员(特岗)(1人) 【产出指标-质量指标】 指标1:数据质量严格按照上级规定,真实反映统计数据。(真实反映各项数据。) 【产出指标-时效指标】 指标1:按上级规定的时间完成相关工作任务。(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:根据国家和省、市要求,各级地方政府提供经费保障并纳入年底预算安排,重点解决宣传、培训、调查员补贴及工作人员等工作经费。(≤7.74万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过劳动力调查得到的调查失业率在监测宏观经济运行方面具有重要作用。(真实反映各项数据。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过劳动力调查得到的调查失业率在监测宏观就业形势变化方面具有重要作用。(真实反映各项数据。) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:通过劳动力调查得到的调查失业率在监测宏观经民生改善方面具有重要作用。(真实反映各项数据。) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为国家制定可持续发展相关政策提供参考依据。(真实反映各项数据。) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:调查员满意度。(≥95%) 指标2:上级部门满意度。(≥95%) |
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| 人口变动抽样调查 | 9.50 | 【项目概况】:根据《全国人口普查条例》规定,国务院决定于2025年开展全国1%人口抽样调查。根据党的十八届三中全会和中央城镇化工作会议精神,按照《安徽省人民政府办公厅关于做好“十二五”期间全省人口抽样调查工作的通知》(皖政办秘〔2011〕29号)要求,为及时、全面、准确掌握全省人口变动情况,促进我省新型城镇化建设,决定从2014年起建立我省县级常住人口统计制度。 | 无 | |
| 住户调查经费 | 41.48 | 【项目概况】:住户调查是党和政府重要的民生调查工作,是国家了解城乡居民收支状况的重要举措。为保障高质量开展住户调查工作,安排城镇住户和城乡一体化调查工作经费。 | 【总体目标】 按照上级部门相关要求,按时按质量完成特定工作任务。 【产出指标-数量指标】 指标1:辅调员数量。(12人) 指标2:全区收支记账户。(120户) 【产出指标-质量指标】 指标1:数据质量严格按照上级规定,真实反映居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等情况。(真实反映各项数据。) 【产出指标-时效指标】 指标1:按上级规定的时间完成相关工作任务。(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:根据国家和省、市要求,各级地方政府提供经费保障并纳入年底预算安排,重点解决宣传、培训、记账户和辅调员补贴等工作经费。(≤41.48万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过调查了解全体居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等情况,促进经济平稳增长。(明显增长。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:查清居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等情况,推动城镇化发展,确保社会平稳安定,减少社会不稳定因素。(明显减少。) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:由居民收入、收支、家庭就业、消费、住房等数据情况支撑,提高城乡环境管理。(明显提高。) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为国家制定可持续发展相关政策提供参考依据。(真实反映居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等数据。) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:记账户和辅调员满意度。(≥95%) 指标2:上级部门满意度。(≥95%) |
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| 综合保障业务费 | 2.60 | 【项目概况】:保障统计业务运转。 | 【总体目标】 保障统计工作正常开展。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障人数(13人。) 【产出指标-质量指标】 指标1:保障完成率(100%。) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(≤12月。) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2.6万元。) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障机构运行及职能稳定(有效保障) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续保障机构运行与机构职能稳定保持(有效保障) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:职工满意度(≥95%。) |
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| 表14 | |||||||
| 2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 009-黄山市黄山区统计局 | 单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 009001 | 黄山市黄山区统计局 | 2.80 | 2.80 | ||||
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黄山区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区统计局2026年收支总预算385.45万元,收入包括一般公共预算拨款收入385.45万,支出包括:一般公共服务324.11万元、社会保障和就业支出35.44万元、卫生健康支出7.42万元、住房保障支出18.49万元。
二、关于2026年收入预算情况说明
黄山区统计局2026年收入预算385.45万元,其中:本年收入385.45万元,上年结转收入0万元。
本年收入385.45万元,主要包括:一般公共预算拨款收入385.45万元,占100%,比2025年预算增加61.31万元,增长18.91%,增长原因主要一是人员工资等相关基本支出自然增加,二是2026年有新增项目,项目支出预算增加。
三、关于2026年支出预算情况说明
黄山区统计局2026年支出预算385.45万元,比2025年预算增加61.31万元,增长18.91%,增长原因主要是2026年有新增项目,项目预算增加。其中:基本支出236.13万元,占61.26%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出149.32万元,占38.74%,主要用于人口变动抽样调查、住户调查经费、综合保障业务费、劳动力调查经费、第四次农业普查和(专项资金)统计人员奖励资金。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区统计局2026年财政拨款收支预算385.45万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款385.45万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入385.45万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出324.11万元,占84.09%;社会保障和就业支出35.44万元,占9.19%;卫生健康支出7.42万元,占1.93%;住房保障支出18.49万元,占4.79%。
