黄山区委宣传部2025年部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门(或单位)预算表
1.黄山区委宣传部2025年收支预算总表
2.黄山区委宣传部2025年收入预算总表
3.黄山区委宣传部2025年支出预算总表
4.黄山区委宣传部2025年财政拨款收支预算总表
5.黄山区委宣传部2025年一般公共预算支出表
6.黄山区委宣传部2025年一般公共预算基本支出表
7.黄山区委宣传部2025年政府性基金预算支出表
8.黄山区委宣传部2025年国有资本经营预算支出表
9.黄山区委宣传部2025年基本支出表
10.黄山区委宣传部2025年项目支出表
11.黄山区委宣传部2025年政府采购预算支出表
12.黄山区委宣传部2025年政府购买服务预算支出表
13.黄山区委宣传部2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区委宣传部2025年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共黄山区委办公室关于印发部门“三定”规定和区人大常委会机关等6个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定,黄山区委宣传部主要职责是:
(一)按照市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传工作,指导全区各党委的宣传思想工作。
(二)负责对全区宣传思想工作宏观问题进行调查研究,总结经验,抓好典型,不断推进宣传思想工作深入开展。
(三)按照建立社会主义市场经济体制的要求,搞好经济宣传工作,努力为经济建设服务。
(四)负责部署全局性的思想政治工作;配合有关部门做好党员教育工作。
(五)负责组织全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作;归口管理区委理论讲师组。
(六)指导全区精神文明建设活动,做好精神文明建设活动的宣传工作。
(七)负责引导社会舆论,组织区内重大活动的新闻报道;指导区融媒体中心的工作;指导全区党报党刊发行工作。
(八)协调、协同有关部门做好社会宣传工作,指导卫生、计划生育等有关单位贯彻执行党的方针政策。
(九)贯彻落实党的对外宣传方针、政策,适应对外开放需要,组织协调全区对外宣传工作。
(十)指导、协调全区精神文明建设、“扫黄打非”、文化市场管理以及重大文艺活动等工作。
(十一)负责全区企事业单位政工人员的政工系列专业技术职务评审工作。
(十二)受区委委托,会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部,指导各部门领导班子建设;配合乡镇做好宣传干部的管理工作;配合有关部门做好人才工作。
(十三)完成区委和上级宣传部交办的其他任务。
二、单位预算单位构成
黄山区委宣传部2024年度部门预算包括区委宣传部本级、区网络安全和对外宣传中心、区委理论讲师组、区精神文明建设指导中心、区文学艺术界联合会单位组成,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山区委宣传部本级 |
行政单位 |
|
|
2 |
黄山区网络安全和对外宣传中心 |
全额拨款事业单位 |
|
|
3 |
黄山区委讲师组 |
全额拨款事业单位 |
|
|
5 |
区精神文明建设指导中心 |
全额拨款事业单位 |
|
|
5 |
黄山区文联 |
人民团体 |
|
|
|
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|
机构改革职能变化:机构改革后,新闻出版局职能划入。截至2024年12月31日,黄山区委宣传部及所属单位实有各类人员35人,其中在职18人、临聘人员3人,退休14人。(根据实际情况填写)
三、2025年度主要工作任务
(一)深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。
(二)坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。
(三)巩固壮大主流思想舆论。牢牢掌握意识形态工作领导权。
(四)拓宽对外宣传渠道,展示黄山区对外美好形象。
(五)加快推进文化事业和文化产业高质量发展。
(六)持续深化精神文明建设,巩固全域全国文明城市创建成果。
第二部分 2025年单位预算表
黄山区委宣传部2025年预算表由14张表格构成,具体内容如下。
部门(单位)公开表1
表一、2025年收支总表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
469.08 |
一、一般公共服务支出 |
402.76 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
32.51 |
|
上级补助收入 |
|
九、卫生健康支出 |
9.37 |
|
其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.44 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入小计 |
469.08 |
本年支出小计 |
496.68 |
|
上年结转数 |
27.60 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
27.60 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收入总计 |
496.68 |
支出总计 |
496.68 |
部门部门公开表2
表二、2025年收入总表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公 共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
469.08 |
469.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.60 |
27.60 |
|
|
|
|
|
469.08 |
469.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.60 |
27.60 |
|
|
|
|
|
469.08 |
469.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.60 |
27.60 |
|
|
|
|
部门(单位)公开表3
表三、2025年支出总表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
496.68 |
331.86 |
164.82 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
402.76 |
265.54 |
137.22 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
401.36 |
264.14 |
137.22 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
343.55 |
206.33 |
137.22 |
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
57.81 |
57.81 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
|
27.60 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
|
27.60 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
|
27.60 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.51 |
32.51 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.51 |
32.51 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.62 |
21.62 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
部门(单位)公开表4
表四、2025年财政拨款收支总表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
469.08 |
一、一般公共服务支出 |
402.76 |
402.76 |
|
|
|
其中:国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
27.60 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
32.51 |
