黄山区新华乡人民政府2026年部门预算
黄山区新华乡人民政府2026年部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.黄山区新华乡人民政府2026年收支预算总表
2.黄山区新华乡人民政府2026年收入预算总表
3.黄山区新华乡人民政府2026年支出预算总表
4.黄山区新华乡人民政府2026年财政拨款收支预算总表
5.黄山区新华乡人民政府2026年一般公共预算支出表
6.黄山区新华乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7.黄山区新华乡人民政府2026年政府性基金预算支出表
8.黄山区新华乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9.黄山区新华乡人民政府2026年基本支出表
10.黄山区新华乡人民政府2026年项目支出表
11.黄山区新华乡人民政府2026年政府采购预算支出表
12.黄山区新华乡人民政府2026年政府购买服务预算支出表
13.黄山区新华乡人民政府2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区新华乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山区新华乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山区新华乡人民政府主要职责是:
(一)加强党的全面领导。坚持和完善党的全面领导,加强党的组织体系建设,统筹抓好辖区内机关、农村、非公企业和社会组织等领域党建工作。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。
(二)推动区域经济发展。适应区域一体化发展需要,合理确定乡镇经济发展职能。组织编制和实施乡域经济和社会发展规划,贯彻新发展理念,推动辖区经济健康有序可持续发展。抓好宜居宜业和美乡村建设及自然村环境整治,完善农业农村基础设施,推进乡村振兴,加快农业农村现代化建设。持续巩固拓展脱贫攻坚成果,推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。开展招商引资等工作,优化营商环境。
(三)加强农村生态文明建设。统筹山水林田湖草系统治理,持续打好污染防治攻坚战、黄山松保卫战,严格落实生态环境保护制度,筑牢长三角生态安全屏障,持续构建人与自然和谐共生的美丽中国先行区。
(四)强化公共服务职能。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变,推进基层公共服务均等化,依法依规向社会购买公共服务。进一步加强乡镇综合(便民)服务机构与服务平台建设,整合基层行政审批和公共服务职责,推进审批服务事项集中办理。加快完善公共服务设施,积极推进公共事业发展。
(五)优化综合管理职能。负责辖区内人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建等区域性、综合性工作。统筹协调、监督评价派驻机构在辖区内的日常履职。加强和完善综合执法、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面职能。建设法治政府,推进依法行政,严格规范公正文明执法。
(六)领导基层群众自治。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(社区)在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。
(七)维护社会安全稳定。深入推进平安乡村建设,创新乡村治理方式,提高乡村善治水平。推进区域综合治理网格化、一体化,促进乡村治理体系和基层治理能力现代化。负责辖区内平安建设、综合治理、应急管理等工作,妥善处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防应急机制,提高应对公共危机能力。
(八)全面落实政府权责清单制度,执行法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务。
二、部门预算单位构成
黄山区新华乡人民政府2026年度部门预算包括局本级预算和乡属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山区新华乡人民政府本级 |
行政单位 |
|
截至2025年12月31日,黄山区新华乡人民政府及乡属单位实有各类人员45人,其中在职38人、退休7人。
三、2026年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神,按照省、市、区委部署要求,完整、准确、全面贯彻新发展理念,聚焦高质量发展首要任务,锚定“太平湖北岸旅游接待服务基地、长三角绿色农产品加工示范基地”双基地建设目标,以“党建强基、项目提效、产业兴乡、生态惠民、治理提质”为主线,全力推动各项工作再上新台阶,加快建设产业兴、活力足、百姓富、生态美的皖南竹文化特色小镇。全年主要预期目标:一般公共预算收入增长5%,固定资产投资增长8%,村集体经济经营性收入增长10%。要实现全乡综合实力持续增强,三产融合稳步推进,基础设施不断改善,人民生活更加殷实,生态环境保持优良,乡村振兴强劲有力,社会大局安定祥和。围绕上述思路和目标,我们将重点抓好以下工作:
(一)锚定高质量发展,在提质增效中扩量升级,筑牢经济发展硬支撑
夯实财税根基,推动质效双升。紧扣2026年各项经济指标目标,坚守“经济为本、实体为要”导向,深化供给侧结构性改革,推动经济质效双升。强化税源培育,扶持现有企业扩能升级,精准培育新兴税源,优化税收结构,力争实体经济税收占比达80%以上。健全税源动态监控和征管机制,做到应收尽收,确保经济运行在合理区间,为“十五五”开好局、起好步。攻坚重点项目,积蓄发展动能。紧盯国家产业发展政策,深度谋划一批牵动性大、撬动性强、综合效益好的重大项目,做好“十五五”规划项目谋划工作。全年计划实施项目14个,总投资1.2亿元,其中区级重点项目2个。加快黄山区雷笋产地冷藏保鲜设施(一期)建设,确保6月建成投产;全速推进赐田精品示范村建设,探索整村运营机制;完成新华养老服务中心装修,引入优质养老品牌;成立专班服务好喜乐康宁食品科技园项目,积极争取三丰片自来水厂项目,不断完善基础设施网络,形成“建设一批、投产一批、储备一批”的良性循环。精准招商服务,拓展发展空间。聚焦笋竹精深加工、森林康养、水上娱乐等6大产业方向,紧盯长三角、珠三角重点区域,开展精准招商。高标准编制存量资产招商手册,加大集镇9亩地、游山林场工区、赐田老村委会、原兆华木业等项目推介力度,做好与深圳亮星辰传感器等在谈项目对接,力争全年新引进亿元项目1个、工业入园项目1个,到位资金10%以上。深化“一企一策”服务机制,常态化走访企业,闭环解决诉求,持续用好“心连新”座谈会等平台,不断优化亲商安商富商环境。
(二)聚焦产业振兴,在融合发展中强村富民,激活乡村发展内生动力
提档特色产业,扩大发展规模。实施笋竹产业提质行动,推广绿色防控技术,制定生产管理规范,试点竹下经济,确保雷笋年产量稳定在800万斤以上。加快“太平竹笋”地理标志认证,鼓励企业在开袋即食产品、预制菜等精深加工产品方面加大研发力度,推动8家笋企完成清洁化改造,力争培育规上企业1家,全产业链产值突破2亿元,带动人均增收4000元。筑牢农业根基,强化保障能力。严守粮食安全底线,推进高标准农田建设,打造2000亩曹村精品粮油基地,推广再生稻种植模式,升级水利设施。壮大油茶产业,依托“丰曹农品”品牌形成区域特色,筹建粮油仓储加工中心和笋竹物流中心,完善冷链、分拣配套,提升农业规模化、标准化水平。深化三产融合,打造特色品牌。依托笋竹资源和生态优势,打造竹林研学、户外探索等特色路线,推进沧溪竹文化中心、竹林人家研学基地建设。开发游山挂壁公路越野赛道,打造“悦野三丰”国家级赛事品牌;持续打造O2O电商中心,搭建线上线下融合的农产品销售体系,建设“曹村村农产品直播间”,培育本土直播带货团队,拓宽笋竹等特色农产品产销渠道,以数字赋能激活乡村产业活力;推进绍冲民宿集群和“玉见沧溪”文化基地建设,办好长三角全民健身走(跑)大赛暨新华“竹”梦行系列活动,打响“湖光山色 竹富新华”区域品牌,推动农文旅深度融合。
(三)突出生态宜居,在统筹建设中扮靓家乡,打造和美乡村样板
完善基础设施,补齐发展短板。投入资金推进省级和美乡村胡家中心村建设,补齐路网、供水、休闲广场等短板。实施“微改造、精提升”行动,打造沧溪竹文化长廊等3处特色景观节点,建成乡村网红打卡点。完善农村供水网络,提升新华乡供水保障能力,持续改善生产生活条件。提质人居环境,优化乡村面貌。深化农村“三大革命”,创新实施微改造提升、微景区培育、微创意运营、微循环发展、微奉献治理“五微”行动,全面提升农村生态宜居水平。进一步推进“厕所革命”,实现卫生厕所使用率达95%。建立人居环境长效管理机制,强化垃圾污水治理,开展秸秆禁烧立体防控,实现全域“零火点”。以赐田精品示范村为标杆,着力打造“沿途有风物、村村有景致”的美丽格局。严守生态底线,筑牢绿色屏障。全面落实河湖长制、林长制、路长制,争取新华河、曹村河水环境综合治理等项目。推进农村污水治理以奖代补、乌株河生态修复项目,启动大保村4个组污水收集处理工程。加强扬尘污染治理和秸秆禁烧,持续改善空气环境质量。抓好松材线虫病防控和森林防火,完成退化林修复、封山育林任务,筑牢生态安全屏障,擦亮绿色生态名片。
(四)坚持民生为本,在协同共治中提质增效,提升群众幸福指数
精准保障民生,兜牢幸福底线。扎实推进省市区民生工程,精准落实低保、特困供养、残疾人补贴等政策,规范救急难互助社管理,优化老年助餐服务。完成新华养老服务中心投用,发展候鸟式、旅居式养老;加大教育投入,解决校车运营全覆盖问题;建强新华卫生院,配强全科医疗队伍,全方位织密民生保障网。升级公共服务,提升服务质效。畅通“民声呼应”渠道,确保12345热线满意率保持100%。深化文明城市创建,坚持“周五创建日”机制,常态化开展志愿服务。丰富文化惠民活动,办好“我们的节日”系列活动,新增特色文化场景,满足群众精神文化需求。持续开展“开门纳谏”走访,切实解决群众诉求。巩固脱贫成果,严防返贫致贫。健全防止返贫动态监测机制,常态化排查“两不愁三保障一安全”情况。加大衔接资金投入,重点推进冷藏保鲜设施、太平竹笋高质量发展等项目。扶持脱贫户、监测户发展特色种养业,统筹公益性岗位,拓宽就业渠道,牢牢守住不发生规模性返贫底线。
(五)强化治理效能,在实干担当中考验作风,夯实发展保障基石
精准基层治理,提升治理效能。优化“网格+微网格”管理模式,实现专职网格员常态化培训全覆盖。健全矛盾纠纷多元化解机制,常态化开展大排查大化解,推动信访积案动态清零。深化“数字乡村”建设,完善重点区域视频监控网络,发挥“银龄先锋、白首治村”品牌作用,实现“小事不出组、大事不出村”。筑牢安全防线,守护平安稳定。落实安全生产“党政同责”,健全“4+1”工作机制,常态化开展道路交通、建筑施工等重点领域隐患排查,实现闭环管理。加强应急队伍建设,积极开展应急演练,完善战备物资储备。强化农用自备船、农村电动三轮车管控,抓好食品药品安全,坚决防范重特大事故发生。从严作风建设,树立良好形象。深入推进“比讲重”作风建设,践行“四下基层”,开展“访企入村”专项行动,推动干部沉一线解难题。严格落实中央八项规定精神,压减“三公”经费,常态化开展廉政警示教育。加强干部队伍建设,持续办好“新华新声”青年干部大讲堂,打造忠诚干净担当的高素质队伍,营造风清气正的政治生态。
第二部分 2026年部门预算表
黄山区新华乡人民政府2026年部门预算表由14张表格构成,具体内容如下。
| 表1 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 841.27 | 一、一般公共服务支出 | 416.60 | |
| 其中:中央转移支付收入 | 二、外交支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
| 其中:中央转移支付收入 | 四、公共安全支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 五、教育支出 | 15.00 | ||
| 其中:中央转移支付收入 | 六、科学技术支出 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 87.24 | |||
| 五、单位资金收入 | 九、卫生健康支出 | 20.20 | ||
| 其中:事业收入 | 十、节能环保支出 | |||
| 事业单位经营收入 | 十一、城乡社区支出 | 6.00 | ||
| 上级补助收入 | 十二、农林水支出 | 252.37 | ||
| 附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | |||
| 其他收入 | 十四、资源勘探信息等事务支出 | |||