五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区统计局2026年一般公共预算拨款385.45万元,比2025年预算拨款增加61.31万元,增长18.91%,主要原因:一是人员工资等相关基本支出自然增加,二是2026年有新增项目,项目支出预算增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
黄山区统计局2026年一般公共服务支出324.11万元,占84.09%;社会保障和就业支出35.44万元,占9.19%;卫生健康支出7.42万元,占1.93%;住房保障支出18.49万元,占4.79%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行2026年预算126.17万元,比2025年预算减少14.06万元,下降10.03%,下降原因主要是2025年调出一人,保障单位正常运转的行政人员工资等基本支出自然减少。
2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2026年预算41.48万元,比2025年预算增加1.48万元,增长3.7%,增长原因主要是劳务费标准提高,项目预算支出增加。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)2026年预算33万元,与2025年预算持平。
4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2026年预算55万元,比2025年预算增加52.5万元,增长2100%,增长原因主要是该项目为新增项目,与上年度项目不一致,项目支出预算增加。
5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2026年预算17.24万元,比2025年预算增加7.24万元,增长72.4%,增长原因主要是该项目为合并项目,与上年度项目不一致,项目支出预算增加。
6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2026年预算50.27万元,比2025年预算增加12.94万元,增长34.66%,增长原因主要是保障单位正常运转的事业人员工资等基本支出增加。
7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2026年预算0.95万元,比2025年预算增加0.4万元,主要原因是上年度该项支出未统计退休党员人数。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算0.05万元,与2024年预算持平。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算23.59万元,比2025年预算增加0.28万元,增长1.20%,增长原因主要是养老保险缴费基数上调。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算11.8万元,比2025年预算增加0.15万元,增长1.29%,增长原因主要是职业年金缴费基数上调。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算4.81万元,比2025年预算减少0.44万元,下降8.38%,下降原因主要是本年度较上年度减少一名行政在职人员,医疗保险随人数减少而下降。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算2.61万元,比2024年预算增加0.69万元,增长35.94%,增长原因主要是本年度较上年度增加一名事业在职人员,医疗保险随人数增加而增长,同时医疗保险缴费基数上调。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算18.49万元,比2025年预算增加0.13万元,增长0.70%,增长原因主要是住房公积金缴费基数上调。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区统计局2026年一般公共预算基本支出236.13万元,其中:人员经费217.83万元,公用经费18.8万元。
(一)人员经费217.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费18.8万元,主要包括:办公费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区统计局2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区统计局2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
黄山区统计局2026年预算共安排项目支出149.32万元,比2025年预算增加61.02万元,增长69.11%,增长原因主要是2026年有新增项目,项目支出预算增加。主要包括:本年财政拨款安排149.32万元(其中:一般公共预算拨款安排 149.32万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元),财政拨款结转结余安排 0.00万元、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
黄山区统计局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
黄山区统计局2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年,黄山区统计局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算2.8万元,与2025年预算持平。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费2.8万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2025年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到区外办,不安排到部门,由区外办统筹安排并由区外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元,与2025年预算持平。其中:公务用车运行费0.00万元,与2025年预算持平,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0.00万元,与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。需要说明的是2016年2月底全区机关单位完成了公务用车改革,我单位没有保留公务用车。
公务接待费支出2.8万元。支出预算2.8万元,与2025年预算持平,主要用于接待上级视察调研和检查指导、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.“人口变动抽样调查”项目。
(1)项目概述。人口抽样调查是全面掌握我区人口的变化情况,研究我区未来人口发展趋势,科学制定和调整经济社会发展规划及有关政策,提供科学准确的统计信息支持。
(2)立项依据。国家统计局统一部署。
(3)实施主体。黄山区统计局本级。
(4)起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
(5)项目内容。人口变动抽样调查。
(6)年度预算安排。本年度财政拨款预算9.5万元。
(7)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| 项目名称 | 人口变动抽样调查 | |||||||
| 主管部门及代码 | [009]黄山市黄山区统计局 | 实施单位 | 黄山市黄山区统计局 | |||||
| 项目来源 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||
| 项目资金 | 年度资金总额: | 9.50 | ||||||