32.51 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
469.08 |
本年支出小计 |
496.68 |
496.68 |
|
|
|
上年结转 |
27.60 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
27.60 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
496.68 |
本年支出小计 |
496.68 |
496.68 |
|
|
部门(单位)公开表5
表五、2025年一般公共预算支出表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
||
|
小计 |
人员 经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
496.68 |
331.86 |
301.20 |
30.66 |
164.82 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
402.76 |
265.54 |
234.96 |
30.58 |
137.22 |
|
20133 |
宣传事务 |
401.36 |
264.14 |
234.96 |
29.18 |
137.22 |
|
2013301 |
行政运行 |
343.55 |
206.33 |
177.15 |
29.18 |
137.22 |
|
2013350 |
事业运行 |
57.81 |
57.81 |
57.81 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.40 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.40 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
|
|
|
27.60 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
|
|
|
27.60 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
|
|
|
27.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.51 |
32.51 |
32.43 |
0.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.51 |
32.51 |
32.43 |
0.08 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.08 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.62 |
21.62 |
21.62 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.81 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.37 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.37 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.44 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.44 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.44 |
24.44 |
24.44 |
|
|
部门(单位)公开表6
表六、2025年一般公共预算基本支出表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
331.86 |
301.20 |
30.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
280.15 |
280.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.15 |
82.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.57 |
31.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
61.72 |
61.72 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.31 |
9.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.74 |
30.74 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.37 |
15.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.65 |
8.65 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.49 |
0.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.44 |
24.44 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30.66 |
|
30.66 |
|
30201 |
办公费 |
4.60 |
|
4.60 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.58 |
|
13.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.48 |
|
4.48 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.05 |
21.05 |
|
|
30302 |
退休费 |
21.05 |
21.05 |
|
部门(单位)公开表7
表七、2025年政府性基金预算支出表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)公开表8
表八、2025年国有资本经营预算支出表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门(单位)公开表9
表九、2025年基本支出总表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中:一般公共预算 |
|
|
合计 |
331.86 |
331.86 |
|
301 |
工资福利支出 |
280.15 |
280.15 |
|
30101 |
基本工资 |
82.15 |
82.15 |
|
30102 |
津贴补贴 |
31.57 |
31.57 |
|
30103 |
奖金 |
61.72 |
61.72 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.31 |
9.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.74 |
30.74 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.37 |
15.37 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.65 |
8.65 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.49 |
0.49 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.44 |
24.44 |
|
30114 |
医疗费 |
0.72 |
0.72 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.00 |
15.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
30.66 |
30.66 |
|
30201 |
办公费 |
4.60 |
4.60 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.00 |
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.58 |
13.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.48 |
4.48 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.05 |