| 十五、商业服务业等事务支出 | ||||
| 十六、金融支出 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 43.87 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十二、预备费 | ||||
| 二十三、其他支出 | ||||
| 二十四、转移性支出 | ||||
| 二十五、债务还本支出 | ||||
| 二十六、债务利息支出 | ||||
| 二十七、债务发行费用支出 | ||||
| 本 年 收 入 小 计 | 841.27 | 本 年 支 出 小 计 | 841.27 | |
| 上年结转数 | 结转下年 | |||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | |||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||
| 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | |||
| 单位资金 | 单位资金 | |||
| 收 入 总 计 | 841.27 | 支 出 总 计 | 841.27 | |
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 841.27 | 841.27 | 841.27 | ||||||||||||||||
| 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 841.27 | 841.27 | 841.27 | |||||||||||||||
| 表3 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 841.27 | 576.97 | 264.30 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 416.60 | 256.00 | 160.60 | |||
| 20101 | 人大事务 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 389.25 | 254.25 | 135.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 389.25 | 254.25 | 135.00 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 20.60 | 20.60 | ||||
| 2012906 | 工会事务 | 19.60 | 19.60 | ||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.75 | 1.75 | ||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.75 | 1.75 | ||||
| 20140 | 信访事务 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 2014004 | 信访业务 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 | ||||
| 205 | 教育支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 2050203 | 初中教育 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.24 | 86.14 | 1.10 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.14 | 86.14 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00 | 61.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.54 | 23.54 | ||||
| 20825 | 其他生活救助 | 1.10 | 1.10 | ||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.10 | 1.10 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.20 | 16.20 | 4.00 | |||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.20 | 16.20 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.01 | 9.01 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 252.37 | 174.77 | 77.60 | |||
| 21301 | 农业农村 | 174.77 | 174.77 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 174.77 | 174.77 | ||||
| 21302 | 林业和草原 | 5.60 | 5.60 | ||||
| 2130211 | 动植物保护 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 72.00 | 72.00 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 72.00 | 72.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 43.87 | 43.87 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 43.87 | 43.87 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 43.87 | 43.87 | ||||
| 表4 | ||||
| 部门财政拨款收支总表 | ||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 841.27 | 一、本年支出 | 841.27 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 841.27 | (一)一般公共服务支出 | 416.60 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | |||
| (四)公共安全支出 | ||||
| 二、上年结转 | (五)教育支出 | 15.00 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | (六)科学技术支出 | |||
| (二)政府性基金预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 87.24 | ||
| (九)卫生健康支出 | 20.20 | |||
| (十)节能环保支出 | ||||
| (十一)城乡社区支出 | 6.00 | |||
| (十二)农林水支出 | 252.37 | |||
| (十三)交通运输支出 | ||||
| (十四)资源勘探信息等事务支出 | ||||
| (十五)商业服务业等事务支出 | ||||
| (十六)金融支出 | ||||
| (十七)援助其他地区支出 | ||||
| (十八)自然资源海洋气象等支出 | ||||
| (十九)住房保障支出 | 43.87 | |||
| (二十)粮油物资储备支出 | ||||
| (二十一)灾害防治及应急管理支出 | ||||
| (二十二)预备费 | ||||
| (二十三)其他支出 | ||||
| (二十四)转移性支出 | ||||
| (二十五)债务还本支出 | ||||
| (二十六)债务利息支出 | ||||
| (二十七)债务发行费用支出 | ||||
| 二、年终结转结余 | ||||
| (一)一般公共预算结转结余 | ||||
| (二)政府性基金预算结转结余 | ||||
| (三)国有资本经营预算结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 841.27 | 支 出 总 计 | 841.27 | |
| 表5 | ||||||
| 部门一般公共预算支出表 | ||||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 841.27 | 576.97 | 513.16 | 63.81 | 264.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 416.60 | 256.00 | 210.93 | 45.07 | 160.60 |
| 20101 | 人大事务 | 1.50 | 1.50 | |||
| 2010101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.50 | 0.50 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 389.25 | 254.25 | 210.93 | 43.32 | 135.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 389.25 | 254.25 | 210.93 | 43.32 | 135.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 20.60 | 20.60 | |||
| 2012906 | 工会事务 | 19.60 | 19.60 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| 20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | |||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 20140 | 信访事务 | 0.80 | 0.80 | |||
| 2014004 | 信访业务 | 0.80 | 0.80 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 | |||
| 205 | 教育支出 | 15.00 | 15.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 15.00 | 15.00 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 1.00 | 1.00 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.00 | 14.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.24 | 86.14 | 86.09 | 0.04 | 1.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.14 | 86.14 | 86.09 | 0.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 0.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 1.10 | 1.10 | |||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.10 | 1.10 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.20 | 16.20 | 16.20 | 4.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.00 | 4.00 | |||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.00 | 4.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 252.37 | 174.77 | 156.07 | 18.70 | 77.60 |