| (万元) | 其中:财政拨款 | 9.50 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||||
| 年度目标 | 按时按质完成上级工作布置要求。 |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 调查户数 | ≥1.8万户。 | |||||
| 质量指标 | 调查完成率 | 100%。 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月。 | ||||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤9.5万元。 | ||||||
| 效益 指标 |
经济效益 | 经济效益指标。 | 不适用 | |||||
| 社会效益 | 有利于健全人口统计制度,准确反映县域人口变动情况。 | 真实反映人口变动数据。 | ||||||
| 生态效益 | 生态效益指标。 | 不适用 | ||||||
| 可持续影响 | 有利于全面掌握各地城镇化水平,为各级政府决策提供依据。 | 真实反映人口变动数据。 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查户满意度 | ≥95%。 | |||||
| 上级部门满意度 | ≥95%。 | |||||||
2.“住户调查经费”项目。
(1)项目概述。住户调查是国家的重要统计调查项目之一,是通过对农村居民家庭的经济和社会活动调查,反映农村居民的生产、收入、消费、积累和社会活动情况的统计调查项目。
(2)立项依据。根据国家报表制度要求,全年经常性统计调查。
(3)实施主体。黄山区统计局本级。
(4)起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
(5)项目内容。对农村居民家庭经济和社会活动调查。
(6)年度预算安排。本年度财政拨款预算41.48万元。
(7)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| 项目名称 | 住户调查经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [009]黄山市黄山区统计局 | 实施单位 | 黄山市黄山区统计局 | |||||
| 项目来源 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||
| 项目资金 | 年度资金总额: | 41.48 | ||||||
| (万元) | 其中:财政拨款 | 41.48 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||||
| 年度目标 | 按照上级部门相关要求,按时按质量完成特定工作任务。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 辅调员数量。 | 12人 | |||||
| 全区收支记账户。 | 120户 | |||||||
| 质量指标 | 数据质量严格按照上级规定,真实反映居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等情况。 | 真实反映各项数据。 | ||||||
| 时效指标 | 按上级规定的时间完成相关工作任务。 | ≤12月 | ||||||
| 成本指标 | 根据国家和省、市要求,各级地方政府提供经费保障并纳入年底预算安排,重点解决宣传、培训、记账户和辅调员补贴等工作经费。 | ≤41.48万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 通过调查了解全体居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等情况,促进经济平稳增长。 | 明显增长。 | |||||
| 社会效益 | 查清居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等情况,推动城镇化发展,确保社会平稳安定,减少社会不稳定因素。 | 明显减少。 | ||||||
| 生态效益 | 由居民收入、收支、家庭就业、消费、住房等数据情况支撑,提高城乡环境管理。 | 明显提高。 | ||||||
| 可持续影响 | 为国家制定可持续发展相关政策提供参考依据。 | 真实反映居民收入、收支以及家庭就业、消费、住房等数据。 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 记账户和辅调员满意度。 | ≥95% | |||||
| 上级部门满意度。 | ≥95% | |||||||
3.“综合保障业务费”项目。
(1)项目概述。按照工作职责每年开展系列统计调查。 ①组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。②组织实施能源、投资、消费、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、 汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。③组织各部门、各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。④根据调查资料,开展统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。⑤依法管理全区统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。⑥开展其他与统计调查有关的事项。
(2)立项依据。为加强预算绩效管理,应人大和财政要求,加强部门项目整合力度,已将区统计局本级除大型普查、专项统计调查之外所有的统计业务合并。
(3)实施主体。黄山区统计局本级。
(4)起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
(5)项目内容。包括统计局本级所有统计业务,具体是:民俗调查、科技调查、工业价格指数调查、采购经理指数调查等统计业务。
(6)年度预算安排。本年度财政拨款预算2.8万元。
(7)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| 项目名称 | 综合保障业务费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [009]黄山市黄山区统计局 | 实施单位 | 黄山市黄山区统计局 | |||||
| 项目来源 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||
| 项目资金 | 年度资金总额: | 2.6 | ||||||
| (万元) | 其中:财政拨款 | 2.6 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||||
| 年度目标 | 保障统计工作正常开展。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数。 | 13人。 | |||||
| 质量指标 | 保障完成率。 | 100%。 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成时间。 | ≤12月。 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本。 | ≤2.6万元。 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标。 | 不适用 | |||||
| 社会效益 | 保障机构运行及职能稳定。 | 有效保障 | ||||||
| 生态效益 | 生态效益指标。 | 不适用 | ||||||
| 可持续影响 | 持续保障机构运行与机构职能稳定保持。 | 有效保障 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度。 | ≥95%。 | |||||
4.“劳动力调查经费”项目。
(1)项目概述。劳动力调查由国家统计局组织各调查总队及各级统计调查机构对我国城乡居民就业情况进行住户抽样调查,以户为单位进行登记,既调查家庭户,也调查集体户。调查项目分为住户信息、个人信息、工作情况和无工作情况四个模块。