21.05 |
|
30302 |
退休费 |
21.05 |
21.05 |
部门(单位)公开表10
表十、2025年项目支出总表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
单位资金 |
||||
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
164.82 |
137.22 |
|
|
27.60 |
|
|
|
|
|
|
中共黄山市黄山区委宣传部 |
164.82 |
137.22 |
|
|
27.60 |
|
|
|
|
|
全域全国文明城市创建工作及新时代文明实践(所站点)工作专项经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
综合保障业务费 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
老电影放映员补助(专项资金) |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
22.56 |
22.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文联工作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文化特派员专项经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
5.60 |
|
|
|
5.60 |
|
|
|
|
|
“扫黄打非”专项工作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区委理论学习中心组、“学习”强国、外宣战略合作、网络安全和宣传思想工作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国防宣传教育经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
太平湖文艺工作经费 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新时代文明实践中心建设项目(2024) |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
22.00 |
|
|
|
22.00 |
|
|
|
|
|
太平好人和道德模范表彰奖励金 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
购买公共公益宣传服务 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文化产业专项资金 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
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|
部门(单位)公开表11
表十一、2025年政府采购支出表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门(单位)公开表12
表十二、2025年政府购买服务支出表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
购买公共公益宣传服务 |
公共服务 |
公共信息与宣传服务 |
公共公益宣传服务 |
公共公益宣传服务 |
1 |
10.00 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
10.00 |
部门(单位)公开表13
表十三、2025年部门预算项目绩效目标表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万元
|
单位 编码 |
单位名称(项目类别 |
年度预算安排 |
项目内容 |
绩效目标 |
|
|
中共黄山市黄山区委宣传部 |
1372176 |
|
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|
022001 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
1372176 |
|
|
|
|
其他运转类 |
1372176 |
|
|
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022001 |
综合保障业务费 |
38000 |
【项目概况】:用于宣传部日常运转工作经费。 |
无 |
|
022001 |
国防宣传教育经费 |
40000 |
【项目概况】:用于国防宣传教育经费。 |
无 |
|
022001 |
“扫黄打非”专项工作经费 |
50000 |
【项目概况】:用于扫黄打非案事件查办、培训、联防协作等经费支出。 |
无 |
|
022001 |
区委理论学习中心组、“学习”强国、外宣战略合作、网络安全和宣传思想工作经费 |
174000 |
【项目概况】:该笔项目资金属于综合项目资金,用于外宣战略合作、理论宣讲、网络安全、宣传思想等各项工作。 |
无 |
|
022001 |
太平好人和道德模范表彰奖励金 |
15000 |
【项目概况】:用于太平好人和道德模范表彰奖励。 |
无 |
|
022001 |
购买公共公益宣传服务 |
100000 |
【项目概况】:用于购买公共公益宣传服务的人员经费,创城工作2个人。 |
无 |
|
022001 |
全域全国文明城市创建工作及新时代文明实践(所站点)工作专项经费 |
166000 |
【项目概况】:用于全域全国文明城市创建工作和新时代文明实践工作。 |
无 |
|
022001 |
太平湖文艺工作经费 |
60000 |
【项目概况】:用于太平湖文艺的编辑、校对、印刷等 |
无 |
|
022001 |
文联工作经费 |
3600 |
【项目概况】:用于文联办公经费。 |
无 |
|
022001 |
文化产业专项资金 |
500000 |
【项目概况】:用于文化产业专项工作经费。 |
无 |
|
022001 |
老电影放映员补助(专项资金) |
225576 |
【项目概况】:老电影放映员补助(专项资金) |
无 |
部门(单位)公开表14
表十四、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
[022001]中共黄山市黄山区委宣传部 单位:万
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黄山区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区委宣传部2025年收支总预算496.68万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2025年收入预算情况说明
黄山区委宣传部2025年收入预算496.68万元,其中:一般公共预算拨款收入469.08万元,占94.4%,比2024年预算增加80.94万元,增长20.85%,增长原因主要是比2024年度新增2个项目资金;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2024年预算一致;财政专户管理非税收入0万元,占0%;上年结转结余27.6万元,占5.6%,比2024年预算增加27.6万元,增长100%,增长原因主要是2025年度转结2024年度两个项目资。
三、关于2025年支出预算情况说明
黄山区委宣传部2025年支出预算496.68万元,比2024年预算增加108.54万元,增长27.96%,增长原因主要是增加老电影放映员、文化特派员、新时代文明实践中心建设、文化产业项目资金。其中,基本支出331.86万元,占66.82%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出164.82万元,占33.18%,主要用于文明创建、理论宣传和外宣等工作。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区委宣传部2025年财政拨款收支预算496.68万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款469.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入469.08万元,上年结转27.6万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出402.76万元,占81.09%;社会保障和就业支出32.51万元,占6.54%;卫生健康支出9.37万元,占1.88%;住房保障支出24.44万元,占4.92%;文化旅游体育与传媒支出27.6万元,占5.56%。