| 21301 | 农业农村 | 174.77 | 174.77 | 156.07 | 18.70 | |
| 2130104 | 事业运行 | 174.77 | 174.77 | 156.07 | 18.70 | |
| 21302 | 林业和草原 | 5.60 | 5.60 | |||
| 2130211 | 动植物保护 | 1.60 | 1.60 | |||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.00 | 4.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 72.00 | 72.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 72.00 | 72.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | ||
|
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| 部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: 黄山区新华乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表8 | ||||
| 部门国有资本经营预算支出表 | ||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注: 黄山区新华乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 | ||||
| 基本支出总表 | |||
| 部门/单位名称:212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | ||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中:一般公共预算 |
| 合计 | 576.97 | 576.97 | |
| 301 | 工资福利支出 | 502.80 | 502.80 |
| 30101 | 基本工资 | 149.90 | 149.90 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.11 | 73.11 |
| 30103 | 奖金 | 111.97 | 111.97 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.18 | 22.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.36 | 56.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.18 | 28.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.84 | 15.84 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.87 | 43.87 |
| 30114 | 医疗费 | 0.36 | 0.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.81 | 63.81 |
| 30201 | 办公费 | 23.70 | 23.70 |
| 30206 | 电费 | 7.20 | 7.20 |
| 30207 | 邮电费 | 4.80 | 4.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.32 | 13.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.79 | 1.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.36 | 10.36 |
| 30302 | 退休费 | 10.36 | 10.36 |
| 表9 | |||||||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 合计 | 264.30 | 264.30 | |||||||||
| 特定目标类 | 2026_村级支出 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 72.00 | 72.00 | |||||||
| 特定目标类 | 城乡公共卫生经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 特定目标类 | 单位临聘人员经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 特定目标类 | 妇联工作经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 特定目标类 | 工会集体经费提留 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 19.60 | 19.60 | |||||||
| 特定目标类 | 共青团组织工作经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 特定目标类 | 农村动物防疫 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 1.60 | 1.60 | |||||||
| 特定目标类 | 农村公共服务运维费用 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 特定目标类 | 其他工资福利支出 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 77.00 | 77.00 | |||||||
| 特定目标类 | 其他农村生活救助资金 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 1.10 | 1.10 | |||||||
| 特定目标类 | 人大工作经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 特定目标类 | 森林防火经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 特定目标类 | 乡镇教育工作经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 特定目标类 | 乡镇文化宣传经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 特定目标类 | 乡镇武装工作经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 0.70 | 0.70 | |||||||
| 特定目标类 | 乡镇政府办公经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 38.00 | 38.00 | |||||||
| 特定目标类 | 乡镇中小学校车补助 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 特定目标类 | 新华乡2026年采购 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 特定目标类 | 信访工作经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 0.80 | 0.80 | |||||||
| 特定目标类 | 医疗卫生工作经费 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 表11 | ||||||
| 部门政府采购支出表 | ||||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | |||||
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 注:黄山区新华乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据 | ||||||
| 表12 | |||||||||
| 2026年部门政府购买服务支出表 | |||||||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
| 注:黄山区新华乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据 | |||||||||
| 表13 | ||||
| 2026年部门预算项目绩效目标表 | ||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | |||
| 单位编码 | 单位名称(项目类别 /支出项目) |
项目资金 | 项目内容 | 绩效目标 |
| 合计 | 264.30 | |||
| 264.30 | ||||
| 212001 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 264.30 | ||
| [31]本级项目 | 264.30 | |||
| 2026_村级支出 | 72.00 | 【项目概况】:为维护农村社会稳定,保障村干部合法权益,特制定此项目。 | 【总体目标】 为促进村集体经济组织健康发展,维护村干部合法权益和生活水平,发挥村干部工作积极性和创造力,2026年编制预算72万元。 【产出指标-数量指标】 指标1:覆盖行政村(4个) 指标2:覆盖村干部人数(≥30人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤720000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:切实提升村干部待遇(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升农村政务服务效率(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进农村治理水平(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 城乡公共卫生经费 | 3.00 | 【项目概况】:为维护乡村公共卫生,提升人居环境,特制定此项目。 | 【总体目标】 为维护乡村公共卫生,提升人居环境,特制定预算30000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展卫生整治(≥4次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进地方经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对促进当地相关产业发展的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对引导人民群众参与生态环境保护,提高生态环境法治意识,推进绿色发展影响程度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对改善工农业生产条件的可持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 单位临聘人员经费 | 20.00 | 【项目概况】:为保障聘用职工权益,促进乡村工作稳步运行,特制定此项目 | 【总体目标】 为保障聘用职工权益,促进乡村工作稳步运行,特制定预算200000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:覆盖人数(≥10人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤200000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进家庭增收,改善了家庭经济状况(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对促进就业的影响程度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 妇联工作经费 | 0.50 | 【项目概况】:为促进妇工作有序开展,发挥妇联作用,特制定此项目 | 【总体目标】 为保障妇女合法权益,促进妇女工作顺利有效开展,特制定预算0.5万元 【产出指标-数量指标】 指标1:组织三八节活动(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:减轻妇幼健康检查对象家庭负担(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进了社会和谐稳定(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对带动全民健康生活方式影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续促进社会发展的影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≤90百分比) |