(2)立项依据。根据国家报表制度要求,全年经常性统计调查。
(3)实施主体。黄山区统计局本级。
(4)起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
(5)项目内容。劳动力调查项目分为住户信息、个人信息、工作情况和无工作情况4个模块。
(6)年度预算安排。本年度财政拨款预算7.74万元。
(7)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| 项目名称 | 劳动力调查经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [009]黄山市黄山区统计局 | 实施单位 | 黄山市黄山区统计局 | |||||
| 项目来源 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||
| 项目资金 | 年度资金总额: | 7.74 | ||||||
| (万元) | 其中:财政拨款 | 7.74 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||||
| 年度目标 | 按照上级部门相关要求,按时按质量完成特定工作任务,及时发放工作人员工资奖金。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 调查户数 | ≤48户 | |||||
| 调查员人数 | 3人 | |||||||
| 工作人员(特岗) | 1人 | |||||||
| 质量指标 | 数据质量严格按照上级规定,真实反映统计数据。 | 真实反映各项数据。 | ||||||
| 时效指标 | 按上级规定的时间完成相关工作任务。 | ≤12月 | ||||||
| 成本指标 | 根据国家和省、市要求,各级地方政府提供经费保障并纳入年底预算安排,重点解决宣传、培训、调查员补贴及工作人员等工作经费。 | ≤7.74万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 通过劳动力调查得到的调查失业率在监测宏观经济运行方面具有重要作用。 | 真实反映各项数据。 | |||||
| 社会效益 | 通过劳动力调查得到的调查失业率在监测宏观就业形势变化方面具有重要作用。 | 真实反映各项数据。 | ||||||
| 生态效益 | 通过劳动力调查得到的调查失业率在监测宏观经民生改善方面具有重要作用。 | 真实反映各项数据。 | ||||||
| 可持续影响 | 为国家制定可持续发展相关政策提供参考依据。 | 真实反映各项数据。 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查员满意度。 | ≥95% | |||||
| 上级部门满意度。 | ≥95% | |||||||
4.“第四次农业普查”项目。
(1)项目概述。根据《国务院关于开展第四次全国农业普查的通知》(国发〔2025〕9号),我国将于2026年开展第四次全国农业普查(以下简称四农普)。此次普查将认真落实党中央、国务院决策部署,坚持依法普查、科学普查、为民普查,全面摸清我省“三农”家底,客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效,为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强省,提供准确的统计信息支撑。
(2)立项依据。按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定,国统字〔2022〕68号文件以及省、市、区相关文件规定。
(3)实施主体。黄山区统计局本级。
(4)起止时间。起止时间为2026年-2028年。
(5)项目内容。农业生产条件、粮食和大食物生产情况、农业新质生产力情况、乡村发展基本情况、农村居民生活情况等。
(6)年度预算安排。本年度财政拨款预算55万元。
(7)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| 项目名称 | 第四次农业普查 | |||||||
| 主管部门及代码 | [009]黄山市黄山区统计局 | 实施单位 | 黄山市黄山区统计局 | |||||
| 项目来源 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||
| 项目资金 | 年度资金总额: | 55 | ||||||
| (万元) | 其中:财政拨款 | 55 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||||
| 年度目标 | 按照上级相关部门工作部署,按时按质完成特定工作任务。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 普查区 | ≤85个 | |||||
| 两员人数 | ≤520人 | |||||||
| 质量指标 | 数据质量严格按照普查方案规定,全面摸清我区“三农”家底。 | 真实反映农业普查各项数据。 | ||||||
| 时效指标 | 按上级规定的时间完成相关工作任务。 | ≤12月 | ||||||
| 成本指标 | 根据要求,提供经费保障并纳入预算安排,重点解决普查工作用品费、培训费、手机租赁费、两员补助等工作经费。 | ≤55万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 全面摸清我区“三农”家底,客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效,为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强省,提供准确的统计信息支撑,促进我区经济平稳增长。 | 明显增长。 | |||||
| 社会效益 | 全面摸清我区“三农”家底,客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效,确保社会平稳安定,减少社会不稳定因素。 | 明显减少。 | ||||||
| 生态效益 | 全面摸清我区“三农”家底,客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效,为我区生态环境发展提供依据,提高环境质量。 | 明显提高。 | ||||||
| 可持续影响 | 为国家制定可持续发展相关政策提供参考依据。 | 真实反映农业普查各项数据。 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普查对象满意度。 | ≥95% | |||||
| 上级部门满意度。 | ≥95% | |||||||
(二)机关运行经费
2026年黄山区统计局本级1家行政单位以及黄山区农村经济抽样调查队、黄山区普查中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.8万元,比2025年减少1.32万元,下降6.56%,下降主要原因是严格执行各项财经制度,厉行节约,减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
(三)政府采购情况
黄山区统计局2026年(各)单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,黄山区统计局固定资产总金额70.65万元,较上年增加1.25万元,其中:土地、房屋及构筑物0.00万元、设备64.69万元、家具和用具5.96万元、其他资产0.00万元。
车改后,一般公务用车及其他车辆0辆。
截至2025年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。
(五)通用资产配置情况
黄山区统计局2026年没有安排通用资产配置支出。
(六)绩效目标设置情况
黄山区统计局2026年6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款149.32万元,政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:黄山区统计局2026年度项目支出绩效目标


皖公网安备 34100302000001号
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