五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区委宣传部2025年一般公共预算拨款496.68万元,比2024年预算拨款增加108.54元,增长27.96%,主要原因:增加老电影放映员、文化特派员、新时代文明实践中心建设、文化产业项目资金。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
黄山区委宣传部2025年一般公共服务支出402.76万元,占81.09%;社会保障和就业支出32.51万元,占6.54%;卫生健康支出9.37万元,占1.88%;住房保障支出24.44万元,占4.92%;文化旅游体育与传媒支出27.6万元,占5.56%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2025年预算343.55万元,比2024年预算增加95.98万元,增长38.77%,增长原因主要是项目经费的增加。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算1.4万元,比2024年预算增加0.1万元,增加7.7%,增加原因主要是党员人员的增加。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2025年预算27.6万元,比2024年预算增加27.6万元,增长100%,增长原因主要是上年度转结了新时代文明实践所站建设经费和文化产业特派员经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2025年预算0.08万元,比2024年预算一致。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算21.62万元,比2024年预算减少6.1万元,下降22%,下降的主要原因是人员调整。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算10.81万元,比2024年预算减少3.05万元,下降22%,下降的主要原因是人员调整。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算6.53万元,比2024年预算增加0.92万元,增加16.39%,增加的主要原因是行政人员调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算2.84万元,比2024年预算减少0.03万元,下降1%,减少的主要原因是事业单位人员调整。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算24.44万元,比2024年预算增加2.43万元,增长11%,增长原因主要是人员增加。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区委宣传部2025年一般公共预算基本支出331.86万元,其中:
工资福利支出280.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出30.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助21.05万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区委宣传部2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区委宣传部2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
黄山区委宣传部2025年预算共安排项目支出164.82万元,比2024年预算增加84.56万元,增长105%,增长原因主要是增加文化产业项目、老电影放映员补助,转结了2024年度新时代文明实践工作经费和文化特派员补助。主要包括:本年财政拨款安排137.22万元(其中,一般公共预算拨款安排164.82万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排27.6万元(其中,一般公共预算拨款安排27.6万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
黄山区委宣传部2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
黄山区委宣传部2025年预算安排政府购买服务支出10万元,与2024年预算一致。
十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年,黄山区委宣传部“三公”经费支出预算4万元,与2024年持平。其中因公出国(境)费0元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年预算增加持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到区外办,不安排到部门,由区外办统筹安排并由区外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024年预算持平。其中:公务用车运行费0万元,与2023年预算持平,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,与2024年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出4万元。支出预算4万元,与2024年预算持平,主要用于接待工作监督检查用餐、记者采风等,经费使用安排积极贯彻落实“中央八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
1.“全域全国文明城市创建工作及新时代文明实践(所站点)工作专项经费”项目。
(1)项目概述。全域全国文明城市创建工作及新时代文明实践(所站点)工作专项经费,主要包括公益广告制作费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、宣传费、办公设备购置费等经费支出。保障创城各项工作的有序开展。
(2)立项依据。常态化开展创建各项工作。
(3)实施主体和起止时间。实施主体为区委宣传部(文明办),起止时间为2025年1月1日-2025年12月31日。
(4)项目内容。常态化开展创建工作,支出经费包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、宣传费、办公设备购置费等。
(5)年度预算安排。一般财政拨款预算16.6万元,其中:办公费10.6万元,印刷费4万元,公务接待费2万元。
(6)绩效目标和指标。巩固创建成果,常态化开展各项工作,整体提升文明程度。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
( 2025 年度) |
||||||||
|
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
|
项目名称 |
全域全国文明城市创建工作及新时代文明实践(所站点)工作专项经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
16.60 |
年度资金总额: |
16.60 |
||||
|
其中:财政拨款 |
16.60 |
其中:财政拨款 |
16.60 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标(2025年—2025年) |
年度目标 |
||||||
|
用于全域全国文明城市创建工作和新时代文明实践工作。 |
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥12次 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
16.6万元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
营造和谐文明社会环境 |
效果明显 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续保障和谐文明社会环境 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
效果明显 |
满意度指标 |
|
|
||
(二)机关运行经费
黄山区委宣传部2025年机关运行经费财政拨款预算343.55万元,比2024年预算增加95.98万元,增长38.77%,增长主要原因是项目经费的增加。
(三)政府采购情况
黄山区委宣传部2025年政府采购预算总额10万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,黄山区委宣传部固定资产总金额*.*万元,较上年增加*.*万元,其中,土地、房屋及构筑物*.*万元、通用设备*.*万元、专用设备*.*万元、其他资产*.*万元。