|
| 工会集体经费提留 | 19.60 | 【项目概况】:为推动工会事业稳步发展,保障工会会员合法权益,特制定此项目。 | 【总体目标】 为保障职工合法权益,推进工会事业发展,特制定预算196000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:覆盖工会成员人数(49人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤196000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的影响(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:优化环境,减少浪费(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高政府管理和公共服务水平的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 共青团组织工作经费 | 0.50 | 【项目概况】:为做好共青团工作,促进青年干事创业积极性,特制定此项目 | 【总体目标】 为做好共青团工作,鼓励青年参加社会事务的积极性,提升青年创造力和工作能力,特制定预算5000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展活动次数(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对政府机关工作效率的影响或提升程度(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的影响(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对生态环境的改善(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对人才队伍质量提升的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≤90百分比) |
|
| 农村动物防疫 | 1.60 | 【项目概况】:为保障畜牧业平稳发展,防止疫情延续扩散,保护农民权益,特制定此项目。 | 【总体目标】 为保障农村动物疫情防治,促进农村畜牧业稳健发展,特制定预算16000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:各养殖单位检疫(≥6次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤16000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:减少畜禽死亡率,提高养殖效益(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障畜产品质量安全(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:减少病死畜禽对环境污染(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为农民增收提供持续保障(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 农村公共服务运维费用 | 3.00 | 【项目概况】:为配合和美乡村建设,保障农村环境整洁,特制定此项目。 | 【总体目标】 为配合和美乡村建设,保障农村环境整洁,特制定预算30000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展卫生整治活动(≥4次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进区域旅游经济发展的影响程度(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:民众对环保意识的提升(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对生态环境的改善(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对生态环境改善的持续影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 其他工资福利支出 | 77.00 | 【项目概况】:为保障乡干部社保公积金等待遇及时到位,促进乡政府平稳运行,特制定此项目。 | 【总体目标】 为维护乡干部权益,促进政府工作稳定开展,特制定预算770000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:覆盖政府部门(6个) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤77万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:基层人民政府正常运营(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升农村社会治理水平(明显) 指标2:日常支出管理(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续促进农村经济社会发展的影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 其他农村生活救助资金 | 1.10 | 【项目概况】:为做好社保保障工作,维持社救资金发放,特制定此项目。 | 【总体目标】 为做好社保保障工作,维持社救资金发放,特制定预算11000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:发放社救资金涉及人员(≥1人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤11000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进家庭增收,改善家庭经济状况(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对建设和谐社会的促进作用(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对维护社会稳定、和谐,保障特困人员生活的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 人大工作经费 | 0.50 | 【项目概况】:为做好人大工作,鼓励人大代表建言献策,特制定此项目。 | 【总体目标】 为做好人大工作,保障人代会顺利召开,鼓励人大建言献策,特制定预算5000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:召开人代会(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对社会经济发展的影响或提升程度(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对社会发展的影响程度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 森林防火经费 | 4.00 | 【项目概况】:为做好护林防火工作,保障护林员待遇,促进林业事业发展,特制定此项目。 | 【总体目标】 为做好护林防火工作,保障护林员待遇,促进林业事业发展,特制定预算40000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:护林防火工作巡查(≥12次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤40000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:提高林业产值、促进经济发展等情况(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进林业发展(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进森林生态稳定(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续对林业行业经济、生态环境的提升(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 乡镇教育工作经费 | 1.00 | 【项目概况】:为做好乡村教育支持工作,提升新华乡教育水平,特制定此项目 | 【总体目标】 为促进乡村教育事业发展,提升教学水平,特制定预算10000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展校园慰问活动(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:为教育卫生等民生领域吸引、留住大量人才,对促进经济发展的影响程度(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高义务教育均衡发展的影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
|
| 乡镇文化宣传经费 | 2.00 | 【项目概况】:为做好新华乡文化宣传工作,打好文旅牌,特制定此项目。 | 【总体目标】 为宣传乡村风光文化,退出新华品牌,特制定预算20000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展文化活动(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤20000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进地方经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对实现社会发展目标的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对提升环保意识的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续提升文化影响力的可持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
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| 乡镇武装工作经费 | 0.70 | 【项目概况】:为促进基层国防事业发展,做好武装日常工作和征兵工作,特制定此项目。 | 【总体目标】 为促进基层国防事业发展,做好武装日常工作和征兵工作,特制定预算7000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展征兵工作次数(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤7000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对鼓励青年参军热情的促进作用(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对积极传播拥军优属正能量的影响程度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升基层国防事业发展的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
