中共黄山区委宣传部2020年度部门决算
黄山区委宣传部2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 黄山区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山区委宣传部2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山区委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
黄山区委宣传部2020年度部门决算情况
第一部分 黄山区委宣传部概况
一、部门职责
(一)按照市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传工作,指导全区各党委的宣传思想工作。
(二)负责对全区宣传思想工作宏观问题进行调查研究,总结经验,抓好典型,不断推进宣传思想工作深入开展。
(三)按照建立社会主义市场经济体制的要求,搞好经济宣传工作,努力为经济建设服务。
(四)负责部署全局性的思想政治工作;配合有关部门做好党员教育工作。
(五)负责组织全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作;归口管理区委理论讲师组。
(六)指导全区精神文明建设活动,做好精神文明建设活动的宣传工作。
(七)负责引导社会舆论,组织区内重大活动的新闻报道;指导区广播电视局(台)的工作;指导全区党报党刊发行工作。
(八)协调、协同有关部门做好社会宣传工作,指导卫生、计划生育等有关单位贯彻执行党的方针政策。
(九)贯彻落实党的对外宣传方针、政策,适应对外开放需要,组织协调全区对外宣传工作。
(十)指导、协调全区精神产品生产和组织全区“扫黄打非”、文化市场管理以及重大文艺活动。
(十一)负责全区企事业单位政工人员的政工系列专业技术职务评审工作。
(十二)受区委委托,会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部,指导各部门领导班子建设;根据《关于进一步加强宣传口干部管理工作的意见》,对区直宣传系统各单位副科级以上领导干部进行了解、考察,并提出任免意见;审批任免新闻单位的总编室及新闻部主任和宣传系统局级单位内设科室的正职及二级机构副职干部(股级);配合乡镇做好宣传干部的管理工作;配合有关部门做好知识分子工作。
(十三)完成区委和上级宣传部交办的其他任务。
二、机构设置
从决算构成看,区委宣传部部门由区委宣传部本级、区网络安全和对外宣传中心、区委理论讲师组、区文学艺术界联合会等单位组成。其中,区网络安全和对外宣传中心、区委理论讲师组为全额拨款事业单位。目前单位在职在岗在编16人;临聘人员3人;退休人员11人。具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
黄山区委宣传部本级 |
行政单位 |
|
2 |
黄山区网络安全和对外宣传中心 |
全额拨款事业单位 |
|
3 |
黄山区委讲师组 |
全额拨款事业单位 |
|
4 |
黄山区文联 |
人民团体 |
第二部分 黄山区委宣传部2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
446.81 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
391.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
27.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
7.77 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
20.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
26 |
446.81 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
57 |
446.81 |
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
|
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
446.81 |
总计 |
60 |
446.81 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
446.81 |
446.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
391.72 |
391.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012903 |
机关服务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
371.91 |
371.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
275.94 |
275.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013350 |
事业运行 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
86.49 |
86.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20137 |
网信事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013701 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
446.81 |
315.37 |
131.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
391.72 |
260.28 |
131.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012903 |
机关服务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
371.91 |
254.37 |
117.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
275.94 |
244.89 |
31.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
86.49 |
0.00 |
86.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.00 |
1.10 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20137 |
网信事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013701 |
行政运行 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
446.81 |
一、一般公共服务支出 |
391.72 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.03 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.77 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.29 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
446.81 |
本年支出合计 |
446.81 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
446.81 |
总计 |
446.81 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门: 金额单位:万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
446.81 |
315.37 |
131.44 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
391.72 |
260.28 |
131.44 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
||
|
2012903 |
机关服务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
371.91 |
254.37 |
117.54 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
275.94 |
244.89 |
31.05 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
86.49 |
0.00 |
86.49 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.00 |
1.10 |
1.90 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
||
|
20137 |
网信事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
2013701 |
行政运行 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
203.64 |
302 |
商品和服务支出 |
1.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
76.54 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
40.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.32 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.85 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.87 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.11 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.97 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.12 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.83 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
110.62 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
94.41 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.10 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.93 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
314.27 |
公用经费合计 |
1.1 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门: 金额单位:万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
第三部分 黄山区委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计446.81万元、支出总计446.81万元。与2019年相比,收、支总计各减少108.7万元,下降19.6%,主要原因是创城补助经费的减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计446.81万元,其中:财政拨款收入446.81万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计446.81万元,其中:基本支出315.37万元,占70.58%;项目支出131.44万元,占29.42%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计446.81万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计446.81万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少108.7万元,下降19.6%,主要原因创城补助经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入446.81万元,占本年收入的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入减少108.7万元,下降19.6%。主要原因是创城补助经费的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出446.81万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少108.7万元,下降19.6%。主要原因是创城补助经费的减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出446.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出391.72万元,占87.67%;社会保障和就业(类)支出27.03万元,占6.05%;住房保障(类)支出20.29万元,占4.54%;卫生健康(类)支出7.77万元,占1.74%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.62万元,支出决算为446.81万元,完成年初预算的138.06%。决算数大于预算数的主要原因是追加了创城补助经费。其中:基本支出315.37万元,占70.58%;项目支出131.44万元,占29.42%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为277.24万元,支出决算为391.72万元,完成年初预算的141.29%,决算数大于预算数的主要原因是创城补助经费的追加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)社会保障和社会就业(类)年初预算为18.32万元,支出决算为27.03万元,完成年初预算的147.54%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的调整和退休人员职业年金做实。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障(类)年初预算为20.29万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的100%。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)卫生健康(类)年初预算为7.77万元,支出决算为7.77万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出446.81万元,其中人员经费314.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费1.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度,黄山区委宣传部机关运行经费支出391.72万元,比2019年增加43.47万元,增长12.48%,主要原因是创城工作经费的增加。
(二)政府采购支出情况
2020年度,黄山区委宣传部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,黄山区委宣传部共有车辆0辆。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
因本年度本单位无纳入绩效自评项目,故没有开展项目支出绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

皖公网安备 34100302000001号
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