未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。
截至2024年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
黄山区委宣传部2025年13个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款164.82万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:黄山区委宣传部2025年度项目支出绩效目标
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项目支出绩效目标申报表 |
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( 2025 年度) |
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项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
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项目名称 |
区委理论学习中心组、“学习”强国、外宣战略合作、网络安全和宣传思想工作经费 |
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主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额: |
17.40 |
年度资金总额: |
17.40 |
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|
其中:财政拨款 |
17.40 |
其中:财政拨款 |
17.40 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标(2025年—2025年) |
年度目标 |
||||||
|
该笔项目资金属于综合项目资金,用于外宣战略合作、理论宣讲、网络安全、宣传思想等各项工作。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥15场次 |
数量指标 |
|
|
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|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
|
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|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
|
|
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|
成本指标 |
成本指标 |
17.4万元 |
成本指标 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
效果明显 |
经济效益指标 |
|
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|
社会效益指标 |
提升社会文化环境 |
效果明显 |
社会效益指标 |
|
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|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
优化社会、文化环境发展 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
( 2025 年度) |
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|
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
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|
项目名称 |
购买公共公益宣传服务 |
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|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
10.00 |
年度资金总额: |
10.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
10.00 |
其中:财政拨款 |
10.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标(2025年—2025年) |
年度目标 |
||||||
|
用于购买公共公益宣传服务的人员经费,创城工作2个人。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
2人 |
数量指标 |
|
|
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|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
|
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|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
|
|
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|
成本指标 |
成本指标 |
10万元 |
成本指标 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
不适用 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
提升工作效率 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
100% |
满意度指标 |
|
|
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
( 2025 年度) |
||||||||
|
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
|
项目名称 |
全域全国文明城市创建工作及新时代文明实践(所站点)工作专项经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[022]中共黄山市黄山区委宣传部 |
实施单位 |
中共黄山市黄山区委宣传部 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额: |
16.60 |
年度资金总额: |
16.60 |
||||
|
其中:财政拨款 |
16.60 |
其中:财政拨款 |
16.60 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 |
中期目标(2025年—2025年) |
年度目标 |
||||||
|
用于全域全国文明城市创建工作和新时代文明实践工作。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥12次 |
数量指标 |
|
|
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|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
|
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|
时效指标 |
时效指标 |
1年 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
16.6万元 |
成本指标 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
营造和谐文明社会环境 |
效果明显 |
社会效益指标 |
|
|
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|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续保障和谐文明社会环境 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
效果明显 |
满意度指标 |
|
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皖公网安备 34100302000001号
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