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| 乡镇政府办公经费 | 38.00 | 【项目概况】:为保障乡镇政府正常运转,维护办公物资供给,特制定此项目。 | 【总体目标】 为保障乡镇政府正常运转,保障办公物资正常供应,制定预算380000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:覆盖政府部门(6个) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤380000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:基层人民政府正常运营(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升农村社会治理水平(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续促进农村经济社会发展的影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
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| 乡镇中小学校车补助 | 14.00 | 【项目概况】:为促进乡村教育发展,保障学生上学交通,特制定此项目 | 【总体目标】 为保证学生上学出行方便,促进教育发展,特预算140000元 【产出指标-数量指标】 指标1:受益学生数量(≥30人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤140000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对节约教育成本的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对减少道路交通安全事故的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对宣传和普及环境保护的知识的影响(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高义务教育均衡发展的影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
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| 新华乡2026年采购 | 1.00 | 【项目概况】:为保障乡政府正常办公,维护设备正常运转,规范采购流程,特制定此预算。 | 【总体目标】 为保障乡镇政府正常运行,满足乡干部正常需求,特制定预算10000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:设备购置验收合格率(≥90百分比) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对优化资源配置,有效降低办公费用影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
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| 信访工作经费 | 0.80 | 【项目概况】:为做好乡村信访工作,特制定此项目。 | 【总体目标】 为做好信访工作,维护乡村和谐稳定,特制定预算8000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:解决群众诉求(≥6件) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤8000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进地区经济发展的影响程度(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高行政运行效率及结果的影响程度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对维护社会持续和谐稳定的持续影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
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| 医疗卫生工作经费 | 4.00 | 【项目概况】:为促进基层医疗卫生事业发展,保障农村合法医疗权益,特制定此项目。 | 【总体目标】 为促进基层医疗卫生事业发展,保障乡村公共卫生,特制定预算40000元。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展献血活动(≥1次) 指标2:发放献血补助(≥2万元) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤7天) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤40000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进地方经济发展的影响(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对建设和谐社会的促进作用(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对改善村落人居生态环境的影响度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:基层计生服务机构能力提升(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90百分比) |
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| 表14 | |||||||
| 2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 212001-黄山市黄山区新华乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 212001 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | 13.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | ||
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黄山区新华乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区新华乡人民政府2026年收支总预算841.27万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、。
二、关于2026年收入预算情况说明
黄山区新华乡人民政府2026年收入预算841.27万元,其中:本年收入841.27万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入841.27万元,主要包括:一般公共预算拨款收入841.27万元,占100%,比2025年预算增加1.17万元,增长0.14%,增长原因主要是项目支出增加;
(二)上年结转收入0万元。
三、关于2026年支出预算情况说明
黄山区新华乡人民政府2026年支出预算841.27万元,比2025年预算增加1.17万元,增长0.14%,增长原因主要是项目支出增加。其中:基本支出576.97万元,占68.58%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出264.30万元,占31.42%,主要用于村级支出、其他工资福利支出等。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区新华乡人民政府2026年财政拨款收支预算841.27万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款841.27万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入841.27万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出416.6万元,占49.52%;、教育支出15万元,占1.78%;社会保障和就业支出87.24万元,占10.37%;卫生健康支出20.2万元,占2.40%;城乡社区支出6万元,占0.71%;农林水支出252.37万元,占30%;住房保障支出43.87万元,占5.22%。
五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区新华乡人民政府2026年一般公共预算拨款841.27万元,比2025年预算拨款增加1.17万元,增长0.14%,增长原因主要是项目支出增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
黄山区新华乡人民政府2026年一般公共服务支出416.6万元,占49.52%;、教育支出15万元,占1.78%;社会保障和就业支出87.24万元,占10.37%;卫生健康支出20.2万元,占2.40%;城乡社区支出6万元,占0.71%;农林水支出252.37万元,占30%;住房保障支出43.87万元,占5.22%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2026年预算1万元,与2025年预算持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2026年预算0.5万元,比2025年预算减少0.5万元,下降50%,下降原因主要是厉行节约,减少开支。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算389.25万元,比2025年预算减少14.53万元,下降3.6%,下降原因主要是厉行节约,减少开支。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务支出(项)2026年预算19.6万元,比2025年预算增加7.1万元,增长56.8%,增长原因主要是工会慰问标准提高。
5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2026年预算1万元,与2025年预算持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。
6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2026年预算2万元,与2025年预算持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。
7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2026年预算1.75万元,比2025年预算增加0.4万元,增长29.63%,增长原因主要是党员人数增加。
8.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)2026年预算0.8万元,比2025年预算减少0.2万元,下降20%,下降原因主要是厉行节约,减少开支。
9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2026年预算0.7万元,比2025年预算减少0.3万元,下降30%,下降原因主要是厉行节约,减少开支。
10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2026年预算1万元,与2025年预算持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。
11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)2026年预算14万元,比2025年预算减少1万元,下降6.67%,下降原因主要是厉行节约,减少开支。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算1.6万元,比2025年预算增加0.01万元,增长0.63%,增长原因主要是退休人员增加。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算61万元,比2025年预算增加6.52万元,增长11.97%,增长原因主要是社保基数上调。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算23.54万元,比2025年预算减少3.7万元,下降13.58%,下降原因主要是人员变动。
15.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2026年预算1.1万元,比2025年预算减少1.4万元,下降56%,下降原因主要是厉行节约,减少开支。
16.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2026年预算4万元,是2026年新增科目,新增科目的原因是其他支出功能科目调整。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算9.01万元,比2025年预算增加0.1万元,增长1.11%,增长原因主要是社保基数上调。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算7.19万元,比2025年预算增加0.9万元,增长14.31%,增长原因主要是社保基数上调。
19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2026年预算6万元,比2025年预算减少1万元,下降14.29%,下降原因主要是厉行节约,减少开支。
20.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026年预算174.77万元,比2025年预算增加16.02万元,增长10.09%,增长原因主要是人员变动和在职人员正常调资。
21.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2026年预算1.6万元,比2025年预算减少0.4万元,下降20%,下降原因主要是厉行节约,减少开支。
22.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2026年预算4万元,与2025年预算持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2026年预算72万元,比2025年预算增加5万元,增长7.46%,增长原因一是正常调资,二是社保及公积金缴费基数调整。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算43.87万元,比2025年预算增加1.25万元,增长2.93%,增长原因主要是公积金缴费基数的调整。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区新华乡人民政府2026年一般公共预算基本支出576.97万元,其中:人员经费513.16万元,公用经费63.81万元。
(一)人员经费513.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。
(二)公用经费63.81万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区新华乡人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区新华乡人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
黄山区新华乡人民政府2026年预算共安排项目支出264.3万元,比2025年预算增加1.84万元,增长0.7%,增长原因主要是工资、社保、公积金基数调整。主要包括:本年财政拨款安排264.3万元(其中:一般公共预算拨款安排 264.3万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中:一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
黄山区新华乡人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
黄山区区新华乡人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年,黄山区新华乡人民政府机关本级和乡属单位“三公”经费支出预算13万元,与2025年预算持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
公务用车购置及运行费。支出预算8万元,与2025年预算持平。其中:公务用车运行费0万元,与2025年预算持平,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出5万元。支出预算5万元,与2025年预算持平,主要用于接待上级视察调研和检查指导、区工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.“乡镇中小学校车补助”项目。
(1)项目概述。方便学生上学放学,方便学校教学,做好校车统筹安排工作和经费支持,提升新华文教水平。
(2)立项依据。无
(3)实施主体。黄山区新华乡人民政府
(4)起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日
(5)项目内容。方便学生上学放学,方便学校教学,做好校车统筹安排工作和经费支持,提升新华文教水平。
(6)年度预算安排。财政拨款预算14万元
(7)绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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(2026年度) |
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|
项目名称 |
乡镇中小学校车补助 |
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|
主管部门及代码 |
[212]黄山市黄山区新华乡人民政府 |
实施单位 |
黄山市黄山区新华乡人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
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项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
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运营期限 |
|
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项目资金 |
年度资金总额: |
14.00 |
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|
其中:财政拨款 |
14.00 |
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|
专项债券 |
0.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
为保证学生上学出行方便,促进教育发展,特预算140000元 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
受益学生数量 |
≥30人 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
≤7天 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤140000元 |
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效益指标 |
经济效益 |
对节约教育成本的影响 |
明显 |
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社会效益 |
对减少道路交通安全事故的影响程度 |
明显 |
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|
生态效益 |
对宣传和普及环境保护的知识的影响 |
明显 |
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|
可持续影响 |
对提高义务教育均衡发展的影响 |
明显 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90百分比 |
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(二)机关运行经费
2026年黄山区新华乡人民政府本级1家行政单位以及新华乡为民服务中心、新华乡平安法治和综合行政执法中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算63.81万元,比2025年减少2.08万元,下降3.16%,下降主要原因是严格执行各项财经制度,厉行节约,减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
(三)政府采购情况
黄山区新华乡人民政府2026年(各)单位政府采购预算总额0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,黄山区新华乡人民政府固定资产总金额663.24万元,较上年增加14.08万元,其中:土地、房屋及构筑物159.74万元、通用设备458.53万元、专用设备0万元、其他资产44.97万元。
未车改事业单位车辆3辆,其中:一般公务用车2辆。
其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
截至2025年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)通用资产配置情况
黄山区新华乡人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。
(六)绩效目标设置情况
黄山区新华乡人民政府2026年20个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款264.30万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 乡镇中小学校车补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 14.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 14.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为保证学生上学出行方便,促进教育发展,特预算140000元 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | ≥30人 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤140000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对节约教育成本的影响 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对减少道路交通安全事故的影响程度 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 对宣传和普及环境保护的知识的影响 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 对提高义务教育均衡发展的影响 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 妇联工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 0.50 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.50 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为保障妇女合法权益,促进妇女工作顺利有效开展,特制定预算0.5万元 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织三八节活动 | ≥1次 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤5000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 减轻妇幼健康检查对象家庭负担 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 促进了社会和谐稳定 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 对带动全民健康生活方式影响 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 对持续促进社会发展的影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≤90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 工会集体经费提留 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 19.60 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 19.60 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为保障职工合法权益,推进工会事业发展,特制定预算196000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖工会成员人数 | 49人 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤196000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 优化环境,减少浪费 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 对提高政府管理和公共服务水平的持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 共青团组织工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 0.50 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.50 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为做好共青团工作,鼓励青年参加社会事务的积极性,提升青年创造力和工作能力,特制定预算5000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥1次 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤5000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对政府机关工作效率的影响或提升程度 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 对生态环境的改善 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 对人才队伍质量提升的持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≤90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 乡镇文化宣传经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 2.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 2.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为宣传乡村风光文化,退出新华品牌,特制定预算20000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动 | ≥1次 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤20000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对促进地方经济发展的影响 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对实现社会发展目标的影响程度 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 对提升环保意识的影响 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 对持续提升文化影响力的可持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 新华乡2026年采购 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 1.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为保障乡镇政府正常运行,满足乡干部正常需求,特制定预算10000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置验收合格率 | ≥90百分比 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤10000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对优化资源配置,有效降低办公费用影响 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 医疗卫生工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 4.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 4.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为促进基层医疗卫生事业发展,保障乡村公共卫生,特制定预算40000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展献血活动 | ≥1次 | ||||||
| 发放献血补助 | ≥2万元 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤40000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对促进地方经济发展的影响 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对建设和谐社会的促进作用 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 对改善村落人居生态环境的影响度 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 基层计生服务机构能力提升 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 农村动物防疫 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1.60 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 1.60 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为保障农村动物疫情防治,促进农村畜牧业稳健发展,特制定预算16000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各养殖单位检疫 | ≥6次 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤16000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 减少畜禽死亡率,提高养殖效益 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 保障畜产品质量安全 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 减少病死畜禽对环境污染 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 为农民增收提供持续保障 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 人大工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 0.50 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.50 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为做好人大工作,保障人代会顺利召开,鼓励人大建言献策,特制定预算5000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 召开人代会 | ≥1次 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤5000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对社会发展的影响程度 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 乡镇教育工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 1.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为促进乡村教育事业发展,提升教学水平,特制定预算10000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展校园慰问活动 | ≥1次 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤10000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 为教育卫生等民生领域吸引、留住大量人才,对促进经济发展的影响程度 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 可持续影响 | 对提高义务教育均衡发展的影响 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 信访工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 0.80 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.80 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为做好信访工作,维护乡村和谐稳定,特制定预算8000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 解决群众诉求 | ≥6件 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤8000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对促进地区经济发展的影响程度 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对提高行政运行效率及结果的影响程度 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 可持续影响 | 对维护社会持续和谐稳定的持续影响 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 2026_村级支出 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 72.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 72.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为促进村集体经济组织健康发展,维护村干部合法权益和生活水平,发挥村干部工作积极性和创造力,2026年编制预算72万元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村干部人数 | ≥30人 | ||||||
| 覆盖行政村 | 4个 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤720000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 切实提升村干部待遇 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 提升农村政务服务效率 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 可持续影响 | 促进农村治理水平 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 其他工资福利支出 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 77.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 77.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为维护乡干部权益,促进政府工作稳定开展,特制定预算770000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖政府部门 | 6个 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤77万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 基层人民政府正常运营 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 提升农村社会治理水平 | 明显 | |||||||
| 日常支出管理 | 明显 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 可持续影响 | 对持续促进农村经济社会发展的影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 乡镇政府办公经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 38.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 38.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为保障乡镇政府正常运转,保障办公物资正常供应,制定预算380000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖政府部门 | 6个 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤380000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 基层人民政府正常运营 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 提升农村社会治理水平 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 可持续影响 | 对持续促进农村经济社会发展的影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 城乡公共卫生经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 3.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 3.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为维护乡村公共卫生,提升人居环境,特制定预算30000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展卫生整治 | ≥4次 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤3万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对促进地方经济发展的影响 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对促进当地相关产业发展的影响程度 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 对引导人民群众参与生态环境保护,提高生态环境法治意识,推进绿色发展影响程度 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 对改善工农业生产条件的可持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 农村公共服务运维费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 3.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 3.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为配合和美乡村建设,保障农村环境整洁,特制定预算30000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展卫生整治活动 | ≥4次 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤30000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对促进区域旅游经济发展的影响程度 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 民众对环保意识的提升 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 对生态环境的改善 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 对生态环境改善的持续影响 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 乡镇武装工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 0.70 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.70 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为促进基层国防事业发展,做好武装日常工作和征兵工作,特制定预算7000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展征兵工作次数 | ≥1次 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤7000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对鼓励青年参军热情的促进作用 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对积极传播拥军优属正能量的影响程度 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 可持续影响 | 对提升基层国防事业发展的持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 森林防火经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 4.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 4.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为做好护林防火工作,保障护林员待遇,促进林业事业发展,特制定预算40000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 护林防火工作巡查 | ≥12次 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤40000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 提高林业产值、促进经济发展等情况 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 促进林业发展 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 促进森林生态稳定 | 明显 | |||||||
| 可持续影响 | 持续对林业行业经济、生态环境的提升 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 其他农村生活救助资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1.10 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 1.10 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为做好社保保障工作,维持社救资金发放,特制定预算11000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放社救资金涉及人员 | ≥1人 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤11000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 促进家庭增收,改善家庭经济状况 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对建设和谐社会的促进作用 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 可持续影响 | 对维护社会稳定、和谐,保障特困人员生活的持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 项目名称 | 单位临聘人员经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [212]黄山市黄山区新华乡人民政府 | 实施单位 | 黄山市黄山区新华乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 20.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 20.00 | ||||||||
| 专项债券 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
为保障聘用职工权益,促进乡村工作稳步运行,特制定预算200000元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | ≥10人 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤7天 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤200000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 促进家庭增收,改善了家庭经济状况 | 明显 | ||||||
| 社会效益 | 对促进就业的影响程度 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | |||||||||
| 可持续影响 | 对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | ||||||

皖公网安备 34100302000001号
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